财务总监如何做好会计工作

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一、财务总监如何做好会计工作

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1、怎么看会计软件版本

用户咨询怎么修科目?用户的二级科目就已经不对了,可以把二级变为三级吗?总账期初的辅助账和明细账对账不平怎么处理?科目不能从二级变为三级,建议用户把二级都封存然后增加新的二级和三级,用户明白。让用户去不平科目的往来明细和辅助余额和期初余额对数,然后去调往来明细,用户明白s请问T3的财务报表在软件的什么地方查看?具体的情况如下:请问T3的财务报表在软件的什么地方查看?财务报表模块报表是独立存放的文件。

2、金蝶财务软件改期初数

普及版单核算应用,出入库单记账前是不是只具体的情况如下:普及版单核算应用,出入库单记账前是不是只记录RdRecord收发记录主表RdRecords收发记录子表这两个表?哦是的用户收到银行汇票,但是现在退回了,用户做了票据转出,转出以后这笔记录在业务明细账中转出是恢复为应收了,用户想这条记录在本期收回负数体现,可以吗?告诉用户不可以,票据转出就是恢复为应收的,用户明白。

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T3所有产品年结都要执行补丁脚本吗具体的情况如下:T3所有产品年结都要执行补丁脚本吗需要的,即便是最新版本也要打上软件最新补丁的。我的软件是2016年4月份启用的,只做了一年的账,这个年结也要打补丁吗?就是先打上你这款软件最新补丁,然后会弹出执行脚本窗口进行执行脚本。是先打补丁然后再执行脚本是吧,最新版本的T3软件也要打补丁吗打上你这个版本软件的最新补丁,打补丁完毕后会弹出执行脚本的窗口。

二、财务总监如何做好会计工作

建立年度账前,备份的文件具体的情况如下:建立年度账套前,在系统管理的年度账备份的文件有什么用不需要,备份是为了保证数据安全嗯,我已经备份了,不需要再把它导入2019年的年度账里是吗您好。

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2、支付宝的好会计是什么

用友U872应收应付即是客户又是供应商,2月退款做了收款单应收账款金额为104309.78,应付里做了其他应付单,应付账款金额为104309.78,怎样做应收冲应付将应收账款的金额转到应付账款里?10:35回电指导用户在转账中做应收冲应付,选择预收冲预付,选择收款单及转账金额为104309.78,提示将应收款剩余金额做为应付账款处理选择是,生成凭证。

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特别说明:问题描述:银行对账不平特别说明:问题描述:银行对账不平,恢复重新对特别说明:问题描述:现存量查询中的现存量和库存台账中的数量不一致?s跟现存量的修改时点有关系,客户无权限无法查看什么时候修改现存量,表示自己在问问别人s12.3标准版销货单勾上赠品为啥不能生成销售发票呢?具体的情况如下:销货单是正常销售为8,赠品为2个。生成发票数量为8个。那2个不能生成发票吗?赠品不开票的。如果你需要开票。

三、财务总监如何做好会计工作

用友U8872固定资产客户来电称固定资产月末结帐提示需要重新计提折旧,但开始已计提过折旧了?告知说明后续又做了相应操作,需要重新计提一下折旧,把计提折旧的凭证先删掉,客户表示这张凭证删除不了,告知需在固定资产下删除凭证。

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付款申请参照不到合同。。。。需要是已生效末结案且末执行的合同才可以特别说明:人员所属部门不同,选取不同的采购类型,走不同的领导审批,现在人员要调整部门,对流程是否有影响。问题描述:应该没有影响,更换了部门,单据上要选择不同的采购类型,走不同的审批流。建议测试方案的可行性。t+11.5固定资新增后删不掉具体的情况如下:t+11。

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特别说明:问题描述:890,采购专用发票,金额.44+税额.34不等于价税合计.76,税额与价税合计与实际发票相等。金额比实际发票多2分钱。发票上有160多行。用户要求系统中和实际发票要一模一样。请二线工程师回复。88468067***********高小姐用户表示无税金额不对,多了2分。用户告知到货单是从其他系统导入的,金额小数位数保留有些是三位。远程查看是由于该发票中有两行记录无税金额+税额不等于价税合计。

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872销售管理客户称销售退货的过程做错了客户,已经好几个月以前的了?告知客户只能在做一次发货,然后做正确的客户的退货,客户明白用友U890总账易普达远程软件登录890的版本的软件,本地机器上装有用友通的产品,切换输入法后没有反映,怎么处理?客户这个问题已经来电,建议客户联系远程接入软件客户说联系了解决不了,客户在服务器上正常。告诉客户U8没有这方面的控制。

四、财务总监如何做好会计工作

890生产订单非标准的生产订单数量2,参照生成产成品入库单数量是1,为什么?查看生产订单的mrp净算量是1,告知客户修改成2再做产成品入库单。1.财务业务员做了采购订单,要给采购经理才审核。

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预留后自动生成了一张其他入库单,一正一负两行记录?正常情况,这张其他入库单是预留系统自动生成的。用友U810.1总账1.凭证打印页边距保存不上2.打印账簿按年排页和按月排页有什么区别1.重装下打印机驱动试试2.排页方式不一样,且按年排页若期初无余额本年无发生是否打印就勾选不了890采购客户询问做费用折旧分摊和做采购发票入库单和运费发票一起结算有什么区别?告知折扣分摊直接将费用分摊到入库单上10。

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委外订单,成批核销。。选项-用料按物料清单。查询库存展望里面有个存货有冻结数量这个量怎么出现的***********-810郑先生s客户有退货质检的流程。告知生成的销售出库单需要报检处理才可以s用2011年日期登陆企业门户,业务工作下没有薪资模块等节点?不是帐套主管,建议拿帐套主管查询一下,客户表示让帐套主管来电。s用友U813.0平行记账设置了双凭证模式记账凭证保存后没有弹出预算凭证页面您好。

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u10.1总账客户咨询材料采购科目借贷方金额不等?跟客户确认其他月份材料采购科目没有余额,总账查询余额表勾选了包含未记账凭证,告知客户借方来源和应付系统发票列表的“本币金额”核对,若借方不一样,在应付模块,查询发票列表,查看凭证号和凭证日期,贷方金额和采购结算单列表“结算金额”核对,若贷方不一样,可以查询流水账是否有凭证号或者重新制单进行过滤,如果还是对不上,建议客户查询是否有未结算的记录。

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