世界三大财务软件
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固定资产005登录进去提示演示期到期,0具体的情况如下:固定资产005登录进去提示演示期到期,004有可以登没有超站点,是什么原因呢?您参考一下这个文档排查一下:第一看:看硬件确保加密锁硬件是否正常识别,若为硬件损坏,则寄回更换;若硬件缺少驱动未正常识别,请下载安装对应驱动。第二看:看注册到注册网站刷新加密锁,确保产品注册成功。第三看:看版本确保安装的版本与加密锁实际版本一致或兼容。
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T6不可以添加现金流量项目可以进行修改,已经添加了25个项目了。具体的情况如下:T6不可以添加现金流量项目可以进行修改,已经添加了25个项目了。您好,现在添加有什么提示吗?在商品销存分布表中,存货数量为0,合计额具体的情况如下:在商品销存分布表中,存货数量为0,合计额为什么有数据(有正负)?如下图红色框。可以。若是金额是正数,先做获赠单,数量输入1,单价随意输入,过账,在做赠送单,数量输入1,单价随意输入,过账即可。
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T3标准版服务器端打不开具体的情况如下:1、SA一直提示输入密码,安装时务密码,后期提示,然后到数据库登录名处进行密码修改,但是登录软件填写修改的密码后,还是无法进入;2、T3标准版10.8.2刚重新安装了一周,数据库为2005完整版数据库您好!您可以注册一下DLL组件https://service.chanjet.com/product/tool/detail。
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你好,做好的凭证预付不会自动冲应付吗?具体的情况如下:你好,做好的凭证预付不会自动冲应付吗?凭证不会自动冲销。用友U810.0存货为什么在存货的收发存汇总表和总账库存商品的余额有差额?在收发存汇总表中如果勾选包含已停用存货是可以对上的,但是客户表示没有停用的存货,指导客户进入存货档案中按照停用日期到2013年12月31日过滤,没有任何存货的记录。后续客户来电表示已经知道原因了,不需要回电。
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客户来电12年已经关账了,还要在12年修改凭证,怎么办?13年的期初怎么办?指导客户在12年关账的界面按CTRL+SHIFT+F6取消关账。13年的期初余额可以再恢复13年所有凭证的记账后重新结转,客户明白。
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11.0采购管理1、运费发票本来是3月的,现在4月才到,会有什么影响?2、运费发票可以做哪几种结算?1、发票在4月份做结算,成本在4月份分摊到存货上,影响存货4月的成本。3月的成本不包括运费。2、与采购入库单和采购发票一起结算。或者做费用折扣结算。特别说明:问题描述:有些科目的客户明细账中没有数据是怎么回事?期初余额客户只录入了辅助期初余额没有录入往来明细。建议客户备份数据。
2、金蝶软件记账修改不了
用户问生产订单上有多行,作材料出库单时表头的来源单据行号汇总在一起,对卷积成本有影响么没有,卷积时按生产订单子件中已领数量计算户咨询应付单据不审核,可否下年审核?可以选择结转到下年,进行后续处理。11.1库存管理客户咨询:1、采购入库后,若有不合格品如何退库?2、发货单未审核时是否会影响现存量?3、如何查询批次存货的结存?4、某个存货的现存量和批次存货汇总表的结存量不同?5、如何对存货进行冻结。
3、会计查账软件
用友U890销售管理客户来电咨询:做了销售发货单,金额1100,折旧额100,为什么销售专用发票参照发货单生成还是开票1100.看不到折扣额让客户到销售专用发票单据格式设置里面显示出折扣额,再指导客户同步操作,表示价税合计对了。客户怕有后续问题,15分钟后给客户表示没有问题。此单关闭凭证作废整理后还是有有这张凭证显示?同步指导客户再做一遍整理操作,问题解决。用户说应付冲应收,凭证出现第三条分录。
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用友U811.0总账客户年中启用账套,往来科目期初余额咨询怎么录入告知客户期初余额录入好往来明细汇总,然后录入好累计借和累计贷,年初余额系统会反算。
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1、润恒财务软件打印凭证
现存量是空的,导出时能不能显示0不支持客户来电咨询如何超订单到货?设置好入库超额上限比例,采购选项勾选允许超订单到货及入库。不能超订单到货,检查设置了采购业务流程,流程里要勾选允许超订单到货及入库即可,客户后续操作,已留工号。部门档案中的撤销日期不能选择,如何处理?点击撤消后录入撤销日期。s特别说明:问题描述:科目设置的帐页格式是数量金额式,如何按照金额式打印?打印明细账的时候选择金额式。
2、财务软件怎样导出凭证
如何实现预收冲预付??????指导用户应收模块转账-应收冲应付勾选预收冲预付890销售管理做销售签回业务,但是签回单参照不到发货单?指导客户发货单表体显示“需要签回”的字段,选择是,才能被参照做签回单。用户咨询sql混合登陆的用户名和密码告知是在安装服务器的时候设定的,客服中心不知道特别说明:问题描述:用户说资产负债表和利润表本月净利润对不上?检查合计数公式错误,指导客户修改成功。
3、会计软件都有什么呢
用友U810.1存货核算客户来电咨询:1、存货与总账对账明细表中,产生了有总账凭证号,但是没有关联单据的情况,总账与存货对账不平?指导客户查看该凭证号是由应付系统生成的,客户应该是生成凭证时走的科目不对造成,建议由分公司上门看看;2、客户是分期收款业务,发货单是发货给客户的分店,但开票是开给总店,所以存在对发货单记账时一直是走借方:“发出商品分店”科目,而实际开票后,贷方是:“发出商品总店”科目。
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