金蝶财务软件启用后

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t3固定资产模块刚做完原始卡片录入,客户具体的情况如下:t3固定资产模块刚做完原始卡片录入,客户要求折旧改为6个月一次,要如何实现?麻烦各大神提下宝贵意见每个月都必须做计提和结账,你说的的6个月计提一次在T3中是不能实现的我补充下,本月初始化,设置每月计提,输入原始卡片后,设置改为半年计提,本月无其他发生,月结前提折旧,还是有本月折旧就是这样弄过后,它还是要你每月计提,否则不给结帐T3固定资产每月都需计提折旧和结账。

2、会计有刷题软件吗

T+单据打印明细设置具体的情况如下:各位老师好,我想把上面的明细设置下面也想设置一栏,怎么操作,可以实现吗,因为两个明细体现的不一样,需要分行体现,有方法吗,谢谢了好吧,谢谢了单据格式满足不了。只能用excel自己做了。要单独显示怎么办,比如上边两行要生产日期和失效日期,下边要出库数量和结存,是要单独自定义吗要设置成这样的,有两栏,都是明细行的,要单独体现您好,不可以的,只能有一个明细不行。

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服装鞋帽版11.0的,之前做了笔销售单发具体的情况如下:服装鞋帽版11.0的,之前做了笔销售单发现成本错误的,现在我红冲了,重新做了一张一样的发现成本还是错的,而且商品的成本价也更改了您好,您把销售单重新红冲,然后点击信息中心-库存信息-库存状况表,看下商品的成本是否是正确的,成本不正确,就用成本调价单来调整正确。红冲之后,检查一下库存状况表中,该商品的成本价是不是对的。

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请问一下,源恒是工业企业,前会计把报表改具体的情况如下:请问一下,源恒是工业企业,前会计把报表改为商品流企业,怎样重新设置改为工业企业?哦哦,谢谢哈,就是不用原来会计的资产负债表了,自己再重新按照规则做一个报表就行了。

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年结该会计期名已存在具体的情况如下:月结存已做完,年结存提示“该会计期名已存在”您好,年结存可以手工在年份处输入数字。月结存只能做12次,次数满了需要年结后才能再做12次月结。设置冲突具体的情况如下:存货科目设置冲突具体是个什么现象请截图看下入库时候按不含税金额入库,怎么设置呢?具体的情况如下:入库时候按不含税金额入库,怎么设置呢?税率在哪里录呢?入库的单价就是不含税的,如果要含税,录入好税率。

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11。0销售管理客户咨询现在要弃付销售发票,提示已经在应收审核?指导客户到应收中弃审,,,客户明白用友U8V10.1版本,库存管理,用户说采购入库单不能弃审?与用户核对,不能弃审的时候会提示什么,用户登陆进软件后查询可以弃审,是不能修改,因为是批次管理,这个批次已经被部分出库了,用户现在想要删除这行记录,会提示已经被使用过,建议用户把出库上的批次修改为其他的批次然后删除这个入库单上的这行记录。

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应付与总账对账不平衡,很早以前年度就对不平?应付是对的,直接去总帐里做凭证即可。查询已出货的信息,查询名称首字母输进去不具体的情况如下:查询已出货的信息,查询名称首字母输进去不可带出,必须要知道详细的名字。

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10.0应收1.客户来电咨询蓝字的应收单据需要冲掉一笔红字的应收单据,还需要做应收冲应付,怎么办?2.客户来电咨询做红票对冲提示客户锁定,怎么办?1.告知客户做应收冲应付,剩余部分做红票对冲,客户明白2.告知客户重新注册,还是不行,则保持错误提示,到服务器清楚单据锁定,客户明白客户咨询:期末处理时有存货提示手工录入出库成本。红字其他出库单,红字单据成本选择了手工录入,需要手工录入红字单据的出库成本。

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采购订单,设置日期型的表体自定义项,在设置另外一个表体自定义项,要取这个日期和计划到货日期之间相差天数***********李先生测试10.1不支持日期相减账套恢复具体的情况如下:你好,同是sql2008r2、t+12.3标准版,恢复账套为啥提示这个?都没有安装补丁的首先确认下专业版的账套不能恢复到标准版或普及版,标准版的账套不能恢复到普及版中,另外还有种情况是软件的补丁版本低于账套本身的版本。

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工资变动中计算按钮是灰色的不能操作。该月已经结账不能进行操作。810.01.(问题解决)一台电脑查询客户往来明细账,提示:原来服务器ip:9023?解决方案:用友U8应用服务器管理器中打开报表服务-配置。

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客户来电称:代管销售时录入的是其他入库单,现在要将该存货退回给厂家,录入其他入库单为负数时,不能保存,为什么?指导客户打开其他入库单--选择红字--然后录入存货,数量为负数,可以正常保存。12.5固定资产录卡片时提示enterprideportal已停止工作,如截图,如何处理?想问的是,是不是和近期库存模块微软补丁有关?您好,目前没收到卡片的这个报错跟更新微软补丁有关的信息。

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890总账想要只打印出1张凭证,软件中如何处理?指导用户在查询凭证中,按照凭证号过滤之后,单独找到某张凭证,在凭证界面上直接点击打印即可。你好,请问如果发票开错税点了,跨月了应该怎么处理?做了红字发票,重新做一张正确的发票,但二张发票结算时因为数量不对结算不了?您好,如果原发票已经和入库单结算了,那么就拿红字发票和后面正确的蓝字发票进行结算。采购发票您好,正在协调相关人员处理,请稍后。

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