4方财务软件如何反结账反过账

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怎样把开发支出的金额自动反应或者结转到资产负债表中???具体的情况如下:你好我们属于研发类企业每次做账都是将研发支出结转到开发支出里边来,但是这个系统不能自动结转,而且也没法自动反应到资产负债表中。请问应该怎么调。

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T3能取消年结么?具体的情况如下:T3能取消年结么?如果您是要取消第一个年度的年结,就直接登录第一个年度的即可有六个年度账,那么是取消最后一年的还是每年的可以呀!取消12月结账,就是取消年结。T1商贸宝批发零售财务增强包第一次数据互具体的情况如下:T1商贸宝批发零售财务增强包第一次数据互导时勾选啦编码重编,T3中的客户编码有数字有字母,删除重导后,提示导入成功,可T3客户档案里没有数据,要怎么办?您好。

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T1数据备份具体的情况如下:你好,T1数据备份路径在哪里呢?数据备份的默认路径:D:\\T1-商贸宝批发零售版\\服务器\\BackUp890总账做期间损益转账生成出现提示:有未记账凭证。如何处理?指导用户做凭证记账。

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T3出纳通登录问题具体的情况如下:出纳通,登录帐号不能切换。提示这个进入出纳账套,点击系统设置-挂接设置,可取消这个挂解,能取消吗?选择的出纳账套和总账账套设置了挂接,根据提示,先登录挂接的这个总账账套,再选择这个出纳账套登陆老师,T3登入失败,演示账套可以登入,用数据库检测提示数据质疑,应该怎么办呢?具体的情况如下:老师,T3登入失败,演示账套可以登入,用数据库检测提示数据质疑,应该怎么办呢?您好。

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用户问外币汇率设置问题;s给用户讲解操作方法;s凭证打印,A4纸打印2张凭证,下面那张没具体的情况如下:凭证打印,A4纸打印2张凭证,下面那张没有记账凭证这几个字好的,已打补丁,解决这个问题出过补丁,备份账套,更新最新补丁,清除缓存,再看一下固定资产份增加自动生成的凭证,日期是二月具体的情况如下:固定资产份增加自动生成的凭证,日期是二月份的,现在被误删了,在总账里查询出来是作废状态,现在要怎么恢复这张凭证您好。

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进货单已结清什么意思具体的情况如下:进货单上显示一个已结清是什么意思,结算方式是其他不,现结金额是0,联查开票情况,借款情况都是无数据,这个已结清是指的什么意思您好,如果是这样,怀疑数据有问题,建议联系服务商。

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11.1固定资产客户来电咨询在折旧清单中修改折旧额是那个键呢?告知客户按ctrl+alt+g,客户明白咨询问题Case-13-04-0037711是否派单?查看,告知已经派单。T+账套维护工具的备份账套具体的情况如下:备份日志没有提示具体的错误,系统管理去备份提示没有写入权限,但是这个磁盘都已经开放了权限。右键管理员权限运行帐套维护工具试一下。在看一下帐套是不是损坏了,用社区的服宝福袋中的数据库修复助手看下u11。

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T+做收款单时,选择好结算客户后,选单具体的情况如下:T+做收款单时,选择好结算客户后,选单无反应,等待3分钟后才能弹出销货单列表。具体是什么问题如果只是某个结算客户的问题看看方不方便,新增一个,客户,然后,把以前客户,的余额转到新客户上,之前的客户停用。如果您觉得停用不好,那您可以,提交一下账套看看。不正常,服务器也不正常。。其他的结算客户正常其他客户端正常吗物料清单能够在变更的时候,输入原因?不能。

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四、4方财务软件如何反结账反过账

10.1 总账以前年度损益调整科目有发生,为什么在科目余额表里不显示?该科目没有期初,没有借方发生,贷方累计发生为0,没有期末,所以不显示在余额表界面.用户做凭证的时候提示13年还没有开账要先开账怎么处理。

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最近好几家客户都反馈我们的T+反应很慢,具体的情况如下:最近好几家客户都反馈我们的T+反应很慢,网络也检查了,就是找不到原因您把数据备份一下,然后打一下最新补丁试试客户现在就是50%怎么配置点T+数据库配置程序,上面可以点修改,在改之前,麻烦您把数据备份好数据库配置占用内存比例调整在哪里调?您好,您把数据备份好,然后您在数据库配置中把数据库占用内存改成50%。

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特别说明:问题描述:总账等模块是1月1日启用的,现在想改为3月1日,怎么处理?如果都没有数据直接停用重新启用。s电商订单中心,订单验货后就自动发货了,扫码发货也是自动发货了,但是在系统里面的发货确认时机是手工确认。打上电商补丁,如果仍有问题,请从isd绿色服务桌面反馈问题,再具体检查!您好,正在协调相关人员处理,请稍后。用友U811.0工作流邮件的审批通知如何操作。

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请问一下,用友U813.0启用采购、销售、库存、存货核算、应收应付、总账模块,采购模块里面采购专用发票上月录入但是未复核,本月复核时发现录入发票的税率有误,想要修改,但是提示“单据所在会计期间已经结账,不能修改”,现在是反结账后可以直接修改吗?如果不反结账的情况下应该如何处理呢?您好,您已经跨越的单据是修改不了的发票,您要反结到对应月份可以去修改,不反结,对错误审核去做红发票去回冲。

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