财务软件金蝶kis_ 财务软件金蝶kis标准版实操视频
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金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、具体的方法如下:打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
2、首先打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12。其次弹出反结账界面,没有设置口令。最后直接点击“完成”即可反过账。
3、首先准备好金蝶专业版反过账工具。用解压工具解压,找到里面的应用程序。打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。
金蝶财务软件固定资产清理怎么操作
1、首先做固定资产减少,把此卡片做完全清理,再新增剩余的固定资产卡片,或者做固定资产变动,减少原值、累计折旧。在固定资产模块 选择“清理”变动方式 选择要清理的资产 跟着向导往下做 最后生成凭证就行了。
2、打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。点击统计表后,双击右侧窗口的处理情况表打开,如图。
3、反初始化后 ,进入固定资产管理 点击业务处理 新增卡片,进入后会弹出个新增卡片的界面点取消 刷新,初始化时候录入的卡片就可以看到了,做相应的修改删除就可以了。
4、删除的方法如下: 方法一: 单击【固定资产】→【固定资产凭证序时簿】,打开固定资产凭证序时簿,删除对应凭证。
我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐
期末结账:进入期末结账界面后,点按“查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结账。如果没有,则按“下一步”,系统会进行期末处理。
打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法: 凭证审核完毕,凭证过账完毕,期末调汇,结转损益,损益凭证审核、过账,结账。反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
金蝶软件做账的具体步骤如下:进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。进入凭证处理后,点击凭证条目。进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。
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