工会财务软件如何反月结_ 工会财务软件怎样撤销年结转
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本文目录一览:
- 1、云南省工会财务资产一体化管理系统如何反结账
- 2、怎么反记账?
- 3、G6怎么反记账反月结
- 4、用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
- 5、反记账怎么操作
- 6、用友R9财务管理软件(收支分类改革普及版)如何返月结
云南省工会财务资产一体化管理系统如何反结账
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
3、反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。
4、在固定资产模块里反结账方法:对账功能界面按下快捷键Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能;在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。
5、第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
怎么反记账?
核对账单。反记账的前提是要先核实账单,正确记录每笔收支情况。有些人为骗取利益可能会故意操作账单,所以一定要仔细检查每一项数字。妥善保存账单。
反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
G6怎么反记账反月结
在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。
可以直接修改;如果记账了,就反记账(总账-凭证-恢复记账前状态);如果月结了,就反月结(总账-期末-结账-ctrl+shift+f6).如果做了几个月的账,就按照这个反的顺序一个月一个月往前推,一直反到一月份。
以“财务主管”身份进入 点击“系统管理”——“数据修复”,一个月同样的动作要做2次,一次取消月结,一次取消记账。如遇需要输入密码:一般都是12345 除非修改过。
方法/步骤 首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经月结,那么我们就需要做反月结、反记账,反审核,最后才能修改凭证。登录软件,登录日期为要修改月份的日期。
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
反记账怎么操作
1、反记账的操作步骤:核对账单、妥善保存账单、收集证据、寻求法律援助。核对账单。反记账的前提是要先核实账单,正确记录每笔收支情况。有些人为骗取利益可能会故意操作账单,所以一定要仔细检查每一项数字。妥善保存账单。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
3、操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(2)进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
用友R9财务管理软件(收支分类改革普及版)如何返月结
1、先反结账,用《系统管理员》 登录账务处理系统点帮助-关于-用鼠标移动到房屋图标这,按住CTRL+鼠标右键。提示开启反结账/反记账状态。关闭软件(更换操作员也可以)。然后用 《记账人的名字》 登录账务处理系统。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
3、月份直接结账就可以到一月份了。是自动过账的。不过在这之前需要报收支转平,如果是财政系统专用的再软件里面有一个收支结转工具,那个是用来结转经济分类呵功能分类用的。如果是R9标准版直接做月末转账就行了。。
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