财务软件里怎么修改凭证_ 财务软件填制凭证

2年前柠檬云财务软件9

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本文目录一览:

过账的凭证怎么修改?

1、问题一:金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改? 在凭证序时簿中过滤出来这个凭证,然后右键――反过账――反审核――修改 即可!问题二:会计过账后如何修改凭证 原则上是不能再修改的。

2、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、修改凭证:在总账系统中,选择“凭证”-“填制凭证”,找到要修改的凭证,直接修改内容,点击“保存”。重新审核:在总账系统中,选择“凭证”-“审核凭证”,输入密码,选择要重新审核的凭证,点击“确定”。

4、正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。 已经稽核的记账凭证销账一般有两种情况:第一种是凭证删除,第二种是修改凭证,当然了前提条件先反过账、反稽核。

金蝶Kis软件如何修改计提折旧的凭证?

打开金蝶软件的主界面,在固定资产那里选择固定资产变动进入。 点击基本信息,更正错误的信息。 下一步选择部门与其他,填写正确的相关资料。 这个时候点击原值与折旧,输入对应的数据。 如果完成上述的操作,就进行确定。

进入金蝶KIS标准版进行设置:系统维护——凭证字——把其他不用的字删除(如有提示请点确定)——增加“记”字对应套打类型“其他”,然后把之前的那张凭证删除重新计提折旧就可以了。

金蝶KIS软件修改计提折旧凭证的方法是:打开金蝶KIS软件;选择“固定资产”--点击“计提折旧”,即可对计提凭证进行修改。

用友已经审核的凭证怎么修改

如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。

.首先,打开用友软件,单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。2 . 然后,单击顶部菜单[总帐]→[凭证]→[恢复记账前状态]。

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

在用友软件中关于凭证修改的正确描述是不能进行修改。根据查询相关资料,在用友软件中已经出纳签字的凭证是不能修改的,使用友软件的过程中,凭证签订时要仔细审核,出纳签字后是不允许修改的。

的凭证就在哪里去处理,比如,生成的凭证是应付单,那么凭证就要去应付款管理修改应付单 最后,方法:先删除凭证,在应付款,单据查询--凭证查询,找到凭证删除 再去取消应付单的审核 再去修改应付单,重新审核生成凭证。

用友t3怎么反记账反记账后怎样修改凭证

点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。 有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。

金蝶财务软件凭证怎么修改?

金蝶软体的记账凭证问题 记账凭证的凭证字修改,先查处凭证,双击进入,就可以修改了。正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。

打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块,单击“计提折旧”按钮。在弹出的“计提折旧”对话框中,点击右下方的“前进”按钮。

进入金蝶k3财务软件的系统,点击凭证查询,找到需要修改的凭证,双击需要修改的凭证,进入凭证修改界面,把错误的凭证修改成正确的(比如科目名称,金额),然后点击保存按钮,就可以把之前错误的凭证修改成正确的的。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。

原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。

点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。

用友软件若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

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