用友财务软件不平衡_ 用友财务软件界面显示不全

2年前用友好会计6

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用友U8固定资产对帐为什么不平衡

至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

其次:你固定资产本月计提了折旧以后,你是否还有业务单据没生成凭证传递到总账系统中呢 再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么。若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了。

)如果资产负债表是平衡的话,那很有可能是,你的期初数录入错误。(总账期初,录入固定资产的原值和累计折旧;固定资产账套录入原始卡片,(原始卡中也包含了各个固定资产的累计折旧信息)保存即可。

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?_百度...

1、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

2、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。

3、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

4、用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

5、一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。

6、原因分析:年初余额虽然试算平衡,对账不一定是平的,初步判断问题出在年结环节;解决办法:先备份当前账套数据;清空年度数据,重新结转,检查年初对账(不是试算平衡);导入和或重新录入凭证。

用友UFO报表生成资产负债表不平衡,如何查找原因

1、报表不平,一是可能你期初数不平 二是可能你的费用没有结转完全.你要看一下制造费用和三项期间费用余额结转平了没有。三是看一下你的当月利润有没有在资产负债表上“未分配利润”给反应出来。

2、根据试算表检查该科目余额填写不正确或磨损。找出错误并改正,资产负债表就平了。利润表需要先填。可能是利润分配的数据填写不正确,导致资产负债表不均衡。通过平衡试算表,就能解决资产负债表不平衡的问题。

3、核对凭证、科目汇总表是否编的平衡,核对总账与明细账是否一致,核对总账余额与明细账余额和资产负债表之间是否一致。你的方法也可以,记完当月账后做下一个的账,最后一起查报表,不平衡的话那就最后每月反结账。

4、用友软件资产负债表不平,按以下步骤检查:查看账套期初数是否平衡,如果不平衡,则按正确的平衡的金额做出修改。查看本期是否所有凭证都已经记账,如果没有记账,则执行记账操作。

5、资产负债表不平怎么处理:要查明具体原因,根据试算平衡表检查是那个科目的余额填错了或张冠李戴了,将错误查明改正,资产负债表就会平了。

6、原因主要是本月新增的一级科目损益类科目没有全部结转,只要找到对应科目设置好本年利润的科目编码即可。

T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?

1、原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。

2、显示的是本月损益类未结转为零的一级科目”。是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。

3、常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。本期之期初余额,应是上期之期末余额,如果在上期曾编制过试算平衡表,且期末余额相等,则说明是在编表时存在抄写错误。

4、点击 上一步 仔细查看一下 工作报告的内容,右侧的滑动条拉一下 看看有没有凭证没记帐 有没有其他模块没有结账,这是不能结账的两个常见原因。

我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?

1、如果只刚设置初始数据,没有记账,那只需要在期初余额里寻找即可。如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:取消所有的记账和审核。

2、如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额,只要原来的资产负债表是平衡的,用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡,否则就是有什么数据录入错误。

3、原因有两方面,在录入用友模块 期初余额 时可能输错数据,而总账对应模块的期初余额正确,在录入用友总账期初余额时可能输错数据,而对应的模块期初余额正确。以上两原因都会造成对账不对。

4、解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

用友固定资产累计折旧与总账不平衡

可能性:录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误。

由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。

问题原因:启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后,总账没有记账。

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