会计软件中蓝字更正

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折旧分配表已经制单,不能修改本月折旧额具体的情况如下:折旧分配表已经制单,不能修改本月折旧额是的,不能单独设置权限在吗?操作恢复记账前状态,提示,非主管人员,不能进行这个操作凭证如果已经记账,需要先反记账吧,反记账这个能不能单独分配权限的,不把操作员设置为账套主管是的,楼上正解取消固定资产生成的凭证再去修改改完了重新生成凭证应付单据审核,未完全报销是什么意思。

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销售发票无法弃复具体的情况如下:如图T3专业版启用购销存存货核算所有模块的会计期间都在在8月份 审核过销售发票弃审就提示已结账 请教怎么解决楼上正解,应该是您销售模块已经结账了,取消销售模块8月结账后再来弃审发票。先反结账在弃审数据升级不了。。。使用了那个T3升级问题具体的情况如下:数据升级不了。。。使用了那个T3升级问题工具之降级处理工具后还是提示该怎么办呢,急急如果您是客户,请直接联系服务商,是服务商的话。

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请问2016年结转上年数据时候为什么预付具体的情况如下:请问2016年结转上年数据时候为什么预付账款没有自动结转呢年结提示错误了吗?这个科目再上面余额中是否有数据。可以再2016年手工录入一下此科目的期初余额。删除科目时报错:“科目已录入辅助账期初余具体的情况如下:删除科目时报错:“科目已录入辅助账期初余额!不能删除“!这如何解决。

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一个账套查询凭证报错,其他账套查询凭证没问题。具体的情况如下:t6总账查询凭证报错:子查询返回的值不止一个,当子查询跟随在=、!=等符号之后,或子查询用作表达式时,这种情况是不允许的。正解您好,检查下凭证有没有非法字符。

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软件提示登陆失败.然后提示内存不能读.附具体的情况如下:软件提示登陆失败.然后提示内存不能读.附图.请解决.如果都是正常的,那就是环境问题了,建议重装操作系统;注意备份账套;都正常的.您好!检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称;还有检查一下系统日期格式是否符合要求:短日期格式:yyyy-MM-dd。

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咨询如何将13年的数据结转?指导在14年期初余额界面开账、结转。T+哪个表单可以同时查询存货现存量和单价的具体的情况如下:哪个表单可以同时查询存货现存量和单价的存货明细账收发存汇表总都可以谢谢客户咨询:采购发票还没有录入,录入了运费发票,如何结算。指导客户采购入库单与运费发票做费用折扣结算。T+13.版本:费用单属于客户折扣性质,怎么冲抵销售单?具体的情况如下:费用单已经录入,属于客户折扣,应该冲减收入。

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用友U8.90客户来电咨询登录2012年度账时,营业外支出会计有涉及相应的业务,能查询到凭证,但在科目余额表内无法查询到营业外支出的记录沟通客户过程中,用户登陆查询明细账和余额表都无法查看到营业外支出会计科目的数据。

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财务数据权限设置点击里面的科目,应收账款具体的情况如下:财务数据权限设置点击里面的科目,应收账款科目下级出现损益类科目,是错乱的,但是科目表里面都是正常的,权限这里进去的科目是错乱的,麻烦帮忙看一下,这个是什么问题应该是科目表有问题,需要跟踪数据找问题。请您到支持网站提交一个支持问题发送数据过来测试。销售:销售发货单保存提示没有仓库权限?检查控制了仓库权限,实际用户不需要。

2、财务软件成本核算错误

客户来电咨询其已经做过相关操作的采购发票需要修改,如何处理?沟通客户过程中,用户已反结账到相应的月份,告知用户需将该发票生成的凭证删除,该发票进行弃审,因该采购发票已做过采购结算,且相关单据已记账,告知用户需要恢复正常单据记账,而后将采购结算单删除,客户告知明白。用友U811.0固定资产有两个资产要合并为一个资产,一个卡片做资产减少,一个卡片做原值增加可以吗?可以,并同步指导客户做计提折旧,资产减少制单。

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客户查询存货核算收发存汇总表有结存金额为负,现在在明细账中查看也是结存数量为正,金额为负数,怎么调整?告知客户可以做出库调整单调整,或者在存货选项勾选账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单,后续入库时调整,或者是在结存为0而金额不为0的时候期末处理的时候勾选结存数量为零金额不为0自动生成出库调整单,客户明白固定资产模块,本月的折旧数希望比其他月多计提一些,怎么处理?沟通发现是少计提了折旧造成累计折旧数不正确。

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872存货核算04年的暂估入库单,软件做过升级将总账中的暂估材料科目的余额没有了,后续想已0的发票报销?暂估材料科目没有暂估的金额,单到回冲的方式,建议生成的红字回冲单不要生成凭证。上个月,销售订单生成发货单。

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凭证输出能否输出成打印凭证时的格式?电话断线,14:29回拨,02133587850,回拨总机号码,找不到来电用户,此单关闭。UFO报表的百分比函数是哪一个,在哪里?怎么用?您好!没有百分比函数。格式状态下右键点单元属性,勾选上百分比,显示出来的就是百分比数值。这个自定义项里的封装能加到基本里吗您好,抱歉,不能;科目余额方向错了怎么修改取消本年的凭证记账,期初余额界面通过方向修改。公司现在付款有美元付款了。

3、瓷砖记账软件哪个最好

你好,采购红字发票怎么跟当期的蓝字发票合并请款?试过在应付管理中手动对冲和自动对冲都没有单据选择。您好,红字发票不能请款,您蓝字发票和红字发票去做红票对冲之后再去请款就可以,发票先去审核试过去红字发票那里做对冲,但是找不到这张需要对冲的红字发票。您好,您检查2点,1:红字发票已经审核了对吗?2:您在应付发票查询里面看下这个发票是否还有本币余额?如果上面2点都有,麻烦您提交或者拨打400电话。

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