t3会计软件电子教案

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请问一下,财务报表怎么生成具体的情况如下:请问一下,财务报表怎么生成您好!软件做好账记账之后,然后打开财务报表,新建对应行业性质的财务报表,左下角切换数据状态,然后进行录入关键字进行重算报表取数,具体可以查看服务社区的帮助教程进行参考:http://service.chanjet.com/hall/type。

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T1结转后利润表第五栏税金及附加数字跳到具体的情况如下:T1结转后利润表第五栏税金及附加数字跳到第十栏主营业务利润栏了,有人能告诉我怎您好,数据一般不会串的。您把具体图截下T3总账套打打印,打印效果金额及其他位置偏移,一些正常,应如何调整?具体的情况如下:T3总账套打打印,打印效果金额及其他位置偏移,一些正常,应如何调整?在总账-设置-总账套打工具-账簿页签中可以调整列间宽度T3不能看明细账。

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注册时提示没有查到您的产品信息请与原经销具体的情况如下:注册时提示没有查到您的产品信息请与原经销单位联系(内部ID-激光码)联系您的渠道经理确认正版我怎么能确认这个加密狗是正版的还是盗版的注册网站什么的肯定没问题的,现在怪的是这个蓝色的加密狗没有狗号也没有钢印http://service.chanjet.com/productreg,在这个网站注册打印的时候为什么不显示科目名字具体的情况如下:那这个就是账套数据问题。

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老师,我的利润表1月、2月取数都很正常,具体的情况如下:老师,我的利润表1月、2月取数都很正常,但怎么3月会取数取不了,我也按照正常的操作,怎会出现这种状况呢,谢谢,请回答。检查凭证是否都已经记账。

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采购费用具体的情况如下:下面这样进货单还要生成凭证吗?1、如果是当月费用,当月分摊到采购入库单上的,那么采购入库单的成本自动加上了费用,直接由采购入库单生成凭证即可;2、如果是次月费用,分摊到当月的采购入库单上的,那么会自动生成一张次月的入库调整单,需要由采购入库单和自动生成的入库调整单同时生成凭证。是的,都要生成凭证请二线老师回电。用户的13年的部门已经增加了新的部门,凭证录入的时候选择的也是新的部门。

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T+退回错汇入款具体的情况如下:请问:错汇入公司账户的款项如何处理,对方催要款项。如果公司已经作了收款单,就做一张红字的收款单,还钱即可。汇入的时候是做收款单吗?如果要退货做红字的收款单,再做预收冲预收即可。总账客户称在录入期初余额是提示:‘应付账款’科目被机器XXX锁定;?指导对账界面上清楚锁定,解决;ufo客户称如何按部门进行统计的报表,如何自定义报表?简单介绍使用ufo自定义报表。

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做费用单的时候如何默认税率为0具体的情况如下:做费用单的时候如何默认税率为0无默认功能。记忆上一次往来单位的税率设置。修改采购订单继续参照请购单生成保存提示:单据格式转换发生错误,详细信息除数为0。

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单据生凭证提示D,什么原因具体的情况如下:备份好数据,更新软件最新补丁后重试下我想知道一般的采购销售的流程是什么,告诉具体的情况如下:我想知道一般的采购销售的流程是什么,告诉我先做什么后做什么。谢谢T+12.0普及版的软件我说的那个流程是对的吧?那个又有点糙。您就给我说一下,录入完期初,采购订单--进货单--生成凭证--应付单。核销什么的怎么处理呢?最直观的显示,请点击采购管理和销售管理,有流程图示。

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用户咨询现在需要跟踪发货签回数量,询问怎么设置?告知在发货单表体栏目“需要签回”显示出来,做发货单时将需要签回设置为“是”,发货单审核后,发货迁回单就可以参照发货单生成,录入实收数量即可。用户明白委外加工单,供应商必须有委外属性吗?是的,无论是手工增加还是批量生单,都控制了供应商必须有委外属性。T+进销存系统具体的情况如下:老师,做完销售单后,软件存货明细账相应减少库存商品,应收明细账增加的应收款,当收入单。

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用户咨询想要生成凭证:借:销售费用,贷:应付账款,如何操作?指导用户做其他应付单,表体科目选择销售费用即可,用户操作后表示明白。特别说明:问题描述:找52号工程师,换票问题***********韩小姐9:30给客户回拨,用户表示现在忙,下午再有时间在打电话s客户咨询添加下级科目,提示编码不对。客户的科目级长为:4-2-2-3-3给客户讲解具体的编码规则细节,及应该设置的方法。客户明白。10.1总账1。

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T+怎么设置多计量单位?具体的情况如下:T+怎么设置多计量单位?不客气好的,谢谢,我试一下。以此类推像这两个怎么添加呢?添加的位置我找到了就是不会添加多计量单位。

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拆卸单生成的其他入库存货金额需要调整,出库调整单金额是多少?其他入库单金额与调整后金额的差额。客户来电咨询,固定资产9月份想要计提折旧,但是计提折旧节点没有?指导客户将8月份结账之后,再重新9月份登陆计提折旧。用友U861销售客户来电咨询点击销售发货下的结点会提示:automation错误,怎么办?客户表示是通过easylink远程登陆的,告知客户可能是easylink的相关设置有关系。

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客户来电说刚才存货与总账对账的问题已经解决了,不需要回电了。通知工程师不用回电了。s10.0支持软加密吗?不支持810.1总账凭证类别已经使用,名称是否可以修改?告知可以修改。特别说明:问题描述:辅助期初没有数据,对账不平请提交数据872应收款管理1.应收冲应付,为什么生成凭证有预付科目?2.其他应付款科目不是受控科目,应收账款美元户是受控科目,怎么将其他应付款金额转至应收账款美元户?1.指导客户删除凭证,取消操作。

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