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10.0应收管理1.期初有一张应收票据,现在收款时,做了一张收款单,生成凭证借银行存款贷应收账款,客户称冲错了科目,应该冲应收票据,怎么做?2.由于应收票据出票人和背书人不同,但是生成凭证时将借方应收票据的客户改为了背书人。现在点击票据结算,生成凭证借银行存款贷应收票据-出票人,应收票据科目冲不平,怎么办?客户不愿意反结账操作。1.实际是票据结算,则告知做红字收款单,生成红字凭证冲销。2.告知客户做一张蓝字应收单。

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期间损益结转时不小心做到了6月,实际是5月的?指导在填制凭证界面复制凭证,修改日期为5月;然后将6月日期的作废整理掉。10.1采购管理采购暂估业务,不会来发票了,以后月份不需要再暂估了,如何处理?告知客户做采购发票金额是0,与暂估入库单结算。期初余额具体的情况如下:T+13.0、录入期初、辅助核算期初的合计和科目期初余额上的不一样备份账套。

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10.1应收款管理为什么在应收单据审核界面过滤不出未制单的发票?指导按单据号在发票查询界面过滤,显示此单据已经核销,告知客户需要先取消核销。

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