高拍仪录入的财务软件

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单据日期和审核日期入库都在出库之前,可明具体的情况如下:单据日期和审核日期入库都在出库之前,可明细账顺序不对,导致成本不正常,是哪里做的不对吗?您好,正常情况下单据日期应该等于出库日期,审核日期应该在其当天或其之后。

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现金流量设置原现金流量科目的现金流量报具体的情况如下:现金流量设置原现金流量科目的现金流量报表要用哪个的?行业制度是民间非营利的有关系吗?现金流量项目选项可以选择原现金流量项目,也可以选择其他行业性质的新进流量项目,做现金流量报表时,选择行业性质必须与总账中的行业性质一致。您好,设置现金流量。

2、内账用财务软件危险不

重装软件,提示未授权。输入账号,带出注册信息无cdk具体的情况如下:怎么处理?刷新下页面,就什么都没有了,然后录入卡号和CDKEY,不用录入畅捷通账号不行啊提示当前产品卡已绑定账号您刷新下页面,输入卡号和cdkey,系统自动带出畅捷通账号,使用这个帐套重新注册用友添加新公司说没有添加凭证类别咋设置具体的情况如下:用友添加新公司说没有添加凭证类别咋设置您好,在【基础设置】【财务】【凭证类别】增加凭证类别T+12。

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T3原10.1P2的版本,升级到T311.1升级数据库报错具体的情况如下:升级数据库报错。09101118 四个年度报一样的错使用T3升级问题工具之降级处理这个工具,对账套先降级,降级之后到系统管理中进行升级我在存货明细表中查到某一存货的出库是具体的情况如下:我在存货明细表中查到某一存货的出库是669件,而在销售单列表中却查出614件,这是怎么回事?那对应的销售出库单打开上面显示的是多少,存货明细账会有单据类型的。

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T3打印凭证上下间距会变化具体的情况如下:打印凭证时上下两份凭证的间距怎么设置,在打印时第二张开始间距会逐渐拉大,没办法完整打印在凭证纸上第二张开始间距会逐渐拉大这时纸张的问题,不时用了A4白纸吧。

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T6采购订单设置新打印的时候插入图片报错JPEGERROR#53具体的情况如下:T6采购订单设置新打印的时候插入图片报错JPEGERROR#53您好,这个图片有多大?请您把图片另存很小一点。如果不行,请补充,我测试一下为什么填制赁证有外币打印出来却没有具体的情况如下:为什么填制赁证有外币打印出来却没有打印时凭证格式不要选择金额式,需要选择数量外币式有2个问题咨询一下:1。

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t3普及版是单用户的吧?可以装两台电具体的情况如下:t3普及版是单用户的吧?可以装两台电脑吗您好:可以装,但是不要同时使用可以,预警查看后可否做标记已处理?具体的情况如下:预警查看后可否做标记已处理?可以标记已读抱歉,目前没有这个功能固定资产10.1客户咨询固定资产减少以后已计提月份没有把这个月包含进去?告知客户软件设置为,本月结账以后才会把卡片上的已计提月份加上本月,客户明白T1没有网络怎么注册。

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用友U872销售管理客户来电咨询手工增加的销售退补发票做了复核后,在查询发货单列表未开票发货单能过滤出来有影响吗?告诉客户没有影响只有打上退补标志客户明白11.0,总账。客户询问恢复记账界面,怎么去选?恢复的X月初,就是恢复整月的,客户明白。s872采购管理采购运费发票金额是4684.44,税额需要是265.16,但是录入税额,提示:税额超过整单容差,咨询容差应该调成多少?指导客户先设置整单容差和单号容差为100。

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公式修改具体的情况如下:我想在利润表的营业外收益中加入其他收益,我该怎么改写公式在公式设置里,先复制原公式,然后按加号,再粘贴公式,改公式里的科目编码为其他收益的科目编码应收中收款单,审核,提示:运行时错误403。

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10.1ufo客户询问报表中没有任何东西?指导新建模板客户了解操作,有问题再来电***********‘暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本’勾选后,是否系统内不会出现数量为零金额不为零的情况。只针对先进先出、后进先出和个别计价三种方法,因为只有这三种计价方式可通过出库单跟踪到入库单。T+12.3打开填制凭证,所有单据能否直接显示最后一张,不用去点上张?具体的情况如下:T+12.3打开填制凭证。

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销售订单没生成发货单,审核未关闭,可是参照时参照不到呢?指导查看,做过变更,审核的按钮还是亮的,告知再审核下用户咨询4月份没有结账,5月份是否可以计提折旧不可以合同期初录入的问题。。录入期初合同和收款单,收款单关联合同号。

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日记账合并生成凭证如何设置借贷方向一一对具体的情况如下:日记账合并生成凭证如何设置借贷方向一一对应如果合并规则设置,无法一一对应,则暂时无设置效应。合并规则什么都没选合并规则里,取消默认勾选。T+手机端具体的情况如下:已经购买了,怎么显示试用期到了购买后需要在软件云应用中激活,在软件中确认购买情况,然后手机端需要选择和软件激活账套同样的企业。这个要怎么处理用友U890总账凭证打印时换成A4纸了,如何调整打印格式。

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用友U872采购手工结算如何操作?指导用户手工结算。指导用户应付审核采购发票。客户来电咨询如何修改总账期初余额中应收账款该科目的期初余额?沟通客户过程中,用户未启用应收款管理该模块,故告知用户反结账反记账到1月初,而后在总账期初余额界面对该科目的期初余额进行修改,告知用户操作注意点,客户告知明白。特别说明:问题描述:用户的科目做了供应商往来核算不能直接录入期初要在往来明细中录入吗?是的。

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12.5版本的年假设置的是未休年假允许递延至下年12月,但是2018年期末处理时将17年未休的余额也结转到19年了,请问这个是哪里设置没配置好吗?您好,请查看年结的期末结算规则是什么?用户咨询调拨单审核了以后,在存货明细账中看不到记录??用户未记账,告知用户单据要记账,才能在存货明细账中看到。采购入库单如何审核?.......库存管理打开采购入库单,审核即可s客户进行应付制单,提示:该供应商已被锁定。重新登陆也一样。

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