好会计软件怎么倒出原材料表
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销售发货流程,票到和票未到的处理方式是怎样的?具体的情况如下:销售以销售发票立账,这个月销售发货单金额是1000,票未到。这个月暂估。 下个月发票到了,发票金额是1200.引用销售发货单生成发票。
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T3单机可以增加客户端吗具体的情况如下:T3单机普通版可以增加一个客户端吗需要联系您的服务商升级到标准版哈,普及版就是单站点的那可以增加站点吗亲,可以增加客户端,但是服务器和客户端不能同时使用,因为只有一个站点。T1请问原材料的成本算法可以统一不,之前有手工指定、先进先出、与加权平均法,但已使用具体的情况如下:请问原材料的成本算法可以统一不,之前有手工指定、先进先出、与加权平均法,但已使用已经使用就不能更改了。
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请问现金流量表累计数这里XJLL(,,"具体的情况如下:请问现金流量表累计数这里XJLL(,,"贷","04",,,"y",全年),这样的话每个月的现金流量表的累计数取得都是全年的数字,请教,谢谢。那我应该怎样的公式?那需要使用select函数,一般是d5=c5+select(d5,年53576fe8779957f3371675b5,月]+1)这例子的格式。可以设计象利润表那样的取每月累计数吗。
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客户来电咨询,怎么做制作费用自动结转?s电话指导客户在自定义转账中增加制作费用结转设置,客户按照说明操作,问题解决。s财务新会计制度。。。。。。重新拨打T+期初问题具体的情况如下:您好,请问一下,我使用的是T+12.1。
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T1客户端的用户怎么不让他删除单据具体的情况如下:T1客户端的用户怎么不让他删除单据看不了用户组编号,用户界面上可以选择用户组和用户怎么绑定用户组的编号怎么看不到只能删除单据草稿,点击用户组权限,把删除草稿的权限取消应收模块,取消核销中找不到核销的记录,怎么处理?指导查看凭证查询中没有记录,包含已月结核销的记录没数据,是多张单据和收款单核销的,指导按照日期和单据编号过滤核销记录正常取消。T+12。
2、中途财务软件建账需要
T67.0一点库存模块的期初结具体的情况如下:T67.0一点库存模块的期初结存就提示报错,如图,怎么回事?您参考这个链接处理:http://service.chanjet.com/zhishi/5704b3b905e905ad0610fc6b图片保存到电脑,然后再上传固定资产多部门折旧,比例小数位能不能调整具体的情况如下:固定资产多部门折旧,比例小数位能不能调整。您是说小数位数吗?目前默认两位,不能修改。872。
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生产订单上的是否质检是否,能否修改??产品有质检属性,是中途增加上的,告知用户未审核状态下才能修改。零售系统上传到用友U8软件中的单据,在存货核算中怎么做操作??查看销售单据的业务类型是普通销售。销售成本核算方式:销售发票,告知用户在存货核算-正常单据记账中对零售日报的单据进行记账。ufo1、客户称如何另存为报表为escel格式?2、如何追加表页?3、利润表上如何设置本年累计的公式。
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用友U871应收应付蓝字应收单与红字应收单怎样核销?指导用户在转账-红票对冲中选择手工对冲,录入对冲金额后保存,问题解决资产负债表,未分配利润的期末数不对?客户表示没有做期间损益结转,去查看一下。
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T+科目余额表具体的情况如下:T+科目余额表 一级科目的合计数 不等于末级科目的合计数。末级科目已经过全部设置汇总打印您好,备份账套,用服务器安装目录下的一键查支持网问题.exe检测并修复。客户来电咨询,单据生成的凭证已经删除了,但是恢复记账的时候,选择不了?移动平均法指导客户查询存货明细账,该单据后还有单据已经记账,取消后续单据记账之后,再恢复该单据记账成功。某张现金流量凭证,在现金流量凭证查询中查询不到。
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总账的跨年查询的数据里有期初调整的没有做调整,打总账的补丁总账模块,怎么做期间损益结转的定义?............总账-期末-转账定义-期间损益结转中定义本年利润科目,所有凭证记账后,转账生成-期间损益结转。GL_ACCVOUCH中是否有已经存在冲突的凭证记录。GL_ACCVOUCH中是否有已经存在冲突的凭证记录。890存货核算收发存汇总表里面的发出的金额不等于库存商品本期贷方?收发存汇总表查的时候勾了已记账。
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872,应收,客户咨询应收模块查看业务余额表,里面有某客户期初400多万的记录,查总账,多辅助核算明细账里,这个客户没有400多万的期初,怎么办?指导客户查看期初余额界面,应收账款的往来明细,看是否有这条记录,客户说点了没有反应,这会使用的人比较多,一会在查,留工号。s用友U890采购管理客户来电咨询,采购订单的表头是否可以增加一些合同条款?指导客户使用表头自定义项。存货核算暂估成本录入时为什么有那么多单据。
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怎么查看一年的固定资产的明细情况?固定资产明细账。T+应收明细账体现不了销货单具体的情况如下:应收明细账里只能体现某几家客户的销货单,这些销货单在应收明细里无法提现您好,如果是发票立账,需要做发票后,应收明细账才能有数据。已审核会不会是开了发票的原因呢?您好,看一下销货单是否审核了。特别说明:总账查询明细的明细出纳和总账对账不对问题描述:后台查下用友U810。
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10.1应收客户称在核销是提示客户被锁定,如何处理?告知保留报错界面,服务器上清除单据锁定,客户明白;3月3日下周一,9:00后联系;11.0用户说应收模块,做了应收冲应收,只修改了业务员,查询业务明细账是正常的,已经变了,但是应收账龄分析,截止日期在转账日期之后,按单据分析的,现在查到的内容,还是显示原来的业务员,用户不接受派单;60252306-602殷先生***********s远程连接客户机器,查看问题。
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客户来电咨询采购发票,不计入应付账款,是业务员借钱付给供应商的,怎么处理》告知客户现付即可,生成凭证的时候选个人借款科目即可。参照发货单生成发票,表体下面不能改数量吗?我可不可以先做销售发票再去匹配呢?这样怎么选择简便?您好,参照过来后数量是可以修改的,,先做发票审核后会自动生成发货单用友U8-7.2门户客户无法正常登录到2012年帐套,提示“不能连接到服务器,确定数据服务器是否启动”,怎么回事。
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