绿色会计信息是什么软件

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客户填制凭证的时候,提示;站点锁定。。指导客户进入总账-期末-对账界面,点击Ctrl+F6,客户操作成功。客户咨询新增卡片,当月怎么设置为不计提。***********告知客户系统默认新增资产不计提,电话断线,直接回拨。

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1、浪潮记账软件网络锁

你好期初的数据在哪录入具体的情况如下:你好期初的数据在哪录入好。期初余额录入后不需要保存,建议您录入后点击试算看一下是否平衡。期初数录之后要保存吗不客气。谢谢请在总账设置期初余额中录入表体自定义项无法生成凭证中。。。。测试可以。。。T1普及版有没有pos具体的情况如下:T1普及版有没有posT1和T+不一样,T1零售和批发都是在软件里的,不是分开来安装的。如果客户要用pos零售,那么就必须安装T1软件。

2、如何做好会计工作心得

T+12.1标准版,固定资产卡片自定义了具体的情况如下:T+12.1标准版,固定资产卡片自定义了2个数值的项目,单价和总金额,单价手工录入,总金额通过公式“数量x单价”算出,录入卡片之后,保存卡片成功,再次进去看的时候,自定义的2个项目数据自动清空没有了,麻烦问一下是原因或者是我哪里设置不对?您的设置是没有问题的,您把公式删除后,重新设置,清除缓存后重新登录。设置没有问题,应该是软件问题,请您打上产品补丁后再试。

3、远光财务软件操作流程

销售单价具体的情况如下:一件商品卖给不同的顾客有不同的价格,T1商贸宝批发零售普及版,没法专门把价格固定在客户里,跳出来的价格永远是最后一次售价。比如,这部手机卖给A客户200,同行调货150,含税客户220,都已经出单完成了。第二天我制单的时候第一笔卖给同行跳出开的是昨天最后一笔卖给A客户的价格200不是150不客气谢谢,弄好了这个也可以呀,那就勾选我的截图第一行,只要这个人买过这个东西。

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你好第二单位数量是怎么生成的?客户反映有具体的情况如下:你好第二单位数量是怎么生成的?客户反映有些单子数量都是0,然后重新打单又有了,有时自己会变成0,是不是有什么操作问题您可以参考学堂,学习文库。

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1、内部分账的财务软件

有个问题很麻烦,T3标准版10.8.2,具体的情况如下:有个问题很麻烦,T3标准版10.8.2,年结时没有结转应收应付数据,导致供应商业务余额表等期初没有数据?执行下面语句后,发现有暂估的供应商数据不对,经查后,15年有几家供应商(ABC)有采购入库单,票未到,,16年1月做了发票采购结算,现在是这样操作的,重新还原备份数据,先删除16年1月份的采购结算明细列表(ABC供应商),再执行以下语句。

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演示期限已到期具体的情况如下:请问怎么处理,谢谢。您好,请问是云加密还是硬加密结转年度账具体的情况如下:这个对结转是否有影响进入下年年度账里,结算方式要和上年录入保持一致再结转即可t1财贸宝作为服务器支持win2008R2的操作系统吗具体的情况如下:t1财贸宝作为服务器支持win2008R2的操作系统吗您好,是可以支持的云加密产品客户不能联网怎么办?具体的情况如下:云加密产品客户不能联网怎么办。

3、财务软件分什么板块

请问哪位告知一下T+如何反记账具体的情况如下:请问哪位告知一下T+如何反记账选中凭证然后CTRL+ALTH填制凭证或者凭证管理直接按ctrl+alt+h没反应啊能否截个图看看凭证管理,ctrl+alt+ht+取数问题具体的情况如下:资产负债表期末余额不平和科目余额表销项税额贷方余额有关吗,就差这个数如果实在找不到就用这个工具检查一下,使用工具前备份账套。

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客户进行信用期限控制,没有做委托代销结算单的发货单是否是考虑在未执行完的发货单中?控制单据勾选了委托代销发货单告知客户是的,客户明白,告知工号。用友U810.1客户来电说发货单的销售类别不一样;是否可以生成一张出库单。

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870应收管理月结时出现提示:存在不同科目单据冲销,需要制单。如何处理?告知出现该情况由于收款单与应收单走的应收科目不同,核销或者冲销之后没有生成凭证造成,请用户查看客户科目余额表与应收中的应收余额表进行确定,如果余额一致,可以不用生成凭证。用户称先操作,有问题再来电。特别说明:问题描述:订单没有工作中心,在后面会影响成本提需求问题内网网址在哪看具体的情况如下:内网网址在哪看您看下右下角我的连接里面,属性有IPV4。

2、财务报告ppt模板

计划数有问题。建议提交s生产成品二级科目完工产品转出有借方余额,咨询如何核对?要求回拨,9:18回拨,051257691105-8402,投产时会走借:生产成本,贷:原材料,入库时:贷:生成成本,借:库存商品,如果未完全入库,会有在产金额。建议核对材料出库单、产成品入库单列表与产品成本汇总表金额。用友U8870总账总账打印提示产品安装目录下没有打印模版,其他客户端正常。

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采购入库单单价为零,以后是否需要开票告之可以开一张零金额的普通采购发票,结算。否则,业务算未完成s11.0采购管理1、客户删除了一张采购订单,新增订单时想再用原来的单据号,如果实现?2、一个存货的单位选错了,使用了。

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公司财务部人员较多,每个人都会制作凭证,具体的情况如下:公司财务部人员较多,每个人都会制作凭证,系统可以给每个人设独立的凭证编号?以便识别凭证制作人并有一个连续性。期待高手出现,学习中。现在是灰色不可改,两种都改不了凭证编号规则只能是按凭证类别自动编号或者手工编号两种。我试下,但是有个问题,是凭证编号规则一设定就不能改了吗,我系统其他的编号规则都可以改,唯独凭证灰色改不了杨总说的按操作员设置凭证类别是可以实现的。

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用友U811.0采购管理客户来电咨询采购请购单怎么没有自动带出单据号?指导客户查询单据编号设置设置了单据日期,流水依据是年月,指导客户查询流水依据,发现流水号很多,修改正常的流水号在增加。客户现在正常如何做手工备份?????????系统管理——以ADMIN登录——账套——输出。10.1采购管理客户来电咨询,10月份的采购专用发票需要作废,做到11月份,新做的采购发票如何和采购入库单进行结算。

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用友U890基础档案新增加660102科目时,系统提示:科目编码长度与分配原则不符,为什么?指导用户查看科目级长为4,在基础设置-基本信息-编码方案中增加科目编码级次后确定,增加科目成功,问题解决10.0总账客户咨询填制凭证按回车不会换行?指导客户重新登陆用友后正常。s销售出库分为两种一种国内销售,国外销售,要按这两个分别设置审批流,这个是在收发类别设置一个销售出库,在销售类型设置两种,国内销售,国外销售。

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