金蝶软件会计科目编码规则

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10.0存货核算明细账中有几笔销售出库的成本错了,如何调整?告知客户做出库调整单,选择为“销售”,但是无法针对单据进行调整。客户明白。请二线工程师协助回电,谢谢!10.0版本,增加付款单,保存时提示“非空列不能更新为null”,稍后重新试了一下又保存成功了,但是单据号变成了936,原来报错的935没有;然后再次增加又报同样错误;其他客户端也有此情况。联系方式:***********谭先生(称固话不好找。

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应收账款是否不能,选出,即使客户又是供应具体的情况如下:应收账款是否不能,选出,即使客户又是供应商的往来单位??为啥我刚刚试了试都选不出来,只能选出是客户的属性的,好的好的,谢谢您我找到了,请查看您的科目中设置了客户性质,请把它设置成客户供应商性质的往来单位客户来电咨询5月份有一笔入库,当月来了发票,结算日期也是5月,为什么还会生成红蓝回冲单?月初回冲,查询明细账有一笔蓝字回冲单的记账日期是7.2号。

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用友U872参照销售发货单生成销售出库单的时候提示零出库控制,咨询为何?指导用户在库存现存量查询发现现存量空的,待发货量1个,查询代管帐发现是就是这张销售发货单。整理现存量无效。

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生成凭证看不到单据,清空记账人重新记账后,翻倍了提交支持网890固定资产使用实施工具导入固定资产卡片,没有查看到规格型号?客户再次来电,称问题已经处理。此单关闭。用友U810.1存货核算客户来电称红字的产成品入库单金额是有尾数.61的,但是记完帐后就变成.60了,相差一分钱?客户的计价方法是个别计价法,红字产成品入库单进行个别计价指定界面对应的蓝字产成品入库单的金额尾数是.60。

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890存货核算客户来电表示材料采购贷方有余额,余额刚好是两张发票的金额,怎么回事?沟通客户发票已经制单了,但是没有审核记账,指导客户对凭证审核记账,客户操作明白。890,总账,其他应收账款(非应收受控的),上年挂了客户往来,新年度想取消辅助,并增加二级科目,期初无余额,没做过凭证,该怎么操作?指导客户在会计科目界面取消这个客户的辅助核算,然后指导客户增加二级科目,当提示互斥任务,申请不成功时。

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老师,请问在存货核算期末处理的时候提示检查不通过,发现都是这个是17年,现在该如何处理呢?您好,这是已经做的采购结算,未做结算成本处理的单据,你进入结算成本处理过滤条件左边勾选全勾,进入后可以过滤到这些单据,全部处理即可,12月会检查,必须全部处理老师,查出来的全部是17年的,还可以在结算吗?你17年的入库单,18年来发票结算,那么18年必须做结算成本处理,其他月份不检查,12月会检查,不做。

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