财务软件中相减怎么操作

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T1清空单据具体的情况如下:客户要求是每两个月清空一次单据,保留库存这个要怎么解决您好,是的。客户要两个月清空一次每两个月年结一次吗你试试年结呢您好,备份数据,钱流单据,年结存,重新开账。请问一下这个怎么处理急急谢谢具体的情况如下:请问一下这个怎么处理急急谢谢您是解压后,双击安装吗,安装后重启下电脑,如果还是不行,加密狗插其他电脑上去看看是不是也是感叹号。

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T3打印凭证具体的情况如下:提示套打内容设置失败,请用手工引入的方法这类报错请参照以下解决方案:方法一:1.点击【总账】-【设置】-【选项】-【账簿】;2.在此处设置【凭证、账簿套打】套打参数,不要在打印或预览时设置。方法二:如果还是报错,在上述的【账簿】页签,点击左下角【重置套打纸张设置】,然后再去设置套打。方法三:查看演示账套是否正常,如果演示账套正常:1.在【总账】-【设置】-【总账套打工具】;2。

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请问一下,关于换货单的操作。例如:客户有具体的情况如下:请问一下,关于换货单的操作。例如:客户有100元的货要退给我,但是又换了50元的货回去。那这中间就差生了50元的差额。我们应付给客户50元,应该怎么填。

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客户咨询UFO报表能保存为excel的格式吗?告知客户可以另存为然后选择excel文件格式。建议其先另存为rep的格式。客户安装的是T1服装鞋帽版,因为时间久换具体的情况如下:客户安装的是T1服装鞋帽版,因为时间久换了新电脑,当初的安装补丁找不到了,本来安装客户端的时候点击升级补丁会自动下载,但是现在都是连接服务器失败,请问可以有方法从服务器上下载补丁下来吗补丁是需要自己下载下来再安装呢。

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销售订单打不开具体的情况如下:销售定单打不开,,,,,,再操作一边,如果还是不行,请备份数据后,更新对应版本的最新补丁后重新操作好一会,又打不开了您好,点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—数据库配置程序,打开之后点击确定进行配置,然后点击开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动,清除缓存后重新登录。

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T+固定资产购入可以与采购关联进行付款吗具体的情况如下:T+固定资产购入可以与采购关联进行付款吗好的,谢谢资产模块不能与采购模块关联,需要单独添加费用单,并与付款单核销客户来电咨询如何查询有设置客户往来和项目辅助核算会计科目的情况?告知用户可使用客户往来辅助账和项目辅助账下的账表查询客户自身所需数据,客户告知明白。用友U8-11.1销售管理客户来电说应收账款做发票,是出口的,是应该做应付单里面还做销售发票里面。

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客户来电咨询:采购入库单与发票做结算,发票只开了一部分,现在查看该存货的暂估金额少了一部分,应该怎样处理?指导客户打开存货核算--流水账--查看暂估采购入库单对应的红字回冲单、蓝字回冲单(报销和暂估)。

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客户来电咨询:在存货核算中对采购入库单生成凭证时,使用应付账款暂估科目时,提示:不能使用应付受控科目。应该处理?该科目为手工增加的,还未使用过,指导客户打开基础设置--财务--会计科目中将该科目的受控系统修改为空即可。问题解决。T+重新计价的应用具体的情况如下:老师,您好。我们采购发票立账,每月采购发票到了,我们实时做采购发票,生成凭证,月底再做材料出库单的凭证,采取移动平均法,这样采购发票生成了凭证。

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用友U810.0出纳管理登录本月份的现金日记账,制单按钮是灰色的,怎么处理?系统设置-账户管理,打开账户查看没有对应的总账科目,指导用户在基础档案-会计科目中指定现金科目,在出纳模块-系统设置-账户管理中打开账户,设置总账科目后生成凭证正常,问题解决用友U872销售管理销售退货能够设置不能超发货退货?建议客户不要参照订单退货参照发货单退货即可。

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t+自动增加文件具体的情况如下:D:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Log为什么这个路径一直在增加,一俩天100G就满了,要删除这个路径底下的文件,才能进软件。一个一个数据库备份恢复,来判断您是哪个备份账套有问题,有问题的账套需要修复,您可以找服务商提交支持网问题解决.数据库最近重装过好几次了!因为你的数据库有问题。

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T+C物料清单子件如何批量导出具体的情况如下:T+C物料清单子件如何批量导出导入导出里就是导出所有的啊需要导出所有的子件明细,好像不行啊系统管理。

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保存物料清单时提示:操作失败,记录已被其他人员更新或删除。用户表示生产订单有二开的功能、没有触发器。用户表示现象偶尔发生。建议如果现象能重现可以让二线工程师查看原因。用户表示等再出现该现象后再来电。期初余额导入后数量变成小数了具体的情况如下:期初导入存货数量整数变成小数了 例如 本来表格中是62个 导入后变成了61.9922您的excel是否上导出的数据,建议您重新手工录入下,重新导入。

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运费发票怎么分摊到入库单的成本中?采购入库单还没有结算,告知客户可以到手工结算中将采购入库单、采购发票、运费发票一起分摊结算,客户明白。用户咨询销售发票在哪里输出txt文件,然后txt文件可以导入到金税接口?告知在销售管理-金税接口-批量传出界面,选择发票,并设定输出路径,然后输出。用户明白凭证的分录丢失了建议安装最新的应付存货采购补丁,并升级脚本,补录丢失的分录库存已经月结,但是发现采购入库单上仓库选错了,怎么办。

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基础档案想要删除科目时提示该科目已在总账中使用,如何处理?指导用户查看转账定义中有没有设置,以及常用凭证常用科目中设置,没有设置常用科目,没有指定科目,没有做过凭证,转账定义中没有使用,建议封存,客户明白。合同结算单体现费用项目...不支持客户来电继续咨询之前问题,服务单号:Case-14-05-0020664说入库11个,发票开12个,无法结算?告知客户可以做手工结算,录入合理损耗数量即可。

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