用友财务软件中怎样增加科目

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用友财务软件中怎样增加科目:怎样管理做好会计

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T65,1支持2008R2操作系统吗具体的情况如下:T65,1支持2008R2操作系统吗知道了,谢谢不支持890,应付款管理。客户应付款管理模块结账提示应付单据未记账。指导客户审核此单据,并隐藏此单据制单记录(客户表示不制单),问题解决。ss用友U810.1打印总账的时候套打纸和打印内容对不上,咨询如何处理?套打选项切换为u8之后上下正常,但是左边距调整为0了,还是偏右,用户表示自己再试试。

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财务通普及版查询余额表、明细账时报错:具体的情况如下:财务通普及版查询余额表、明细账时报错:出错7-内存溢出好的谢谢你方法一:从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat。

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10.3标准版打印具体的情况如下:10.3标准版打印,预览时没有显示的?打印也没有显示现金总账拷贝一下服务器端的打印模板试试服务器是好,客户端打印时预览的问题您好!建议您备份账套,运行一下该版本的最新补丁并执行补丁脚本一下10.11、如何进行应收冲应收?2、红票如何对冲?1、指导客户操作,操作成功。2、指导客户操作,客户明白。

2、喜来登酒店财务软件

这这里设置的费用科目,做收款单时连接费用具体的情况如下:这这里设置的费用科目,做收款单时连接费用科目,与T3也连接上了,为什么生成的凭证是无科目的呢?他是自动带出来的,不可以进行设置一般费用单可以更改设置费用类充抵货款的设置吗?比如;借方费用,贷方应收款是的你的意思是我科目重新编辑保存一次?将其他中的对接科目删除之后重新添加之后再生成凭证看下是否正常带出来连接着呢,也有科目。

3、会计用什么软件学习

890薪资管理薪资管理上年度已经使用,在新年度可以注销吗?告知客户不能注销,只能空结账,指导客户增加一个人员再计算汇总一下,最后空结账,客户明白销售:参照多张发货单开票,通过销售发票联查对应发货单,出现的发货单还有客户不一致的?指导用户查询看是否客户有设置开票单位,也就是客户简称不一致的记录,未找到;建议用户删除该发票后重新参照发货单生单,注意开票单位与客户简称是否一样。

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客户询问销售出库单上是否可以带出存货出库的成本?客户是按销售发票核算成本的,告知客户单据上的价格不一定是成本,可以查看存货明细账,发出的金额即是存货的成本。

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客户咨询怎么想在A4纸上,打印两张凭证。***********.吕女士。告知客户,纵向时,打印两账凭证,但客户要求横向打印,告知客户横向只能打印一张,客户称自行咨询当地分公司用友。T+做完进货单,销货单,然后把单据删除具体的情况如下:T+做完进货单,销货单,然后把单据删除,在删除存货提示无法删除,什么原因,普及版,建立新账套也是这个提示是的,需要找你的代理商提交支持网那以后有这个提示就需要提交支持网吗看报错提示。

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用友U811.0总账1.客户来电咨询怎么使用自定义纸张打印2.非套打咨询怎么调整打印凭证各列宽度1.告知客户使用新打印控件打印然后在凭证打印中设置勾选使用自定义纸张打印,设置大小2.告知客户详细格式设置中选择调整表体数据,设置各列宽度1.上月采购订单是否可以变更修改表头业务类型。2.采购订单执行统计表,过滤条件是否可以显示业务类型。1.无法变更。2.过滤方案业务类型设置成常用条件。总账自定义转账问题,沟通中断线。

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期初总账对账不平的提示问题。。。请您差后台客户咨询月末结账提示“付款单据全部记账为否”,点开后无单据,什么原因?使用账套主管身份查询,有一张付款单据未记账,删除后问题解决。T+是否有单据序时功能具体的情况如下:在成本异常中心发现用户经常把入库单据做在出库单日期的后面,先做入库单(2017-1-5)再做出库单(2017-1-1)问:如何避免?是否有存在单据序时功能好吧,3Q业务单据并没有序时控制的功能。

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用友U871总账审核凭证提示站点正在运行对账界面ctrl+F6清除站点锁定,解决s用户咨询UFO报表的公司名称怎么设置?让用户在格式状态直接输入即可用户明白。s872销售管理上月销售出库的存货数量错了,已经发货开票。

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10.1固定资产1.客户来电咨询在哪里查看已经计提完折旧的固定资产,但是没有做资产减少的固定资产呢?2.客户来电咨询在哪里查看没有计提完的固定资产呢?1.告知客户查看账表-统计表-逾龄资产统计表,客户明白2.告知客户查看账表-统计表-役龄资产统计表,客户明白特别说明:问题描述:出纳生成凭证时,设置对方科目自动带出目前系统不支持11年结转至12年,损益类的科目都为0了,导致试算不平衡,不能记账,如何处理。

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用户说录入凭证的时候,怎么现金流量科目自动带出项目,没让选择?定义了现金流量的取数关系,在项目目录中取消;s用友U8.71客户来电咨询2个月前有张采购发票未进行结算,现存货与总账对账不平,如何处理沟通客户过程中客户已在应付系统生成凭证,对方科目为材料采购,而客户采购发票未做结算、结算成本处理和凭证处理,故导致客户现象产生,告知客户制单生成凭证,上述现象会消失,客户表示月底做月末处理后,再进行此操作,此单关闭。

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890系统管理客户来电咨询如何做账套备份?告知客户用admin进入系统管理,账套-输出。用友U890采购3月份做了采购订单2500,并且到货了2500.入库了2000.剩下的500怎么办?建议参照采购到货单做到货拒收单500个。进行到货环节的退货,与用户说明,用户明白。10.0采购管理客户来电咨询通货操作做了红字入库单还要怎么操作?告知客户如果蓝字入库单没有生成发票的话,将红蓝入库单结算,如果蓝字入库单生成发票的话。

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