记账表格模板软件

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2、全平台记账软件推荐

客户来电咨询:应收和总帐对帐不平?客户称去年做了发票没有制单导致对账不平,今年做了张红字发票冲回,没有制单,红票对冲还是不平。建议客户取消这些操作核对之前对帐金额和做完发票后的对帐金额是否有变化,客户之前没有对过账,建议客户核对数据,客户明白查询销售明细账下的销售成本明细提示错误3具体的情况如下:查询销售明细账下的销售成本明细提示错误381下标越限,15年度好使,16年度降级再升级后也提示这个错误,求教怎么解决。

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用友U890总账如何修改科目方向?告知用户在期初余额中修改方向即可,问题解决。记账宝无法结账,工作报告提示期间损益具体的情况如下:记账宝无法结账,工作报告提示期间损益未结转。

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1、财务软件能取代会计吗

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2、用友财务软件g3版本

客户咨询有个科目,投资收益科目,余额表中看不到。指导客户进入明细账中查看发现有记录是借贷抵掉。所以余额表中没有显示,客户明白。我要看一家客户的发货收款余额明细在哪里看具体的情况如下:我要看一家客户的发货收款余额明细在哪里看您好,可以查询销售模块的,销货单执行表有没有批量导出明细账的工具?要免费的具体的情况如下:有没有批量导出明细账的工具?要免费的不客气,祝您工作愉快!看到了,谢谢您好!最新版本10。

3、金蝶软件出纳日记账

T+项目辅助帐打印打印出来怎么看不到项目具体的情况如下:T+项目辅助帐打印打印出来怎么看不到项目您好,在查询的辅助明细账打印--表头二次过滤页签中要勾选“项目”预览打印就有了;我说的是打印的时候打印出来的辅助帐没有项目啊不是查询啊您好,在查询结果右上角,点设置图标,显示项目编码和名称;890采购管理采购发票上的结算按钮是灰色的为什么?经查看,客户的发票是手工做的,不是参照入库单生成的,建议客户做手工结算。

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你好!请问采用移动平均法后,期末库存数量为零了,金额还有余额怎么处理?具体的情况如下:你好!请问采用移动平均法后,期末库存数量为零了,金额还有余额怎么处理?在进行业务月结存的时候,勾选自动生成出库调整单。

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客户来电咨询:已经作废的销售发票,弃废时,提示:发票对的发货单已被删除,无法弃废。怎样处理?告知客户发货单删除后,U8系统中无法弃废销售发票。不建议后台进行修改,客户接受。工作圈在服务商那里买了订阅报表怎么激活具体的情况如下:工作圈在服务商那里买了订阅报表怎么激活您好,是的。是这里吗您好,您登入T+软件后,点“云应用”—“应用商店”进行激活。啊哦T+12.1销售单生成凭证,提示科目没有具体的情况如下:T+12。

2、金蝶软件财务会计部分

客户咨询:销售订单中的产品子件的需求日期如何确定。由产品的生产订单的开工日期确定。总账1、客户称2013年需要调整为从个人辅助核算调整为部门辅助核算?2、研发支出结转管理费用科目中如何设置定义转账?1、需要删除科目的数据后在修改科目辅助核算,建议数量大可以做好帐套备份;2、指导通过自定义转账进行设置,研发支出和管理费用都设置了部门辅助核算,在管理费用设置时,金额公式输入选择相应的部门,客户明白;12。

3、企业税务会计软件

890采购管理上个月暂估的采购入库单,本月来了发票如何冲掉暂估?指导客户查看暂估方式,客户没有权限,指导客户做发票,结算后,做结算成本处理,发票到应付模块审核生成凭证。原来的盘点单忘了审了后来审的影响库存吗?怎么调整?具体的情况如下:原来的盘点单忘了审了后来审的影响库存吗看前面的答复。销售管理,买10送3,月底视同销售,统一计提税金如何设置。销售发货单单独录入一行该存货有数量单价为零的,可以对发票记账核算销售成本。

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10,1应收出口客户咨出口销售发票生成凭证的时候带出了税金科目和销售收入国内科目,但是实际上没有税金,科目希望带出销售收入国外科目?在产品科目设置中设置了客户对应销售收入科目为销售收入国内,让客户把此科目删除。

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1、会计软件u8实训报告

生产订单的订单类别要带到子件投料单中打印出来,如何设置。该问题客户已经咨询过,按照上次方案指导操作,没有问题。子件资料中没有订单类别项,所以使用表体自定义项来取数,在生产订单中设置表体自定义项取数取自表体的订单类别,在子件资料打印模板也选择显示该表体自定义项就可以带出对应的订单类别。固定资产与总账对账不平,总账的累计折旧多5w,如何处理?手工在总账中录入贷累计折旧5w引起,做累计折旧调整的变动单做调整,不生成凭证。

2、财务软件建筑工程

老师您好,我们现在想这些做,您看可以吗,事业部领用某项材料,我们是向事业部收取费用的。这项材料在用友账中做材料出库,直接做到其他应收款。分录是这样:借:其他应收款—单位往来—九部;贷:原材料—库存商品(原材料、辅助材料、包装物等)。其他应收款受控于应收系统,原材料受控于供应链。您好,不能直接这样走,您可以走一个中间科目。

3、辽宁会计记账软件

用友U870采购入库单上的金额不对?客户实际单价都是含税的,所以直接录入了含税的单价再单据里面,导致,多次换算?告知客户可以再入库单上直接录入价税合计。客户入库单是参照到货单做的。告知客户也可以再到货单上录入原币含税单价。客户明白,再单据格式设置中操作。客户来电咨询:特殊单据记账时,过滤不到任何单据,正常单据记账时,只有其他入库单。为什么?指导客户正常单据记账过滤条件选择包含未审核的单据,有未记账的其他出入库单。

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