清算还需要做财务软件账吗

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T+往来现金对账单具体的情况如下:13.0标准版往来现金的往来对账单里能像12.2版本里同时勾选掉“收款单按明细展开","显示已核销单据”不能同时不勾选的哈同时不勾选,不是同时勾选13。

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先做本月计提,不能继续先做本月计提,不能继续,后台比较表用友U811.0存货核算代理商来电咨询升级到11.0版本后收发存汇总表没有单价数量金额显示列了,怎么处理?16:48回电建议拨打010-6248576611.1存货核算客户咨询,期末处理完成后进行制单,发现凭证错误了,如何处理?告知删除凭证后重新制单即可10.1采购管理客户咨询采购订单编号设置了规则自动带出编号,前一张是015,后一张就是70、75。

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用户咨询固定资产在总账期初余额中是灰色的不能录入数据,用户想把所有的固定资产下级科目都删除只留固定资产。用户的下级科目还没有删除,固定资产不是末级科目所以不能录入,要都删除了才可以。

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890销售管理做销售发票时提示:信用检查不通过,超过信用期限?告知客户将未执行完的单据执行完,或者在客户档案中将信用期限改大,或者不做信用期限控制。客户将信用期限改大后销售发票就能保存。后回电告知客户还可以设置信用审批人。关于往来现金模块中的应收明细账具体的情况如下:应收明细账中统计的已收金额能否区分出预收预收款单也会统计到已收里,不能进行区分。

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特别说明:问题描述:库存结账提示:单据没有审核,如何批量审核?出入库单列表中全选然后审核。s10.1总账客户咨询查询日记账的时候按外币金额式,有的没有外币?不要勾选按对方科目展开查看,就没问题。sT+零售收银打不开该怎么处理具体的情况如下:如上图零售收银打开之后出现这个提示该怎么处理目前使用的是T+12.3考虑是数据问题,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。你好,我试了,f3没有用。

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T+销售出库单与收发存单价不一致具体的情况如下:T+销售出库单与收发存单价不一致销售出库单取得是存货明细账上的价格,您和存货明细账对下如果我针对不同客户,供应商,同一个产品,不同单价,而且是有记录的,是什么计价方法?具体的情况如下:如果我针对不同客户,供应商,同一个产品,不同单价,而且是有记录的,是什么计价方法? 单价不是固定的?比如我前面有销售过一个货给客户,后面再销售,不是原来的单价?您好,没有太明白您的意思。

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T+货品资料可以导入图片吗具体的情况如下:T+用模板导入货品资料可以导入图片吗可以的,就是分别根据各个存货编码建立好文件夹,将各个存货的图片放入各个文件夹,然后将这些文件夹都拷贝到一个大文件夹里,打包这个大文件夹。

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871委外管理客户称之前来电找243号工程师,但一直没有回电,客户非常着急,希望尽快回电。已UC通知相应工程师,此单关闭。特别说明:问题描述:科目删除的时候提示在应收应付中使用?建议客户检查应收应付是否使用凭证的制单人怎么修改????????用另外一个操作员登陆修改保存,制单人就变了。客户来电咨询,审计以后要调账,13年已经调好了,14年的期初余额没有调入?告知客户需要14年反结账、反记账到期初以后。

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客户来电告知其需要修改上年数据,新年度已经开账且填制了凭证,对已填制凭证有无影响?告知用户凭证可以正常保存审核,但不要记账,凭证不会丢失,可上年数据修改后重新结转,调整账套的期初数据,客户告知明白。890总账客户来电表示期末对账中对账是正确的,但是点击检查发现错误,怎么回事?告知客户对账没有问题即可,检查出现错误的科目是应收科目一正一负的记录,告知客户如果数据没有问题这个暂不处理,客户明白。。

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用户已注销,再次启用为灰色,无法启用。其他人员可以启用,建议重启后再查看或使用新用户。采购:采购发票结算做在8月了,要在7月做,如何取消结算7月的采购发票,告知用户删除结算单就是取消结算,然后取消7月的采购结账,以7月日期登录重新进行结算采购普通发票参照采购入库单生单,经常会有某一个甚至几个存货单价和入库单不一致,比如某一存货入库单单价为6.9,参照过来采购发票上单价就是6.7,这个是什么原因引起的?您好。

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