财务软件怎样年底结账

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客户来电咨询,之前销售发票用预收科目,后来发票用应收科目,现在导致预收借方有余额,想转到应收科目借方,能否直接转过去?告知客户不能直接转账,只能先做红字应收单走预收科目,然后做红票对冲将预收冲掉,再做蓝字应收单走应收科目,然后两个单据合并制单就可以,客户表示明白了。s在线问题特别说明:问题描述:您好:请问自动年结的操作流程是怎样?尊敬的用户,您好!请您登陆www.126.com,进入126邮箱。

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