财务软件填写凭证如何保存

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T3卸载重接安装,原安装目录没有删除D:具体的情况如下:T3卸载重接安装,原安装目录没有删除D:\UFSMART。现在重新安装到原文件夹(还装时还是在D:\UFSMART这个中径),完成后提示要不要覆盖。

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1、财务软件损益科目

客户填制凭证,称右上角的按钮是灰色,不可查询之前填制的凭证,询问如何处理。沟通凭证未记账,且当前录入的凭证未保存,建议保存后再上下张翻。反结帐提示这个是什么意思啊?具体的情况如下:反结帐提示这个是什么意思啊?请参考[000000000000000000528949,服务社区赖海芳]的回复进行处理选择12月初的状态点确定图上要怎么操作?反记账操作:总账-期末-对账界面按一下ctrl+H。

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1、如何在网上买财务软件

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2、财务软件取代会计

T1记账宝恢复账套后正常做账完后具体的情况如下:T1记账宝恢复账套后正常做账完后结账时1-3月正常结账。4月提示演示期。请大家帮忙看看谢谢需要到网站上注册,您必须联网。在注册过程中如果遇到问题,您打不开知识库里面的加密狗宝典,您可以告诉我您的详细问题现象,我再给您解答。您好,请在http://service.chanjet.com/productreg网页上进行产品注册,里面有简单的流程说明。

3、会计硬件软件人员

用友U8.72版本,库存管理,8月份的入库单100,9月份退货20所以录入了红字入库单-20,10月份来了发票,可是不让结算。用户是参照8月份和9月份的入库单一起生成发票,而9月份的红字入库单已经和8月份的入库单进行了结算,指导客户过滤的时候结算完的不显示,只过滤出来8月份的入库单,参照生单,生成发票结算,结算成本处理查询正常。T+盘点单,部分盘点,影响不影响未盘点的同库存货进出库和盘点?具体的情况如下:T+盘点单。

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872,总账,客户咨询把客户档案录入错了,录到供应商档案里了,客户档案是空的,发现应收账款,挂的是供应商往来,怎么修改?客户没有应收应付模块,只有总账模块,告知如果要修改,需要1:清除应收账款的期初余额、往来明细。

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1.采购订单设置了审批流,3级审批,要查询2级审批已经通过3级还未审核的单据有哪些?2.要知道哪些采购订单打印了,哪些没有打印?徐先生:***********21.采购订单列表查询条件中加载方案,设置当前本人待审为常用条件,3级审批人在订单列表中查询时选择本人待审为是,在列表栏目设置中将当前审批人显示出来也能知道审批到了那个节点2.单据打印控制中设置采购订单最大打印次数。

2、格林财务软件怎么破解

11.1总账客户咨询用a4纸打印两张凭证,第一张正常,第二张就偏上了,有没凭证间距和页边距的参数?告知客户没有,建议调整凭证间距。客户称凭证间距调大点,就有数据不在凭证打印范围内;有没地方调凭证打印格式。告知客户这个需要提交二线,前台一般都是通过调整凭证间距和页边距来实现的。客户称不用提交,自己再试下。现在T+12.1的版本,新增用户,必须得具体的情况如下:现在T+12.1的版本,新增用户,必须得录入手机号或邮箱。

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请教:T+其他应付单中的业务类型在哪里设具体的情况如下:请教:T+其他应付单中的业务类型在哪里设置和修改再有如果业务类型选择了“其他应付”结算方式为灰色那么对方科目应该是什么?是的,其他应付类型的不能根据结算方式带出不同的科目,就只能带出最外面的那个设置的科目其他应付对方科目是按照结算方式设置科目的但是如果选择了“其他应付”之后结算方式是灰色的不能选择那就不能根据结算方式对应的科目带出了。

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10.0固定资产客户来电咨询想把一笔资产全部计提完折旧,下月不想计提了,怎么办?告知客户现在设置-选项中的折旧信息中勾选累计折旧调整当期生效,可以做累计折旧的调整单,累计折旧变动后的值为资产的原值。

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1、财务软件记录成本凭证

请教一下,12.2版本先录进货单,后参照具体的情况如下:请教一下,12.2版本先录进货单,后参照生成入库单,如何能设置可以超进货单数量入库目前没有选项进行设置,不支持这种操作,请联系经销商在支持网上提交需求问题这方面是没有控制选项的,建议您提交支持网需求问题解决。890销售管理客户来电咨询开票前发生退货,并根据订单生成了退货单,但是只根据发货单生成了实际的发票数据,导致销售系统中有未开票的数量一正一负,怎么办。

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导入科目期初余额,出现一下提示?!您好,按照提示的记录行,维护上业务员再导入噢。我们业务员能设置成不填吗,录取凭证的时候,业务员也没选过呀您好,期初里的数据确实可能涉及到一个业务员的问题,不录入的情况下保存不了,这个设置不了哦,为了不涉及到真正的业务员数据,可使用无关紧要的人员维护这个数据。用友U811.0之前工程师建议用户使用存货自定义项1,现在销售统计表看不到此存货自定义项?无分组展现。

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应收款管理下面的收款单生成的凭证是贷:银行红字,可以改成借:银行蓝字吗您好,可以的,您在凭证上点中金额,按空格键即可,但这样会导致本月应收与总账对账的借、贷方不平,但不影响对账的余额。应付科目在贷方蓝字是第一行,银行科目怎么也改不成蓝字,请测试您好,您改成借方了吗?改成借方后,点中金额输入“-”就变蓝字了。分录就变成了先借后贷了,修改分录提示不能改您好,分录的顺序是确实不能修改的。凭证白纸打印。

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