支付erp软件款的会计分录

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总账和明细账对账问题具体的情况如下:总账和明细账对账问题T6-7.0谢谢你这个需要检查一下科目的末级标志是否有问题,你可以联系服务商看一下这几个科目的末级标志科目编码设置那么多位数做什么输入不累总账与明细账对账有问题先总账期末对账执行对账是否有问题没问题为查询问题42614.48总账那边没有看不出来,能具体描述一下T3怎么设置端口具体的情况如下:T3怎么设置端口服务器正常,就是客户端能选到服务器。

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2019年正常使用,18年提示演示期到期具体的情况如下:客户用的是软加密,2019年正常使用,18年提示演示期到期,这个怎么处理好的,我去试下,谢谢!亲,备份账套后安装相应版本的最新补丁,还提示的话。

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有固定资产模块怎么处理低值易耗品,怎么进行盘点具体的情况如下:老师您好,有固定资产模块怎么处理低值易耗品,怎么进行盘点软件默认就有低值易耗品分类。汪老师需要新增资产分类吗,低值易耗品属于哪个分类盘点可以按资产分类去查询卡片明细账。盘点可以按资产分类去查询。您好,在专业版可以直接新增低值易耗品。如果是标准版可以用一个一般的计提方式,第一次计提折旧修改折旧额为一半,后面月份把折旧额改为0,最后一个月再将剩下一半计提。

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销售订单现在输入数量,报价,单价等都要敲具体的情况如下:销售订单现在输入数量,报价,单价等都要敲回车了才能用键盘方向键移动光标,很不方便,请参照11.51,谢谢请您到支持网站提交一个需求问题,我们再转研发处理。创建好账套后登录T3初步要设置的都有什么?和具体步骤?具体的情况如下:创建好账套后登录T3初步都要设置什么?和具体步骤?[5559aad09827ceab218b45a9。

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用户增加科目的时候提示申请不成功不能加怎么处理?让用户先让所有客户端退出然后去服务器系统管理清楚所有任务用户明白。s特别说明:问题描述:集合订单,半成品没出库怎么做出了产成品入库单,半成品下阶的子件是到冲的也没有产生材料出库单?用户选择了允许未领料的产成品入库,所以成品直接入库没有校验。正常流程时半成品入库直接出库并产生其下阶子件到冲出库单,然后成品入库890存货核算正常单据记账提示要先期初记账。

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客户询问销售做了十张单据,但是生成凭证只生成了5张?已经做了期末处理,回去期末处理之后发出商品记账过滤出另五张,记账之后再生成凭证即可。项目目录的项目结构不出来打下BA的补丁811总账输出凭证时提示“字段结算方式超宽。

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客户来电取消派单客户已经自己找到问题原因,工程师不必上门处理了。WO-14-01-0002477已触发催单(取消派单)请求。10.0存货管理1.结算就要做结算成本处理吗?2.上月入库单,本有发票结算了,做了结算成本处理,发票成本错了,如何恢复结算成本处理?3.移动平均法,明细账中会有红字回冲单导致出库成本会有问题如何处理?1.入库单先记账后结算要做结算成本处理。2.月初回冲,恢复蓝字回冲单记账。3。

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用友U810.1物料清单保存的时候提示失效日期****指导用户操作的时候正常,之前有错误提示的时候也不是来电客户做的,无法确认。890总账打印凭证没有格子,且打印纸型不正确,怎么处理?指导在选项中将凭证、账簿套打勾去掉,再在打印机的服务器属性中添加自定义纸型,并告知需要在直连打印机的电脑上也设置上自定义纸型,在凭证打印时才能选择到自定义纸型,客户明白我只做了单据。

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10.1固定资产客户想要一张表反应截止到6月的固定资产数据,包含:卡片编号、固定资产编号、固定资产名称、原值、累计折旧、净值、本年计提折旧、开始使用日期。告知客户查看固定资产折旧清单表,选择相应的月份即可,另外开始使用日器没有显示,则需要结合卡片管理去查看,客户明白特别说明:问题描述:用户打印销售出库单时,打印模板中已经将货位显示出来了,但是没打印查看在第二页,纸型宽度不够。

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用友U890总账客户来电咨询:登录软件点开总账提示:登录错误,加密盒数量已饱和,请检查加密盒,如何处理?告知客户一般登录数超过了站点数,客户表示明白,后面试着重新登陆又可以登陆了。做订单bom时,参照不到对应的订单号。

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T+业务结账时候提示“本期的产品成本分配具体的情况如下:T+业务结账时候提示“本期的产品成本分配单存在未审核单据”,本期只有一张,点开之后这张单据是已审状态啊。先进先出实时计价,单据凭证都已生成,这怎么办?能不能在数据库后台将这张单子的状态修改为已审,让我正常结账?联查凭证相关影响。检查弃审失败有无报错。弃审不掉,点弃审没有反应。建议先弃审重新审核尝试。检查材料出库单上的存货对应的存货明细账记录。

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客户来电咨询上一个问题:委外材料余额表和委托加工物资的余额核对不上?委外材料余额表中有负数的记录在期初的-57,金额也是-57。怎样进行调整?查看服务记录,该问题已经转二线处理,建议客户稍后等二线工程师回电并将问题详细再重复给二线工程师。客户接受。11.0,应付款管理。客户询问有一张付款单生成的凭证是:借:应付账款1000贷:银行存款1000但是客户发现现在只需要付800就可以了,剩余的200要做到其他应收款里。

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用友U890应收应付付款单用美元付款,应付账款科目时人民币,银行存款选择美元,保存时,系统提示:币种不一致,怎么处理?指导用户对应付账款科目增加2个下级科目,01设置为人民币,02设置为美元,然后增加付款单,用户明白请直接派单总账明细账打印,kzj101打印,总账套打工具中的参数都是标准参数,打印出来的位置也是对的,但是只打印25行,,下面的核算单位跑到26行了。标准的为打印30行,要求上门调试。

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