使用小公司的财务软件

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负债表中新插入预付账款和预收账款两个科目具体的情况如下:负债表中新插入预付账款和预收账款两个科目,如何设置公式?预付预收加公式后,还需要修改别的科目的公式吗。

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1、可自由记账的软件

客户咨询想修改期初,但是显示的是浏览只读,怎么办?客户有凭证已经记账,告知其恢复记账才行。T1记账宝怎么设置打印总账明细账的?具体的情况如下:T1记账宝怎么设置打印总账明细账的?控制面板,打印机和传真中,右键打印机,打印机属性,将纸张横纵向修改下即可横竖方向怎么设置啊您好,点击总账界面总账和明细账,点击上方的账簿打印按钮,选择月份进行打印即可T1标签设置具体的情况如下:这个条码太小了,怎么调大您好。

2、航天金税财务软件

客户来电咨询之前一个问题的回复,三月份的报表取数不对。朱小姐,***********10:50回电,用户说三月份资产负债表的未分配利润的期末数据不对。带用户查了一下是用户的利润表的数据不对,利息收入科目是费用科目用户凭证录入在贷方了,让用户修改凭证重新取数用户明白。T6采购发票和采购运费发票如能否挂钩?具体的情况如下:如题,因为采购发票和采购运费发票一起结算,但是同一个供应商有多帐未结算的发票,需要找出对应的一组。

3、文旅服务业财务软件

#每日一帖#......打印日期格式如何具体的情况如下:#每日一帖#......打印日期格式如何显示成年月日这种?问题现象:T1软件中打印日期格式是长日期格式2017-06-13,如何设置成2017年06月13日?问题分析:打印报表设置中没有直接的设置,但是可以使用copy函数实现。解决方案:copy是截取函数,可以指定截取返回某个字段的从第几位到第几位的值。2017-06-13中年是从第1位到第4位。

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t3标准版明细账出现如图问题,有什么解决具体的情况如下:t3标准版明细账出现如图问题,有什么解决思路?您的凭证里面有特殊字符,您先备份您的账套。

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1、永友财务软件解决方案

t3凭证运行错误404具体的情况如下:t3凭证运行错误404,这个怎么处理一.查看其他账套是否正常,如果也不正常,多数是环境问题造成的:1.做好账套备份,点击下载【T3补丁】,打上补丁后对账套执行补丁脚本,再登录软件,操作看是否还有错误,2.如果仍有问题,点击下载【注册DLL文件】工具,使用此工具进行全部dll文件注册,3.注册组件之后在登录软件看是否正常,如果还不行,就备份账套,重装系统再重装软件;二。

2、友好会计联系方式

总账期初应付中,外面的总数和里面明细加起具体的情况如下:总账期初应付中,外面的总数和里面明细加起来不一样,是怎么回事?修改表的话改哪个表?说明没改对啊,联系代理商上支持网提交问题,我们后台工程师分析数据后给出处理方案修改完以后,在对账的时候提示总账与明细账不符,还是差的期初的那个数字gl_accvouchgl_accsumgl_accass三个表都要检查下系统出现这个问题麻烦帮处理一下,谢谢。

3、a9财务软件登录错误

采购入库单,序列号为什么不能显示在表体上由于多数量序列号无法显示,点击SN查看即可用友U811.0固定资产资产增加时生成的凭证保存后增加借方分录周转材料,修改贷方银行存款金额保存时,系统提示:不能改变此凭证的合计金额,怎么处理?建议用户手工在总账里做一张关于借:周转材料,贷:银行存款的凭证,用户接受客户来电咨询委外加工业务怎么处理?询问客户没有委外模块,告知客户出库时可以做其他出库单,入库单做其他入库单。

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T+存货档案没有条形码具体的情况如下:怎么调出来????????我这是新建的账套T+12.3在哪调出来您好:升级过来后,条形码默认没启用,需要手动启用后,商品信息中的条形码会自动带到T+中的存货档案中,而T1商品信息中。

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1、财务软件费分录

810.1咨询形态转换单怎么使用?存货发生了形态转换,可以做形态转换单,转换前后可以是相同存货,也可以是不同存货。请问一页只能打两张凭证怎么设置间隔数据合适一请问一页只能打两张凭证怎么设置间隔数据合适一设置打印凭证具体的情况如下:请问一页只能打两张凭证怎么设置间隔数据合适一点呢您先打开系统模板,然后将系统模板另存为一个样式,这个就和系统模板一样的。

2、工会财务软件不能结账

用友U870总账现金流量统计表如何查看?告知用户在现金流量表-现金流量统计表中查看即可,问题解决。T+12.0打印模板无法合计金额大写具体的情况如下:4、您好,尝试一下如下方法:步骤1:在非明细行中,点中某个单元格,按“=”号输入公式:如果我们要取金额那行的大写合计,那么使用公式CELL(列号,行号,0),列号就是金额那列,为第8列;假设每页打印5行,那么行号就分别是1,2,3,4,5,那么公式为:注意。

3、会计软件用友怎么操作

客户来电咨询:增加的下级科目的时候能不能修改科目的方向?告知客户不能11.1总账、存货核算1.客户科目余额委托代销科目有余额?2.收发存有数量为0金额不为0的情况?1.客户确定是已经核销了,此余额是由几年累计下来的,确定是不需要的,建议客户可以手工调整的。2.如果出现数量为0金额不为0的,明细账是否也是如此,出现的情况是出入库的成本不一致导致的,做期末处理时将数量为0金额不为0的勾选上后系统会自动生成出入调整单。

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采购管理采购发票复核后结算了,现在在应付模块应付单审核中查询不到为什么?告知是在应付处理--采购发票--采购发票审核中审核,再生成凭证。890客户来电咨询做生产订单输入存货编码提示:物料XX允许生产订单属性必须为是。

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现在用友采购模块,打印订单反应特别的慢,几分钟才能打印!网络也没有问题!怎么回事?打印其他单据也很慢吗?更换其他打印机呢?只要是系统打单都很慢,包括其它单据一样!但是我们非系统打单又很正常!建议换其他打印机,或者重装打印机驱动,如果仍然不行,可以isd提交问题处理。***********刘先生,请二线工程师回电处理(客户六点下班)2月材料采购有借方余额,贷方发生额能对上结算未生成蓝字回冲单。

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客户来电咨询,销售发货也开蓝票了,后来退货单是参照发货单生成的,红票也是参照发货单生成的,在统计未开票数量的时候,发现退货单有未开票数量,怎么解决?s和客户了解到是比较老的版本,开红票时只能参照发货单生成,告知客户现在只能将列表输出excel表后,将退货单对应未开票数量扣除出去,客户表示明白了。s限额领料单录入提示:运行时错误“3265”在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目个别客户端报错。

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