用友财务软件查询客户往来明细

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872应收管理1、做了张A客户的收款单,现在需要转给B客户,如何处理?2、做采购专用发票,保存时出现提示:蓝字采购发票数量不能小于0.如何处理?1、指导做应收冲应收处理,单据类型选择上“预收款”即可。2、建议用户做2张采购发票,一张蓝字采购发票,一张红字采购发票。sT+网址是什么?具体的情况如下:T+网址是什么?T+软件包是要登陆自己的服务器端地址,如果是T+Cloud,登录地址为t.chanjet.comt。

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参照入库单生成专用发票,如果在发票上修改了金额是否会返写到入库单?告知不会。用友U811.1总账自定义转账是否要将凭证记账后再结转?需要删除科目提示“被多栏账引用”。

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新启用固定资产模块,初始选项如何选择?带客户选择了一些选项,告知客户后续可以在设置下的选项里进行修改。应付模块对单据生成凭证,手工修改过凭证,删分或增分,保存提示之后借贷方金额不等?客户表示之前都是手工在应付模块上修改凭证,查看凭证上借贷合计相等。客户表示手工再做一张。一台客户端界面显示不全,右边显示不出来,重启电脑后登陆也不行,如下图。

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