用友免费行政财务软件

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3、使用最广泛的财务软件

服务密码具体的情况如下:怎样知道公司T3的服务密码。进入以下链接输入加密锁号或者云加密的卡号查询:https://service.chanjet.com/product/register/chaxunT3云加密注册失败具体的情况如下:T3普及版-11.2没事的,不用谢!已经处理好了。谢谢。您好!1.桌面双击打开【我的电脑】或【计算机】,全盘搜索【license.chanjet】文件,找到该文件删除后再重新激活;2。

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打印明细账和多栏账,用用友专用纸打印,都具体的情况如下:打印明细账和多栏账,用用友专用纸打印,都需要哪些设置,详细点,因为我这边打印出来和纸的格式都对不上先在总账设置选项里勾选套打和纸型,再去总账套打设置里去调整。

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1、称重软件费会计科目

用户找91号工程师回电,咨询总账凭证不能恢复凭证记账、取消审核的问题。(用户中午12:00-13:00休息,避开此时段回电即可)***********,张小姐,***********.远程协助恢复记账,应客户要求协助增加下级科目。关于凭证类别无法删除的问题,经查,在ap_vouchtype中有一张收款单对应的凭证类别为银收,将其修改为null,并且在fa_zwvouchers中,有一张卡片对应的凭证类别为银收。

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3、财务软件的开发和应用

老师你好。请问T+软件打印的时候,是具体的情况如下:老师你好。请问T+软件打印的时候,是用A4纸打印的,一张纸上面是打印两张凭证,非套打金额式凭证打印模板是默认模板,可以调,非套打数量式凭证模板不是默认模板,就不能调行高还有就是两张凭证之间的间隔距离吗,如果可以调,请问该怎样调打印,设置,每份间隔距离调整凭证间距离。T+销售单有个整单折扣alt+m知具体的情况如下:T+销售单有个整单折扣alt+m知否直接调到表头中。

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890,应付款管理。客户询问为什么发票列表发票的余额与应付明细账(手工核销界面的发票余额对不上)。客户都做了核销了,发票列表中的金额与应付明细账的金额差了0.94元。

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先进先出算法还用了批号管理,取成本不理解具体的情况如下:先进先出算法还用了批号管理为什么,先进的还没有出完,就取另一个批次的成本了批号和计价法联用与不联用的区别:1.如果批号和计价法联用,同一存货根据不同的批号核算成本;2.如果批号和计价法不联用,同一存货所有出入库单据一起核算成本,不会再按批号细化核算。举例如下:存货A移动平均,入库01批号1个10元,再入库02批号1个20元,此时:1.若选择批号和计价法联用。

2、浪潮财务软件如何做账

用友U810.0存货核算客户询问从那张表可以看到所有存货的收发存?指导客户查看收发存汇总表。但是客户没有查看报表的权限。故建议可以用账套主管登入查看,报表。客户明白,询问客户是否需要回电,客户称不需要。以留下工号。客户来电咨询:采购管理结账的时候有很多采购订单需要关闭,怎么办?告知客户执行完的订单可以关闭,不关闭也是可以结账。用友U810.1总账2013年新建了一个账套,本位币是美元,旧年度是另一个账套,要调整数据。

3、记账软件T开头

用友U872委外管理客户来电咨询期初材料余额表有余额怎么调整掉?告诉客户后续有也业务可以跟后续业务单据核销。,客户没有业务做期初材料出库单可以客户明白固定资产对应折旧科目在哪个表中。fa_deptscale表中。10.1销售管理发货单价税合计客户来电咨询:控制了信用额度,现在信用额度超出了0.01,因为价税合计多出0.01,能否不让四舍五入进位,直接舍弃进位?告知客户不能设置不进位,价税合计为2位。

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1、公司怎么购买会计软件

超过信用控制的订单依然能审核具体的情况如下:订货商城转成销售订单的时候,这个订单超过了客户的信用额度,但是依然能够自动审核掉。假如我先弃审再审核就会提示超过信用额度您好,这个怀疑是数据有问题,建议联系服务商,提交支持网,分析账套数据。用友U8V11.0版本,存货核算,用户说收发存汇总表的发出金额不等于销售出库单列表的发出金额,差一百多万?查询销售成本核算方式是销售出库单。

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不能冲销上年凭证。。。。。。。只是核算供应商做错了,手工做凭证调整10.1库存管理客户之前做生产报检入库都做完了还出库了,现在发现有问题要把入库等都删除重做,但已经出库零出库控制怎么处理?告知既然马上就要重做入库补进来,那么先不控制零出库,删除单据重做之后再改回来,客户明白了。用友U813.0客户端能通过IP地址加端口的形式访问外网IP相同端口不同的用友U8服务器吗?您好!您的问题需要确认,请稍候!您好。

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总账中凭证没有记账对账目数据有没有影响?以前月份凭证放着不记账也可以的么?#财务会计#您好!凭证不记账就无法结账的哦用友U811.0能否控制某个存货档案查询不到?告知用户对存货档案进行数据权限的控制方法。版本12.1,应税劳务采购,正常情况是直接在系统中录入采购发票再选择收款再结转费用;本月发票未到,这笔业务在系统中要将应付账款体现出来,应该如何操作?您好,您发票没有来,但是您要在应付账款体现。

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