购买财务软件怎么做会计分录

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购买财务软件怎么做会计分录:做好会计必须懂税法

1、财务软件必备模块

工作圈外勤签到客户可以批量导入吗?具体的情况如下:工作圈外勤签到客户可以批量导入吗?您好,不可以导入的,建议联系支持网提交下需求费用单明细表,怎么显示费用类型。具体的情况如下:费用单明细表,怎样能显示费用类型。您说的费用类型指的是什么呢?往来费用、现金费用吗?如果是这个的话,可以在费用单明细表设置中-将表体的业务类型字段显示出来t+云加密现在说只要一个加密狗号,但是我具体的情况如下:t+云加密现在说只要一个加密狗号。

2、记账软件无法生成数据

T3盘点输出EXCEL,表头全是英文,如何修改中文具体的情况如下:T3盘点输出EXCEL,表头全是英文,如何修改中文?这个不支持修改T3盘点单输出Excel,表头全是英文,如何换成中文您好,这个不支持修改T1plus无法正常使用具体的情况如下:开单保存就会弹出提示,无法使用T1plus是硬加密,重新注册一下;注册网址:https://service.chanjet。

3、浪潮财务软件试用到期

U8+12.0总账调打印用的是用具体的情况如下:U8+12.0总账调打印用的是用友专用KPL103的凭证应该是6行为什么打印出来是五行呢选项里面应该怎么设置不是纸张模板,是后台模板模板就是六行的那就要用对用6行的模板啊,你在用友西玛表单的网站上找找发票版6行的模板,找到后下载下来替换掉电脑中的试试但是发票版凭证就是六行啊套打的纸张都是5行啊,非套打可以改6行。

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T3票据通具体的情况如下:票据通win7和win10都支持吗?32位还是64位?您好,最高版本10.5专业版票据,不支持WIN10更新补丁后最高支持WIN764位T6采购退货具体的情况如下:采购退货怎么选不到采购订单。

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1、应收付记账软件

发货单做完审核之后没有自动生成销售出库单具体的情况如下:发货单做完审核之后没有自动生成销售出库单。有相关控制吗?但是之前单据怎么批量生成出库单呢。找到了,在销售选项,还有一个销售是否生成出库单。发货单和选项都截图看一下让显示出来之后,是正常没显示退补字段。发货单表体的退补字段是正常还是选了退补但是还是不能自动生成这个选项是打勾的。

2、记账软件女生用

打开记账宝,选择填制凭证,提示:如图具体的情况如下:打开记账宝,选择填制凭证,提示:如图不客气的,祝您工作愉快!现在好了,按照您说的方法,问题解决了,软件可以正常使用了,谢谢您好的我试试谢谢您!先采用摘要里怎么设置让应收科目的摘要是科目名称具体的情况如下:摘要里怎么设置让应收科目的摘要是科目名称加客户名称?都显示不出来的。你可以查看下往来管理中的客户往来账那么。

3、购买财务软件开票内容

在什么界面对总账进行反结账?总账结账的界面选中最后一个月份,点ctrl+shift+f6.s客户咨询采购订单上想将数量显示为千分位显示的字样。告知客户数据显示格式化字符串选择#,###.00.10.1 应收应付拿销售发票与预收冲应收合并制单,生成的凭证应该是借:预收账款;贷:收入科目。联查收款单上的科目是应收科目并不是预收科目,客户表示明白。客户咨询:采购发票以前月份录入错误,本月如何处理。没有结算。

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871采购管理删除了采购发票后,重新参照采购入库单无法生成采购发票为什么?在采购入库单中点击下查,发现该入库单已经结算,告知无法在参照生成发票,客户明白。登录系统弹出“System。

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1、外贸产品财务软件

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2、如何分析新的财务软件

11.1客户来电咨询委外采购入库单生成凭证时,凭证的金额与入库单的金额会不一致,很多单是这样的情况,客户表示联系过代理,代理让客户打CP-用友U8V11.1-10409-140506-IA补丁,客户表示打完补丁后还是没用。建议客户联系代理处理,可能是数据有问题。固定资产客户称固定资产增加如何处理?指导资产增加,选择对应资产类别,录入固定资产卡片的信息,建议英文名称可放在固定资产名称中一起输入。

3、财务软件费用记账

用友U890应收应付如何调整应收账款科目不同部门的余额?告知用户可以使用应收冲应收或者直接做单据进行调整,用户明白。特别说明:问题描述:生成凭证的时候提示制单不序时?指导客户取消序时控制s超订单到货了,但是入库数量和订单一致,怎样处理能保证对到货单的后续正确。可以做到货拒收将多余数量退掉。采购入库1吨,实际入库0.99吨,发票是1吨,这个入库吨数怎么解决?具体的情况如下:采购入库1吨,实际入库0.99吨,发票是1吨。

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用友U811.0库存管理1客户来电咨询现存量发布怎么只发送某个仓库的现存量?2采购入库单列表现怎么显示订单号,客户是参照多笔订单生成的。

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应付款管理用友U8V8.90客户来电咨询:5月应付款管理已结账,是否可以对5月的一张核销生成的凭证进行冲销。告知客户可以,指导客户在应付款管理中找到该凭证,点击冲销,提示是否同时取消对应的核销操作,客户表示要取消,点击是,保存冲销凭证即可。在POS端开会员并储值后为什么在对账中看具体的情况如下:在POS端开会员并储值后为什么在对账中看不到储值收费部份的款项。

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10.0采购管理手工结算时采购发票的数量和采购入库单数量对不上,但采购发票的数量和手上入库单的数量是一致的,怎么会这样?经沟通,手工上采购入库和手工结算过滤的采购入库单,单号是一致的。指导客户在采购入库-入库单列表中过滤出相应的采购入库单,其数量和手上的一致;进入采购入库单界面向下联查,有联查到结算单,告知客户那就是该采购入库单之前结算过,客户明白。

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11.1存货核算在结算单中查询到有62条记录,但是结算成本处理中只有15条记录,为什么?告知客户若本月发票和入库单结算在先,则不需要做结算成本处理;并同步检查结算单的结算日期和入库单的记账日期,客户明白。但客户称实施工程师建议每月先对入库单记账后,再做发票结算,后续取消对入库单的记账后,做结算成本处理;告知客户应先对入库单做记账,再对跨越的入库单进行结算成本处理,客户特别纠结这个步骤,建议和实施工程师联系。

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