用友财务软件负数怎么弄_ 用友软件资产负债表公式设置

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发票是销项负数怎么录进用友里

1、用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数: 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。

2、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

3、销项负数发票入账: 将负数发票作一张与正数发票相同的分录只是数字写成红字。报税时将负数发票的剩余联,连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样,报税后保存好以备后查。

4、具负数发票(也就是红字发票),与开具正数发票的分录一样,只不过记账的金额要用红字(代表负数)。

5、第对方公司已经抵扣,已收到对方税务局开具的退货证明单,这时要开销项负数。根据税票,入库单,借:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项),贷:应收账款或银行存款。

6、开具的销项负数发票六联分别怎么做账 第一联公司记账,对于二,三联,如果对方以前开的发票已经记账,那就给对方。如果对方本来就没接收或已经将以前开的发票退回,对方也就不需要了。和其他联在一块你自己留存。

用友成本在产量为负数怎么办?

借:商品进销差价 贷:主营业务成本 这样就不会是负数了。

发出成本大于结存单价账面就会显示负数,需要备份好数据,重新计价。盘点出现负数的解决方法:重盘,确认实物与盘点结果没有差错。

就是说在结转入库产品的成本时,多结转了,造成在产品成本成了负数。如果数额很大的话,就要重新结转入库成品的成本;如果数额不大,可以直接冲减某一个入库成品成本即可。

先用其他入库单把数量调为0,再用出库调整单把金额调为0.做完记得审核。

用友存货核算收发汇总表负数如何帐务处理

1、解决方案: 在采购系统执行发票与入库单自动结算。将存货的暂估方式改为单到回冲或单到补差。

2、这个成本只能算到结存成本去,如果这个成本总额高于当前结存成本总额,就会出现正数量,负金额借出,出库就是负单价了。实际上就是之前的错误总要承担的。

3、数量不正确只能在仓库里调整(比如做盘盈盘亏),在存货核算里是不能修改数量的。价格不对可以在存货核算中调整,在日常业务→入库调整单→增加。

4、入库1元 ,出库2元 不就负了么 ,期末处理时打上下面的勾‘数量为零金额不为零时生成出库调整单’就行了 ,系统自动生成一张-1元的出库单 来调整不正确的2元出库 。

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