u8财务软件跨月复核影响结账吗的简单介绍

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用友U8跨年度反结账问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年...

删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

若是0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。

用友软件跨年修改凭证异常麻烦,修改后还得重新年结,所以直接红冲调账即可。如果是金算盘软件则可以跨年修改凭证,不必年结。

用友U81月凭证填制金额错了,已经结账。 如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误,你可以采用反结账和反记账的方法,更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。

传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

用友U8系统里面有凭证没有审核但是已经月末结账了,对结账结果有没有影...

若有相关单据未生成凭证, 系统提示“尚有单据未生成凭证,若确认,当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证,也不会 转到下年。

有。当月不记账无法生成会计报表,如此做出来的报表是和上一个月一样的,因为无法提取本月数据。

已结帐的期间,不能再进行任何凭证的修改和处理。

用友只要结账之后确实查不了凭证,只有反结账之后才可以看到。

当然是影响的呀,要先记账,然后结账,只有这样才不会影响的呀。

有2种可能,第一种是你上月未结账,在本月可以审核,但是无法记账,要先结转上月帐。

用友U8应付模块冲销了以前月份的一张付款凭证,现在应付模块显示这单未...

1、核销单制单可以选择的,而且核销单制单不影响你的账务。在应付款管理设置下边有个选项,选择核销单不制单即可。

2、用友U8应付系统结账时应付单据未全部记账但是找不到未记账单据 这里的记账实际上就是稽核,说明本月还有应付单据没有稽核。 你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。

3、原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法: 不勾选控制操作员权限。

4、这里的记账实际上就是审核,说明本月还有应付单据没有审核。你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。或者你通过直接在应付模块应付单列表界面去查询,设置条件,审核人=null来进行查询。

用友软件中这个月已经登记了凭证,还可以反结账上个月的凭证么

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

2、可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。

3、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。 有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

4、选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;1选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

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