财务软件可以反之前的账吗的简单介绍
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金蝶财务软件怎么反结账,怎么反过账
进入主界面。同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选。设置要反过账凭证字号,日期—完成。完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。
打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
首先登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台“财务会计”中“总账”模块中的“结账”功能,按住Shift键,同时单击“结账”功能中的“期末结账”。
金蝶系统反过账方法:ctrl+F11。反结账:crtl+F12。金蝶系统软件种类齐全,能够全面满足小微企业的不同阶段、不同功能需求。帮助企业建立规范的业务流程,提升管理能力,降低管理、经营成本,增强企业竞争力生存力。
速达财务软件已结账后怎样反结帐?
速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。反结账后会计期间或者进销存期间成为上期,可以修改上期的数据。如果仅是反结账的话,不会影响数据的。问题四:速达软件反过账应该怎么操作。
首先,打开财务软件,进入财务软件的主控制台,然后单击“财务会计”选项,如下图所示,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,单击“应收款管理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。
打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。其中“指定科目基准日期”不要改动,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期。确定后系统即返回到恢复日期的凭证未登账状态,检查无误后重新复核、登账、结账至下一个月。
)速达财务系列反结账:集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。(2)速达财务系列反登帐:账务——凭证反登帐——反登帐——确定。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
金蝶软件反过账怎么操作?
1、金蝶反过账处理办法如下:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。
2、进入主界面。同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选。设置要反过账凭证字号,日期—完成。完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。
3、具体步骤如下:首先我们打开软件,进入软件之后按下Ctrl+F12,在其中直接点击“完成”即可。然后我们在点击期末结帐就会有反结帐的选择;然后我们进行反过账操作:首先同时按下Ctrl+F11。
4、金蝶kis凭证如何反过账,单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。
5、金蝶反过账的快捷键是Alt+R。在金蝶软件中,按下Alt+R组合键可以直接打开反过账功能窗口,方便用户快速进行反过账操作。金蝶软件是一家专业的企业管理软件和云服务提供商,成立于1992年,总部位于中国广东省深圳市。
财务决策实战里怎么可以反对账?
反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。
按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
依次点击总账——期末——对账。在弹出的窗口中,直接按CtrlH组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
你要点击“恢复记账前状态”按钮,然后系统会弹出一个反记账界面,你可以选择恢复月初状态还是最后一次记账状态,如果你每个月只是记账一次的话两个选择都没有区别。选择点确定后系统就会提示反记账完成。
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
2、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。
4、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
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