新中大财务软件取消结帐_ 新中大财务软件取消结帐设置
今天给各位分享新中大财务软件取消结帐的知识,其中也会对新中大财务软件取消结帐设置进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
如何取消记账?
点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。
勾选需要取消记账的凭证记录,按快捷键“Ctrl+Alt+H”。弹出提示,单击“是”即可取消记账。
通过财务软件的反记账功能将财务凭证恢复至记账前状态的行为,是电算化会计系统的内容之一。财务凭证取消记账后,财务人员应当检查账簿与凭证之间的数据是否真实取消和更正,以避免影响后续财务核算工作的开展。
在用友U8系统中,取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤: 打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“采购管理”、“销售管理”等。
如何取消结账和取消记账
1、点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。
2、点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。用友t3取消记账操作步骤:总账菜单→期末→对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示:恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定。
3、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
新中大财务软件如何反结账
跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复 如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。
比如2006年3月、8月的凭证)还可以取消记帐,取消审核吗?解析:可以,先反记账,再反审核 但是反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。这样一直反到3月。
是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。
财会软件上不小心结账之后怎么取消呀?
1、在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后,会显示记账按钮。
2、不知道你说的财务软件是叫什么名字,一般情况下大多的行业管理软件如果结完账的话,是不能取消的,但可以在经营历程里面将结账的那个单据,红冲掉,那个单据就作废了。再重新输入一个新的单据就OK了。
3、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
4、记账错误取消记账的方法 取消结账:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。
5、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
6、应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。选中需要结账的月份(双击),点击“下一步”。此功能可以取消最近月份的结账状态,以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。
新中大财务软件
新中大财务软件是一款财务管理软件,修改二级科目的方法如下:打开新中大财务软件,并登录您的账户。在主界面上方的菜单栏中找到“科目”选项,点击进入。在弹出的界面中,找到您需要修改的一级科目并点击展开。
以“财务主管”身份进入 点击“系统管理”——“数据修复”,一个月同样的动作要做2次,一次取消月结,一次取消记账。如遇需要输入密码:一般都是12345除非修改过。
跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
新中大财务软件结存金额怎么去除
用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复 如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。
不同的财务软件年结方式也不同,我只知道我用的这款是年结过之后还是可以在原账簿上进行修改的,不需要取消年结这一步,很方便的。
以“财务主管”身份进入 点击“系统管理”——“数据修复”,一个月同样的动作要做2次,一次取消月结,一次取消记账。如遇需要输入密码:一般都是12345除非修改过。
具体操作为:在所示窗口的上半部分选中需调整的科目,然后用鼠标直接将其拖拉至下半部分的数据窗口中,接着填入“年初余额(调整后)”,最后“确认”存盘即可。调整科目年初余额操作只能在建账后三个月内进行。
请检查是否已经复核、甚至记账,甚至当月已经结账,如时,按取消结账》取消记账》取消复核步骤来还原,然后再用制单人名义进去删除;必须要有删除凭证的权限,请检查是否把删除权限给去掉了,如是,请加上相应权限。
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