金蝶财务软件中如何调账_ 金蝶软件调账怎么调
今天给各位分享金蝶财务软件中如何调账的知识,其中也会对金蝶软件调账怎么调进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、金蝶软件怎么把去年的应收账款调出来
- 2、如何在金蝶财务软件中设置报表(金蝶财务软件报表数据如何调整)
- 3、金蝶,月底已经结帐,发现上月凭证做错,如何调账
- 4、金蝶系统里面凭证金额是借方金额错误,贷方正确,要怎么调账。
- 5、金蝶软件里资产负债表不平,如何调?
- 6、金蝶软件,上年度一个客户的应收账款记到另一个客户下,金额无误。怎样调...
金蝶软件怎么把去年的应收账款调出来
在桌面上打开金蝶KIS标准理财软件,如下图所示:登录后,选择顶部的“file”,然后选择“openannualcheck-outpackage”,如下图所示:选择要查看的前一年。
第一步打开金蝶K3主页,点击账务处理这一项进入。第二步进入账务处理这一项之后,点击界面上的凭证管理选项进入。第三步进入凭证管理后,在过滤条件窗口可以插入具体查询条件。
打开金蝶软件,选择账务处理模块,点右边的明细账 在明细账过滤条件中,选择应收账款科目,过设置了核算项目,勾选核算项目,点确定按钮,会弹出明细情况。点文件,引出明细账 同样的方法引出应付账款的明细。
如何在金蝶财务软件中设置报表(金蝶财务软件报表数据如何调整)
打开金蝶财务软件,点击左边的【报表与分析】。在页面最右边“我的报表”处,点击需要设置日期的报表。弹出一个利润表界面,点击上方的【工具】。弹出选项,点击【公式取数参数】。
(1)打开金蝶软件--选择报表与分析--点击资产负债表和利润表。
运行并登录金蝶KIS专业版软件。在主功能界面,选择【报表与分析】-【自定义报表】,双击进入报表。在报表界面,双击打开报表【资产负债表】。
金蝶自定义利润表流程:在自定义报表请最好先查看一下现有报表公式,在报表窗口点击【格式】可使报表在显示数值或显示公式之间转换。
金蝶,月底已经结帐,发现上月凭证做错,如何调账
1、可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。
3、上月会计分录做错,因已经跨月,说明已经完成编制凭证、审核凭证、记账、结账了。
金蝶系统里面凭证金额是借方金额错误,贷方正确,要怎么调账。
1、若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
2、,先把明细账按总帐金额进行调整,这样就和报表一致了。2,两帐一致后再按正确的业务制作凭证将做错的帐进行调整,调整总帐和明细账,报表也随着更正了。
3、应在12月做一张调整凭证,将错误纠正过来。或者更清楚一些的话,在12月份先做一张冲销凭证分录,将8月错误凭证原样(金额相反)冲销,然后另做一张正确的凭证。注意在冲销及正确凭证上都应注明原错误凭证号及更正原因。
4、报表未报出发现最好做反结转 报表已报出发现在月初做调账更正,分录摘要写明确问题。免的内外报表不相符。
5、在会计账簿上借贷方向金额划红线更正,一横线红线错误的,再将正确的填上。下面的合计和累计的作同样更正。
6、尊敬的客户,您好:此种情况若是公司该报表还未上报,一般直接对凭证反过账修改后重新出报表;若已对外出报表且不能重新上报,则建议在下期做调账凭证。
金蝶软件里资产负债表不平,如何调?
如果金蝶资产负债表不平衡,做法如下:导出科目余额表,看看借贷是否平,应该是平的。与不平的负债表对照,应该是可以找到差额在哪里,就知道负债表公式错在哪里了。更正负债表的公式,再计算。
(1)打开金蝶软件--选择报表与分析--点击资产负债表和利润表。
直接法:检查编制的会计分录与财务报表直接法,也就是对所编制的会计分录与财务报表进行检查。检查调整分录时,注意借贷方发生额是否平衡。
,资产负债表是根据总账会计科目月末余额分析填写编制的。而总账是根据科目汇总表登记的。
,导出科目余额表,看看借贷是否平,应该是平的 2,与不平的负债表对照,应该是可以找到差额在哪里,就知道负债表公式错在哪里了。3,更正负债表的公式,再计算。试试看,祝好运。
先检查资产负债表公式有没有错误,如果有错,先改正公式错误,其次调整资产负债表年初数据,年初调平衡后,最后再看期末数是否平衡,若不平检查凭证数据,直至平衡。
金蝶软件,上年度一个客户的应收账款记到另一个客户下,金额无误。怎样调...
也可以在应收账款管理模块里通过转账单据生成。
有两种调整方式:差额调整,冲红调整。然后在摘要中注明相关原因。差额调整则把正确和错误数所影响的差额录入凭证即可。
第一笔,用红字将上月记错的凭证冲掉;摘要中写清“调整上月XX号凭证”第二笔,用蓝字做一笔正确的。
打开金蝶软件。点击财务处理。点击右边【明细账】栏,出面筛选过滤条件,过滤条件有两栏:【过滤条件】和【筛选条件】。明细科目范围筛选需要的科目的明细账。 点击引出明细账。
应收款转销是针对三角债务或者应收单上的核算项目选择错误,将A核算项目的账转到B核算项目的账。金蝶k3中的应收款转销,假如有两个应收客户客户A和客户B,如果想把客户A的应收金额转到应收B里面去,会用到应收款转销功能。
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