u8财务软件退客户货款的处理的简单介绍
本篇文章给大家谈谈u8财务软件退客户货款的处理,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、在用友U8中,描述销售定金冲抵货款的财务处理流程。
- 2、退还客户部分款项,怎么做会计分录
- 3、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
- 4、收到退回多余货款账务处理怎么做?
- 5、用友U8软件账务处理步骤
- 6、多收的货款就做到应收账款,现在退给客户,账务处理怎么做?
在用友U8中,描述销售定金冲抵货款的财务处理流程。
1、首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息,并设置相应的各项档案,如会计科目、货币类别、子公司等,以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
2、如果说是财务流程,简单的说,财务流程分为三大模块:总账、应收、应付。
3、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
4、首先打开手机,找到该软件点开,点开后会看到“业务导航”,点击。然后下方会出现“应付款管理”,点击“应付款管理”。一直往下看,找到“其他处理”点击,然后会出现一个“取消操作”点击“取消操作”就可以了。
5、期末处理(产成品)以上结束后到总账填制凭证,结转本月完工产品,结转本月产品销售成本 说明:核算中所有工作完成后,此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账(有提示)。
6、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1”→“系统服务”→“系统管理”。
退还客户部分款项,怎么做会计分录
1、退客户货款会计分录如下:借:主营业务收入。借:应交税费—应交增值税(销项税额)。贷:银行存款。做冲销以前结转的主营业务成本分录,库存商品数量增加,会计分录如下:借:库存商品。贷:主营业务成本。
2、主要原因是企业预先付款给多了,因此退回多收款项。相应的会计分录为:借:预收账款 贷:银行存款 在日常核算中,预收账款按实际收到的金额入账,如预收的材料、商品采购货款等。
3、收到退回多余货款的会计分录第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为:借:银行存款贷:预付账款第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回。
4、在日常工作中,难免会出现业务项目预先付款太多而退回的情况,面对这样的问题,很多财会人并不清楚这些退回多收的款项如何做会计分录,接下来由深空网为大家讲解。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
2、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
3、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
4、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
5、在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”,在弹出的菜单中点击“注册”。这时会弹出“登录”窗口,正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据,直接点击“登录”。可以看到登录到了系统管理界面。
6、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
收到退回多余货款账务处理怎么做?
收到退回多余货款的会计分录第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为:借:银行存款贷:预付账款第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回。
由于企业预先付款付多了,对于退还的多收款项,相关会计分录如下:借:预收账款 贷:银行存款 企业在日常活动核算中,将预收账款按照实际收到的金额进行入账,比如企业采购商品的货款、其他预收材料等。
货款多收了退回的账务处理第一,确定该项经济业务涉及的是资产、负债、所有者权益还是收入、费用、利润等相关科目。
用友U8软件账务处理步骤
方法/步骤4:填制凭证需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)方法/步骤5:点击“业务工作”选项卡。
步骤如下: a) 其他网络站点退出软件,并将本站点所有打开的产品模块退出。 b) 直接进入会计科目档案中点击增加,录入明细科目,点击确定。系统提示需增加的科目,上级已使用,若增加下级,则下级科目与上级科目的设置相同,点击“是”。
方法/步骤 登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。
多收的货款就做到应收账款,现在退给客户,账务处理怎么做?
1、货款多收了退回的账务处理第一,确定该项经济业务涉及的是资产、负债、所有者权益还是收入、费用、利润等相关科目。
2、应收账款:应收账款的形成是公司销售公司的产品出去之后未收到现金或银行账的情况下就形成了应收账款。
3、多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回。
4、查询多付的定金是否已做收入,并开了发票。如果做了收入也开了发票:处理办法:开红票,先做红字销售收入和应收账款,给客户退押金同时冲回应收账款。
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