用友财务软件整理删除凭证

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请问:做存货期末处理提示尚有已全部暂估报具体的情况如下:请问:做存货期末处理提示尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,不能进行12月的期末处理。要怎么检查单据呢?大概有哪些情况?我看到有哪些暂估入账的单据了,但是这些单据我都已经生成了凭证的,现在该怎么处理呢????谢谢此提示就是存货核算模块结算成本处理中有未处理的记录,全部处理完就可以结账了。T3财务软件重装具体的情况如下:T3财务软件重装这个重装流程。

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年度结转具体的情况如下:T6系统年度结转怎么操作一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理;2.点击【账套】--【备份】,选择需要结转的账套进行备份;二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】。

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t3账套具体的情况如下:请问数据库的那个表可以查出比如有2015年度的账套有哪些?好的,谢谢UA_ACCOUNT_sub这个表有个iyear,,只能查是哪年启用的,,哪个字段可以查呢?亲,可以到系统库UFSYSTEM中查看表UA_ACCOUNT表。请问T1工贸宝的与标准版的区别在哪?亮点具体的情况如下:请问T1工贸宝的与标准版的区别在哪?亮点是啥?工贸宝是特殊行业软件,有生产管理SQL2005备份时提示错误。

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这个是什么问题?是修改了科目吗?具体的情况如下:这个是什么问题?是修改了科目吗?参考楼上所说,安装.net之后再看是否正常安装.NETFramework2.0运行的时候提示这个,XP系统社区工具有此问题修复!T3标准版10.9查明细账提示这具体的情况如下:T3标准版10.9查明细账提示这个参考楼上lee沐峰老师答复服务端还是客户端(1)检查计算机名称是否符合要求,如有特殊字符可进行修改。(2)更改操作系统的环境变量。

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11.0存货核算在存货核算中对单据生成凭证保存时提示:该凭证已被别的用户锁定。指导客户在生成凭证界面点击清理互斥无效;在总账对账界面清除所有站点锁定记录无效;保持错误提示界面后,在系统管理中清除单据锁定无效。指导客户退出所有登入的软件,清除所有任务,问题解决。872,存货核算。客户注意业务成本金额非常的低,客户询问哪里会出问题?本月记账的销售发票只有1张,客户就期末处理生成凭证了,告知客户需要删除凭证,反期末处理。

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11.1,UFO,客户咨询财政收入支出表里,有个科目,期末结余不对,怎么办?客户期末结余=期初+收-支,帮客户分析发生收这一块,走的LFS(400102,贷),收取的数不对,有个15万没有取到,建议客户检查凭证。

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委外管理1.委外订单子件中的应领数量是否可以修改?2.委外核销调整单中只有一张单据为什么?3.子件损耗率和母件损耗率有什么区别?1.可以。2.指导过滤条件,未完全入库和已关闭选择是后可以过滤到。3.使用数量=基本用量/基础数量/(1-母件损耗率)*(1+子件损耗率)=《(1+子件损耗率)*基本用量》/《(1-母件损耗率)*基础用量》。不会影响核销。特别说明:问题描述:入库单生成发票,选择不到发票。

2、财务软件能报税吗

872销售管理客户咨询在税控机上可以单独有一行为折扣额,在销售发票中是否可以实现?告知客户可以做一个折扣属性的存货,在需要进行折扣的时候输入此存货。告知客户系统不能自动统计有多少行并自动另起一行形成折扣,只能手工输入具体的折扣,客户明白,后续有问题再来电。用友U810.1网上报销录完报销单保存时,系统提示:超时时间已到,但是未从池中获取连接,出现这种情况可能是所有池连接均在使用,并且达最大池大小。

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10.0  总账  银行对账里的核销银行账是什么意思?对正确并确认无误的已达账删除。10.0销售管理客户咨询销售发货单列表,选择某个客户和日期,但是没有发货单,但是根据发票联查是能查到发货单的?让客户去其他电脑里去看看,能否找到?要给客户回电,客户称稍后再来电咨询供应链座席。建立的新公会制度,但是科目不正确。删除科目重新建立科目。T+如何在【科目总账】按科目分页打印。

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发出商品汇总表查询出来没有数据?帐套主管登陆查也没有数据,查发出商品明细账也没有数据。用户实际要查发货单已经出库但是没有开票记录,称上个月导出过类似记录。

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11.0固定资产固定资产对账不平,在总账中做凭证记账后,突然日期变成了8月份,是什么原因?后指导客户检查,确定固定资产已经月末结账,对账显示也是对账平衡,客户称只有固定资产模块,则告知直接将总账结账即可。用友U8-10.1版本,库存管理,有一张入库单上面有两行记录,一行有数量有金额,另外一行无数量无金额,用户想从后台删掉这行记录,说从前台操作涉及到的数据比较多,因为有数量的那行已经行记账了,不愿意操作。

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固定资产下面有个三级科目要删除,有做了两张凭证要删除,总账已经反结账了,凭证查询里面有这张凭证,为什么审核里面没有这张凭证?告知客户凭证要先恢复记账,才能弃审,谁审核谁弃审,客户明白,有问题会再来电的。付款单录入后发现供应商错误,已经制单,如何处理?删除凭证,弃审单据,修改;10.0,固定资产,客户咨询怎么折旧凭证贷方的累计折旧没有自动带出?客户累计折旧是按类别设置的明细科目,指导客户勾上按资产类别对账。

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10.1销售管理1、之前发货单有审核人但没审核日期,当时工程师后台增加了,销售发票生成成功,但现在在预收冲应收界面,这些销售发票没有对应的订单号,对后续有没问题?2、发货退货,应收账款就贷方了,能不能转为预收账款?1、指导客户通过销售订单可以联查到销售发票。告知客户若想要销售订单和发货单的累计回款金额包含了该笔销售发票核销金额,那就没问题。2、告知客户应收账款是借方红字体现,不需要转预收账款。若是要抵消应收账款的。

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