达成财务软件中没有本系统备份文件

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打印预览中没有合计行,在新打印预览中就有具体的情况如下:打印预览中没有合计行,在新打印预览中就有合计行,怎么保存新打印设置点保存按钮弹出个另存为对话框直接设置好之后,点保存就可以了请问末级科目的明细怎么查。

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1、公司般用什么会计软件

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2、烟台金蝶财务软件

T3只有总账和库存核算模块,生成入库单出具体的情况如下:T3只有总账和库存核算模块,生成入库单出库单的凭证时,不体现增值税,如何才能在凭证里直接体现增值税。好吧,谢谢啦这个我就没有你专业了。。。。我们是熟悉软件产品。。会计水平一般。。那请问一下,我入库单的对应分录应该是借:库存商品贷:物资采购吗?不能直接做借:库存商品,贷:银行存款了是么?您好,出入库单凭证影响的是存货的结存单价,与库存商品价格。

3、人力资源管理就业

你好,我为什么对应结转提示这个啊???具体的情况如下:你好,我为什么对应结转提示这个啊???将4103下也添加对应的二级明细科目对应上即可。那我现在怎么结转生产成本啊?不可以。需要一致才可以的。5001有二级科目,这样不行吗?您好,您检查下是否是5001下有二级明细科目,但是4103却没有。或是4103下有二级明细科目,但是500下没有请问t3普及版10.8.1使用过程中经常具体的情况如下:请问t3普及版10.8。

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10.1固定资产客户来电咨询以前月份启用的固定资产在当月录入了资产增加,当月计提不了折旧,怎么办?告知客户以前月份启用的固定资产需要到录入原始卡片中录入卡片,当月已经录入的资产增加的卡片先删除,重新录入原始卡片。

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建立2020年度账提示这个具体的情况如下:建立年度账提示我这个报错您好!出现这种问题,可能是:1.通过还原或附加数据库时路径选择错误,应该是实际路径和ufsystem下面的UA_Account表记录的cacc_path路径不一致;也可以使用数据库修复助手T6的2018年12月到2019年10月份的年度帐帐可以导进去吗?具体的情况如下:T6的2018年12月到2019年10月份的年度帐帐可以导进去吗?登陆账套后。

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航天A6可以直接升级T3吗具体的情况如下:航天A6可以直接升级T3吗不客气,祝您工作愉快谢谢已经发送给您,注意使用工具注意备份账套924808468[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com已经下载,是可以正常下载的,您留下邮箱,我发给您吧换了台电脑,换了个系统还是下载不了,呵呵换个浏览器下载那个升级工具你能否云盘传我一个呢,怎么官网地址无法下载呢不客气,祝您工作愉快!谢谢您好!可以的。

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在已做账的账套上增加一个不合格品仓(增加具体的情况如下:在已做账的账套上增加一个不合格品仓(增加多一个仓库),会对财务的成本核算有影响吗?好的谢谢不影响,随时可以增加仓库。专属建单:帮我处理一个问题啊就是上次那个有7W多采购余额的问题--0677141962.72--10940918023.50--1585132915.22--1585701869.12--1588102371.82--1588782492。

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T+微信营销具体的情况如下:T+的微信营销可以单独购买,只购买微信营销这个软件没有限制,但是您没有购销存,也没有会员管理,购买微信营销和软件就没有结合使用的地方了呢可以不用购买T+的进销存吗??您好。

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10.1采购管理客户咨询要将采购订单的价税合计显示为大写?指导客户添加活动文本,设置价税合计为大写。t+13.0负库存造成了金额变负,具体的情况如下:t+13.0负库存造成了金额变负,数量是正的,先出库再调整还是先调整再出库先出库,在调整特别说明:问题描述:客户来电咨询,坏账已经确认,不需要计提坏账直接处理,另外只处理某张应收单部分金额为坏账,可以吗?钱小姐***********-212。

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T+服务商售后不行怎么办具体的情况如下:请问服务商售后不行怎么办?反应问题都爱理不理,很长时间才有反馈。目前系统才使用几个月,各种理由要求我们付费以换服务。请问怎么处理?只能自己找服务商反馈意见吗?用友没有售后吗?可以换服务商啊。找我们都可以。可以加Q详聊如果在购买一年期限内,拨打4006600566,我们有热线客服。如果超过一年购买SPS服务费后也会有服务。正常在代理商购买软件,会有一个合同声明服务形式。

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麻烦加急下已经在支持网提交问题了具体的情况如下:Tplus-185365这个是问题编号 谢谢不客气好的谢谢您稍等,这边联系下处理工程师U普及版3.0总账凭证保存提示制单日期不能滞后系统日期?系统日期是2003年,修改系统日期解决11.1销售管理开销售专用发票提示:开票公司无纳税人登记号?在客户档案中维护税号。固定资产模块12月份结账时提示有未制单记录,但是用户表示凭证已经在总账做好了,不需要制单,如何解决。

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U10.1应收款管理客户来电咨询其应收款管理对账不平记录是一其他应收单未生成凭证,如何处理?沟通客户过程中,用户该其他应收单审核未生成凭证,而后做了应收冲应付操作,生成了凭证,故建议客户将应收冲应付操作生成的凭证删除。

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852固定资产开始使用日期能不能变动?不能。10.1,总账,客户咨询在调整了13年的现金账户,发现银行余额调节表不平了?询问客户具体在13年做了什么操作,客户表示3、12调了现金凭证,询问不平那显示对账日期是什么,客户表示自己没有具体操作,稍后让具体操作的同事打电话,留工号。s用友U8V10.1版本,库存管理,领料申请单生成材料出库单,材料出库单还没发完货,就是还没有领完料就可以全部产品入库。

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用户问以前月份暂估记账入库单贷方用了材料采购,现在结算有回冲了,怎么生凭证?红字回冲单贷方也用材料采购冲,蓝字报销单贷方还是用材料采购请问我3月份要怎么复制2月的凭证,有很多张您好,2月没有月结的情况下可以录入,或者2月已经月结,可以启用调整期,启用调整期之后再录入2月凭证,注意需要关账。我的意思是我要在3月份做几张和2月一样的凭证,怎么复制?制单日期不一样您好,然后需要复制的凭证比较多,建议可以先将这些凭证导出来。

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861总账客户来电咨询出纳-现金日记账打印时候不想显示对方科目,怎么办?指导客户把对方科目拉窄看不到再打印用友U8结转上年的数据,结转应付模块时老提示结转上年失败,错误号0,这个怎么处理呀?结转后的存货和库存对账不平,库存结转后的数量为负数。但是上年数量是正确的的。这个怎么处理呀?您好,请尝试将结转前的备份数据恢复,再重新结转试试,如果无效,请在isd提交问题,由工程师确认。客户来电称要增加自定义纸型是在哪增加。

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