航天财务软件如何跨年反结账_ 航天u3财务软件年度结转

2年前财务软件大全31

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本文目录一览:

航天信息A6财务软件五月份已结账3月份怎么反结账

1、航天a6结账了修改操作方法如下:点击总账管理、初始化、参数设置。把不允许跨年度反结账勾去掉。点击结账左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。

2、可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。

3、:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。2:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能。3:速达软件相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。

4、在总账模块的凭证管理中查询凭证,全选后反记账就可以了。先登录系统,进入总账模块,凭证管理。查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账。这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。

5、可以试下,CTRL SHIFT F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL H 反记账的操作。

6、进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

航天财务软件A3系统怎样跨年反结账?

1、航天财务软件A3跨年反结账的方法:到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置 然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。

2、从后依次向前进行反结账,反记账(凭证管理里可进行反记账),至3月。感谢您的提问。

3、跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

怎么反结账

1、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。注意事项:(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

2、登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。 进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。 跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

3、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

航天信息A6财务软件如何反结账记账凭证

在总账模块的凭证管理中查询凭证,全选后反记账就可以了。先登录系统,进入总账模块,凭证管理。查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账。这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。

凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。

反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。 有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

财务软件可以反结账吗?

T6软件反结账: 总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示: 点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份: 按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下: 打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

有反结账权限的用户,登录相应的账套。登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。弹出反结账操作界面,点击下一步。点击确定,系统开始反结账。

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。

用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

如何对财务软件进行反记账?

1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

2、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

4、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

5、用友软件反记帐具体操作:打开用友软件,依次点击总账→期末→对账,如图所示。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,如图所示。

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