航信a3财务软件如何反记账_ 航信a3财务软件怎样建账
今天给各位分享航信a3财务软件如何反记账的知识,其中也会对航信a3财务软件怎样建账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、怎么反记账?
- 2、航天财务软件A3系统怎样跨年反结账?
- 3、航天信息A3财务软件怎样反结账,3,、4、5、6期都结账了,现在要3期反结...
- 4、航天A3财务软件如何取消记账
- 5、航天A3会计软件反结账怎么操作
- 6、总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
怎么反记账?
进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账 如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。
点击对账 登录用友软件后,依次点击总账-期末-对账进入下一步。恢复记账前状态功能已被激活 在弹出的对账页面中,按Ctrl+H组合键,在弹出的页面中点击确定恢复记账前状态功能已被激活。
首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。
航天财务软件A3系统怎样跨年反结账?
航天财务软件A3跨年反结账的方法:到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置 然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。
从后依次向前进行反结账,反记账(凭证管理里可进行反记账),至3月。感谢您的提问。
跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
航天A3财务软件取消记账步骤: 先点击系统左侧菜单栏然后选择总账管理。打开初始化选择参数设置界面。看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。
不可以 如果非要反结账,一个月一个月反结账,等修改完成,再一个月一个月结账回来。
凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。
航天信息A3财务软件怎样反结账,3,、4、5、6期都结账了,现在要3期反结...
从后依次向前进行反结账,反记账(凭证管理里可进行反记账),至3月。感谢您的提问。
可以试下,CTRL SHIFT F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL H 反记账的操作。
进行反记账前,先要进行反结账,使用凭证管理查询待反记账的凭证后,点记账,反记账即可。感谢您的提问。
打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证后,同时按下Ctrl+M 组合键即可执行反记账。航天信息A3 0版本开始就没有反记账菜单选项了,只能使用以上快捷键。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
不可以 如果非要反结账,一个月一个月反结账,等修改完成,再一个月一个月结账回来。
航天A3财务软件如何取消记账
A3财务软件怎样取消现金流量表:在会计科目里设置 进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。
财务凭证已记账,需要在财务软件里面执行反记账操作,就可以把已经记账的操作进行取消。以金蝶迷你版软件为例,同时按住Ctrl+F11,就可以执行反记账操作,就可以把已经记账的操作进行取消。
不知道你说的财务软件是叫什么名字,一般情况下大多的行业管理软件如果结完账的话,是不能取消的,但可以在经营历程里面将结账的那个单据,红冲掉,那个单据就作废了。再重新输入一个新的单据就OK了。
问题一:用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证 若想对已审核签字的凭证取消审核,可单击【凭证】下的【梗核凭证】,进入后单击【取消审核】。
如何取消凭证的记账。如果是手工记账只能红字冲销法冲销,也就是做红字凭证。如果是财务软件做账那么直接点击凭证,然后点击删除就可以了。如果是已经记账或者是已经审核那么先进行反记账反审核操作之后再取消该凭证。
打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证后,同时按下Ctrl+M 组合键即可执行反记账。航天信息A3 0版本开始就没有反记账菜单选项了,只能使用以上快捷键。
航天A3会计软件反结账怎么操作
航天财务软件A3跨年反结账的方法:到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置 然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。
打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证后,同时按下Ctrl+M 组合键即可执行反记账。航天信息A3 0版本开始就没有反记账菜单选项了,只能使用以上快捷键。
从后依次向前进行反结账,反记账(凭证管理里可进行反记账),至3月。感谢您的提问。
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
反结帐在总账-期末-结帐界面按ctrl+shift+F6;恢复记帐在总账-期末-对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能,然后在总账-凭证-恢复记帐前状态菜单,从这可以恢复计帐;在审核凭证界面可以取消审核审核-取消审核。
问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反结账 如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是反结账反记账取消审核修改凭证,然后再按正常顺序审核--记账--结账。
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