金碟k3财务软件如何反审核_ 金蝶k3反审核怎么操作

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金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。

(2)进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

金蝶K3入库单和发票反钩稽的步骤是怎样

按以下步骤进行:点击供应链——销售管理——结算——销售发票-钩稽/补充钩稽——选择时间、审核钩稽、记账状态——选中需要钩稽的发票后,点钩稽——在上下两个对话框里分别选中发票和出库单,点钩稽。

打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。

只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下:【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。

金蝶K3采购发票购稽,打开采购发票序时簿,选择已审核的采购发票,点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。勾稽即西方语言。所谓勾稽关系,是指相互间存在一种可检查验证的关系。

方法点到发票序时簿,找到已勾稽的发票,别双击打开,只要选中就可以了,点鼠标右键,会有个反勾稽的选项,点下去就可以反勾稽了。方法发票序时簿下面还有个勾稽日志,到勾稽日志里找到发票同样也可以反勾稽。

金蝶k3入库单不能反审

1、序列号反审核错误。外购入库单上有个物料数量是5个,序列号也输入5个,单据进行保存,审核。

2、您可以反结账之后在进行反审核,变通办法,红冲处理,在录入新的入库单。

3、就反审了。在主页面中选择采购管理,点击图中位置的【序时簿中心】。单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。修改订单时,单击左侧的“反审核”。最后,在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。

4、试试恢复之前的备份 不要清除勾稽关系 然后先查询销售发票是否有关联单据,如果已被其他单据关联了,请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单?如果已经生成了收款单,要先删除收款。

金蝶k3仓库调拨单据怎么做反审核

1、有两种操作方法:在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项,点击这个菜单项就可以了。打开需要反审核的凭证,点击“反审核”的菜单项。

2、你好!先找到对应的模块,比如:采购订单,双击采购订单维护。然后设定过滤条件,查询需要反审核的单据。然后跟EXCEL表一样操作,按住SHIFT键,多选需要反审的单据,再右点弹出反审核操作就可以了。

3、金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改,可以通过下列操作实现。

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