金蝶财务软件如何修改结转_ 金蝶结账了怎么修改

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今天给各位分享金蝶财务软件如何修改结转的知识,其中也会对金蝶结账了怎么修改进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶结转损益怎么设置?

第一步:首先在记账王系统中对凭证进行过账处理,如果不知道详细凭证过账步骤请参考教程教你金蝶KIS记账王凭证过账的方法 ,然后在系统主界面点击【结转损益】,进入系统结转损益向导,点击【前进】按钮。

首先,点开金蝶的主页面,点击“账务处理”。在跳出的界面中点击下方的“结转损益”。接下来需要在对话框中点击下一步,如下图所示。接下来需要在跳出的界面中点击“完成”,如下图所示。

首先登陆金蝶,然后打开金蝶的主页面,点击“账务处理”。

金蝶K3怎样修改自动转账的结转损益凭证模板

1、首先,进入金蝶K3系统,然后单击财务会计,如下图所示,然后进入下一步。其次,单击总帐,然后单击单击凭证处理,如下图所示,然后进入下一步。接着,在右侧,双击打开【凭证查询】,如下图所示,然后进入下一步。

2、修改金蝶K3WISE中生成领料自动生成凭证模板的科目,可以按照以下步骤进行:在K3WISE系统中,进入“财务管理”-“智能核算”-“凭证模板设计”-“生成领料自动生成凭证模板”。

3、问题一:金蝶K3版如何结转损益? 点财务会计-总账-结账-结转损益 问题二:金蝶结转损益怎么设置 首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作。

4、打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。 下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。 会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。 等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

请问金蝶财务软件中结转成本的操作程序是什么?

首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

进入K3系统后,单击“财务会计”,然后单击“总帐”,然后单击“结帐”。单击结帐后,单击右侧的结束结帐。进入结帐界面后,请选中复选标记旁边的复选标记,以防止凭证中间折断。

首先,打开“金蝶KIS专业版”,输入用户名,选择相应的账套,输入密码,点击确定登录进入账套。进入账套后,点击“账务处理”-点击“自动转账”。

要通过产成品来结转 借:产成品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:生产成本 结转损益可自动生成。在损益结转里面就包括这一项,这种科目(损益)都会自动转的。

金蝶KIS凭证有一个数输错了~但是已经结转损益~该怎么修改

步骤如下:反结帐,反过帐,(反审核),删除上月底自动结转损益生成的那张凭证,修改错误的凭证为正确的凭主,(审核),过帐,自动结转损益,(审核),过帐,结帐。

k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊。点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。

选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

点击录入凭证,然后顶端中间部位有个”调转“,你输入需要修改的凭证号码,就可以修改了。或者点查询,找到要修改的凭证,再修改就行了。如果已审核,需要审核人员取消。

金蝶软件年结后,如何修改以前年度账的问题。有实际经验的请进!_百度...

1、更改方法:打开帐套时,选择所有文件,选择年结帐套,直接修改,修改完成后就可以。

2、这时,系统会产生一个后缀为.A09的上一年账套,存放在电脑里,你要先找出这个存放的账套,改后缀名.A09为.AIS,打开后才能修改。如果你是KIS专业版以上的更高的版本,就不用那么麻烦,可以直接反结账到上一年进行修改。

3、把之前年结的文件修改成.ais就可以修改了,但是标准版有一个问题,你修改了上年的数据,今年的年初也不会同步改变,除非废弃今年的帐套重新生成新的帐套。

4、可以修改,通过反结帐、反过帐、反审核,但会影响第二年的期初数据。

5、反结账,到前一年的具体期间,然后进行修改即可。也可以在年底设置调整期,对当前年度的账务进行调整。

如何在金蝶财务软件中修改凭证?

首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。

打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块,单击“计提折旧”按钮。在弹出的“计提折旧”对话框中,点击右下方的“前进”按钮。

金蝶结账后修改凭证,在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12,再反过账ctrl+F11,然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键,进行修改就可以了。

已经稽核的记账凭证销账一般有两种情况:第一种是凭证删除,第二种是修改凭证,当然了前提条件先反过账、反稽核。

进入金蝶k3财务软件的系统,点击凭证查询;找到需要修改的凭证,双击需要修改的凭证;进入凭证修改界面,把错误的凭证修改成正确的;然后点击保存按钮,就可以把之前错误的凭证修改成正确的。

可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

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