用友财务软件结转下月在哪里_ 用友财务软件怎样结转下年

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本篇文章给大家谈谈用友财务软件结转下月在哪里,以及用友财务软件怎样结转下年对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友怎么结转本年利润?

问题一:用友系统结转本年利润应该怎N做 先设置损益结转

菜单:总账--期末处理--转账定义--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细,将对方科目的栏填入本年利润科目号,确定。

生成时,记账凭证要全部记账。

菜单:总账--期末处理--转账生成--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细,点全选,确定。

供参考。。

问题二:用友软件年末结转本年利润该怎样设置 本年利润 通过手工方式进行转账,该做利润分配做分配。做好凭证就行了。

问题三:年底用友软件本年利润转利润分配的步骤 这个是一定要手工来做结转的。因为每个企业利润分配的方案是不一样的。

问题四:用友t3怎样结转利润 你说的是每月结转利润:期间结转损益 如果你年底结转本年利润到未分配利润:那就收工做张凭证

问题五:用友财务软件12月结账后怎样将本年利润转到未分配利润 5分 有好多会计都不做这一步,看到你提这个问题很欣慰,证明你做会计很认真。这是一个好会计要做到有地方。

其实这个分录很简单,在全年所有账务处理完之后,把本年利润结转,分录 借:本年利润 贷:利润分配----未分配利润 如果是亏损,做相反的分录。

问题六:求助用友财务软件年终如何结转本年利润 查询本年利润余额,手工填制凭证结转本年利润科目余额到未分配利润

问题七:用友通结转本月的损益怎么做 选择月末转账,自动转账那里,点击最后一个期间损益结转旁边的放大镜,然后去指定本年利润科目 确定就设置好了

在本月其他凭证都审核记账之后 就可以点击损益结转了 自动生成结转凭证保存就行了

问题八:用友t3怎么结转本年利润 手工填制凭证,把本年利润结转到未分配利润。

问题九:用友软件本年利润结转未分配利润的操作 进入总帐

进入期末

进入转账定义

选择期间损益

进入转账生成

点击期间损益结转

问题十:请问用友软件年末结转时,是用手工把本年利润转到末分配利润里吗,具体怎么操作,详细点?谢谢 手工编制凭证就可以,一年一次。

查看本年利润科目余额,记录,进入制证,增加。。

结转 本年利润 借 本年利润 , 贷 利润分配-未分配利润

若亏损, 借 利润分配-未分配利润 , 贷 本年利润

用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做

须先把当月的结账然后填下月凭证。

如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。

一般的都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名;退出到总页面;最下面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏里;以前我用的版本就在菜单栏里,后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了。

还有就是现在也有的是自动结转;只要时间一到,结转上月的数据后就可以自动的到下月了。

求助:用友财务软件,结转下年怎么转??具体步骤?

1.系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。

2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外)

3.系统管理——帐套主管登陆(2008年登陆)——年度帐——结转上年数据。

(说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账。)

用友财务软件的结账步骤

一、结账步骤:

1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。

2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。

3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。

4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。

5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以结账了。

二、转账步骤:

1、第一步,登录系统,填写具体信息,选择确定选项。

2、第二步,选中总账系统中的填写凭证选项,弹出界面,在界面中输入信息即可

3、第三步,出纳签字,选中凭证界面的出纳选项,填写信息即可。

4、第四步,审核凭证,选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息,即可、

5、第五步,转账生成,做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项,输入对应信息。

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊

直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:

1、进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:

2、点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。

3、系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。

扩展资料:

固定资产模块月末结账事项

1、固定资产单独使用一个账套时,在月末结账前一定要单独进行数据备份工作;固定资产与总账在同一账套中使用时,固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐,不需要单独备份数据。

2、固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了。

3、对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。

财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结

1、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。

2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。

3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。

4、为了处理凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。

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