高信财务软件月底怎么样结账_ 高信财务软件反结账
今天给各位分享高信财务软件月底怎么样结账的知识,其中也会对高信财务软件反结账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐
1、首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。
2、点击结帐后,点击右侧的期末结帐。
3、进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。
4、打上勾以后,点击下端开始键。
5、点击开始键后,会出现一个对话框,点击确定。
6、点击确定后,会自动跳转到主界面,可以看到下端的日期已跳转到下个月,即代表结账成功。
高信财务软件如何反结账?
如果你用的是高信G-EA版本,那么反结帐的方法是在“账务处理”界面按Ctrl+Q键
其他快捷键可参考下表
快捷键 功能描述 快捷键 功能描述
Ctrl+A 凭证自动找平 F9 删除凭证
Ctrl+S 凭证保存 F10 保存凭证
F1 联机帮助 Ctrl+P 凭证打印预览
Ctrl+Q 取消记账(结账) Ctrl+F 外币数量辅助
F3 增加凭证 Ctrl+D 凭证输入单据号
F4 删除凭证记录 Ctrl+R 凭证红字冲销
F5 插入凭证分录 Ctrl+Z 凭证自动转账
F6 凭证摘要维护 Ctrl+H 凭证生成核销记录
F7 前一张凭证 Alt+F7 首张凭证
F8 后一张凭证 Alt+F8 末张凭证
对于高信财务软件 结转的问题
你好!
问题表述不清,解决起来比较困难。如果想学这个软件的流程的话,在这里也是不可能有人会打字告知的,所以自己多看看自带的帮助吧。
另外,你所说的问题可以先优先检查一下你以前的凭证是不是都记过账了。
会计月末结账步骤
月末结账步骤:
一、会计人员要主动与企业各部门交流沟通,督促各项收入、成本、费用等,按会计准则的要求,在本月确认入账,确保收入与支出的完整性。
二、核算各类预提、待摊项目。
1、计提当月应提的固定资产折旧;
2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用,如装修费用、房屋租金等;
3、摊销当月应摊销的低值易耗品;
4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等;
5、计提职工薪酬福利等。
三、进行实物盘点,账实核对。
1、对库存现金进行盘点;
2、对银行存款进行核对;
3、如果企业规定原材料、库存商品、固定资产等每月盘点的,也应当在结账前进行盘点。
通过以上盘点、核对,如出现差异,应当分清责任,按相关制度规定处理,并在结账前调整账项。
四、检查核对账项。
1、核对增值税销项税、进项税是否与开据的发票与认证的发票相符,如有差异要查明原因,看是否合规,账务处理有无差错。
2、检查各科目的余额借贷方向是否异常?如有异常要查明原因,或进行调账,或待编制报表时进行重分类处理。
3、核对往来账款,与往来单位或个人核对,看往来款项是否一致?是否有串户或账务处理错误?发现问题及时解决。
4、要核对总账是否平衡,总账与明细账是否相符。对于手工记账的单位,以及有的财务软件在试算平衡方面存在缺陷的,这一点十分重要。
五、编制月末转账分录(凭证)。
包括原材料暂估入账、结转产成品成本、结转各损益科目(利润采用表结法的企业除外)、计提所得税等。有的企业还要结转本年利润,以及应交增值税科目下的相关子目。
值得提醒注意的是,在各项月末结账准备工作完成并于结转利润前,应将当月的经营结果报告财务总监或总经理,确认没有重大遗漏或不妥之后,再做月末结账工作。
从哪些逻辑关系来证明月末结账是成功的?
(1)检查辅助核算明细,看是否存在辅助核算部门使用错误的事项;
注意:销售费用科目必须对应销售部、售后服务部、市场部;管理费用对应的部门为总经理办公室、行政部和财务部。
(2)检查辅助明细账的内部、外部客户是否使用错误,避免内部债权债务或收入、现流的错误发生。
月末结账需要注意什么?
(1)按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、工会经费、教育经费、福特金融贷款利息等。
(2)摊销无形资产、计提折旧、摊销待摊费用,计提预提费用等。
(3)暂估材料(对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账)、结劳务成本、结转产品销售成本等(结合存货盘点结果同时进行)。
(4)结转本年利润,结平所有损益类科目。
作为一个做基础性工作的会计而言,每个月都在重复相同的工作,尤其是月末结账,每个月一次,这也是新手的学习机会,在不断的重复中积累经验,对会计的一些做账流程更加清晰。
大家好!我想请教一下高新财务软件的几点疑问?
1、结账前要做记账的处理。正确的程序是录入会计凭证——审核会计凭证——记账——结帐。每一步骤软件里都有相关的选项。你找一找记账的选项,把所有已经录入的凭证进行记账以后就可以结账了
2、有辅助明细科目的,录入凭证的时候需要录取辅助明细科目。比如本月购进了A、B两种原材料,那么在录入凭证的时候不能直接录入总额,要把两种材料分开录入,即原材料——A材料,原材料——B材料。
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