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新建的出纳账如何与总账同步具体的情况如下:在出纳管理里新建了一套账,但是与总账没有关联,如何设置?在出纳的系统设置,有个挂接设置,在那里设置一下。发货单预览没乱码,打印出来有乱码是什么原具体的情况如下:发货单预览没乱码。

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登录的时候总是提示演示版到期,重新注册完具体的情况如下:登录的时候总是提示演示版到期,重新注册完之后还是提示演示版到期,什么情况啊?不能老是重新插重启机子啊。您好,如果说经常会出现演示期的问题说明加密狗不稳定,请您进入以下链接下载加密锁不稳定情况处理方法进行无驱转有驱后再打上精锐系列加密锁驱动。加密锁不稳定情况处理方法:http://service.chanjet。

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T3出纳模块具体的情况如下:你好,请问一下,我在出纳模块里,在19年12月31日修改了一个银行账户信息,然后建账日期就变成了2019.12.31,之前的账就变成了未达账项,请问该怎么恢复呢,谢谢您好,考虑是数据问题,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。T3-财务通普及版10.8plus1发版具体的情况如下:T3-财务通普及版10.8plus1发版说明请参考:http://service.chanjet。

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如何对以前月份录入出现错误的采购商品进行具体的情况如下:如何对以前月份录入出现错误的采购商品进行冲销?以前月份已经记帐了。不能修改了。如何做红字入库单冲减?谢谢在库存模块,不是采购模块红字显示是灰色的,不能选择呀?怎么操作?您好!您这里是只要做红字入库就可以吗?那么您在库存模块打开采购入库单,右上角有个红字,您选择那个红字。

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销售管理中的【普通退货数量】跟【冲抵退货数量】有什么区别具体的情况如下:销售管理中的【普通退货数量】跟【冲抵退货数量】有什么区别,含义是什么?如果想要统计一个月的退货数量,该取那个字段的数值,还是连个字段数值相加。麻烦老师解答一下普通退货就是退货后还需要再发货的。冲抵的退货是不需要在发货的。是相加。存货核算生成凭证页面,提示您所选的任务与其他人冲突,请缩小范围;清理后。

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T+标12.2以前是T+普,升到12具体的情况如下:T+标12.2以前是T+普,升到12.2标。之前的应收账款,是内销和外销全部在一起。现在从2017年7月份开始。

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T+11.6原来是用版本,现在升级成T+具体的情况如下:T+11.6原来是用版本,现在升级成T+12.0专业版,有固定资产科目开帐的时候只有期初余额,无发生额,升级12.0后发现余额表,总账,明细账等全部查询不到数据,所以出来的报表也不对,进去资产管理对账发现是平衡的,在里面能看到有这个期初余额。原来11.6版本无此问题,升级后出现的这种情况建议您先执行下软件的最新补丁之后再查看下。或者尝试重新升级。

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10.1,采购管理。客户询问为什么材料采购科目有借方余额?结算单列表结算金额与材料采购贷方发生额一致,那么造成目前情况有两种:1,材料采购科目在其他凭证用过。2,还有部分发票未结算客户表示找采购材料情况,有问题再来电。咨询一个问题:1月1日一笔销售业务200具体的情况如下:咨询一个问题:1月1日一笔销售业务200,2月1日收款100。之后发现余额100元确认无法收回,如何做折扣折让吗?不客气谢谢!收款里空着就行。

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客户来电咨询:打印单据时,要使用自定义的纸型,应该怎样设置?告知客户在安装打印机的电脑上点击开始--打印机和传真--文件--服务器属性--创建新格式,添加新的纸型,打印单据再选择纸型进行打印即可。s已停用的存货不需要预警怎么设置具体的情况如下:已停用的存货不需要预警怎么设置好的吧这样,您提个问题跟需求反馈一下吧,看在发送预警消息的时候,能不能把停用的存货直接过滤掉。有的,收到的提醒里还有稍等我看下。

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参照发货单生成发票,是否退补标识要选择退补?客户是正常的退货业务,告知客户退补标志选择正常。810.1总账使用总账工具引入凭证不成功?txt文本中提示:凭证号重复,建议客户勾选凭证引入时重新编号后,引入成功。

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***********杨小姐供应商代管存货收发存表中的“本期消耗数量”大于“本期挂账数量”,而本期挂账数量与库存台账发出总数量是一致的,查询代管消耗明细表中的数量和结算数量等于代管挂账数量。询问“本期消耗数量”是怎么得来的?代管仓只有1个,统计查询期间是2013年1月1日到2013月1月25日。用户表示该期间都已经生成代管挂账确认单,建议用户在服务器电脑上查询,不需要回电确认。表示如有问题自己联系分公司。

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客户咨询未完成业务明细表中未结数量比开票数量小,怎么办?告知客户可能是这个单据和其他的发票做了结算。可以直接关联结算单查询,其对应的结算发票和结算数量。请问一下,现在想把从14年到现在所有的固定资产卡片里面都把项目维护进去,这个对账务有影响吗您好!不会影响10.1存货管理没有采购模块,入库单在存货生成凭证贷方走应付账款提示受控如何处理?建议入库单在存货生成凭证贷方走物料采购,发票直接到应付中做应付单,再走应付账款。

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