金蝶k3财务软件上海服务电话

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2、日期记账软件

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3、aa记账那个软件好

在应收模块中,由销售发票生成凭证时,偶尔具体的情况如下:在应收模块中,由销售发票生成凭证时,偶尔会有这样的情况产生:同一张发票(由多张送货单生成)生成凭证时,相同的会计科目会人为分裂成若干行,并且自动跳出金额,有些行次科目名称栏显示空白,只显示贷方金额,需要手动输入科目编码,请问有没有办法把他们合并成一行显示科目、金额您可以选择一个最常用的,后续在制单界面再改对,只能选一个销售收入下面有若干个二级科目。

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存货的发出成本怎么改具体的情况如下:发现六月份的存货发出成本偏高了单据已经生成了凭证是不是要把凭证删除了重新计价?您好,是的,先删除凭证,然后在存货核算,根据入库的成本重新计价,可能是由于之前是暂估成本出库的。

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18年年结后,结转到19年,登录19年的日期可以查询到以前年度的凭证和账表吗具体的情况如下:18年年结后,结转到19年,登录19年的日期可以查询到以前年度的凭证和账表吗在软件中登录19年日期,不能查看18年或者其他年度。可以考虑使用跨账套查询功能。或者咨询服务商,使用“账账通”查询其他年度、其他账套。3个帐套,其中一个帐套打开客户档案和供应具体的情况如下:3个帐套,其中一个帐套打开客户档案和供应商档案时提示不成功。

2、用友财务软件转换成本

您好,销售明细统计我预览的时候合计金额没具体的情况如下:您好,销售明细统计我预览的时候合计金额没体现出来,是怎么回事啊?好的为了您能得到更快捷和优质的服务,也为了便于我们对问题的统计,也能公平公正地对工程师做考核,希望您不要始终在一个问题中补充新问题,不同的问题,建议发布新帖提交。提交方法:服务社区-版块-T1-发布新主题,选择对应模块。感谢!做预付款,金额录入负数退客户的预付款是录什么单?单据审核过账了。

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U11.1UFO客户来电告知用友U8软件升级以后UFO报表就找不到了,1月7号来电要求派单处理,是否已经做了派单处理了?查询服务记录,告知用户1月7号已经做了派单处理,可与当时留的联系人荣国华先生沟通下,分公司是否已经与其联系过,客户告知明白。10.1,总账。客户询问修改凭证的时候为什么提示发生日期不能大于制单日期?客户还询问为什么恢复记账的时候没有单据?1.指导客户修改银行科目的发生日期,再修改凭证日期,问题解决。

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T+12.0零售管理。怎么跟电子条码秤链具体的情况如下:T+12.0零售管理。怎么跟电子条码秤链接?您是使用的那种收银秤??二开的话您可以到开发平台上咨询下:T+开发平台:http://tplus.chanjeter。

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出纳管理重新年度结转,2014年数据是否会丢失会丢失出纳管理现金银行日记账选择账户名具体的情况如下:出纳管理现金银行日记账选择账户名称点击没反应好的谢谢已测试没有点击没反应的情况。检查IE浏览器环境是否兼容性视图。您好,帐号类型也要选择!发货统计表如何显示规格型号?指导用户点击右键恢复隐含列中将规格型号显示,问题解决。s特别说明:问题描述:新增的损益科目没有结转到利润中,在哪里设置一下。

2、公司财务记账软件

810.1采购管理采购订单中的计划到货日期是否可以设置某些人禁止编辑?可以,指导客户设置订单列表的字段级权限即可。做其他出入库,单价金额不一样。能怎么调成一样吗?具体的情况如下:做其他出入库,单价金额不一样。能怎么调成一样吗?其他入库单,可以手工录入单价,建议手工修改查看一下效果,或者查看一下系统管理中的选项设置中核算,把入库成本选择成另外的选项查看一下效果委外管理材料出库成本不正确,核销完,记账,生成凭证了。

3、基金会用的财务软件

870总账1.客户来电咨询应付账款设置了供应商往来,在总账提示不能使用应付系统的受控科目,怎么办?2.客户来电咨询不能增加库存商品二级科目,提示已经使用等信息,怎么回事?1.告知客户可以在总账-设置-选项-勾选可以使用应付系统的受控科目,告知客户会导致应付模块与总账对账不平,客户明白2.告知客户正常的提示,告知客户第一级科目的数据都会结转到第一个二级科目中。

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用户的银行日记账是付款1820,出纳付款的时候有180冲应收,2000作为其他应收,其他应收是非受控科目怎么处理?无法通过收支操作做付款单,建议客户2000在总账做凭证借其他应收贷银行2000。

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1、高新财务软件取消记账

客户咨询:期初采购入库单,现在做了手工做了采购发票。后续如何操作?告诉客户手工进行结算即可。客户反馈自己明白了,自己操作一下。固定资产,已经做了资产减少,现在怎么把固定资产清理转到现金或者银行?总账中做凭证即可。用友U872总账客户咨询总账年结之后数据和上年度不对?指导客户检查时供应商核算的科目,告知客户查看新旧年度供应商档案可能不一致,新年度补录没有的供应商再结转即可应付客户来电咨询,如何删除红字应付单。

2、深圳代理记账管理软件

10.1,应收。客户要生成借:应收票据红字贷:应收账款红字的凭证,询问怎么生成?红蓝字收款单用中转科目过渡,合并生成凭证,客户明白。s811.1总账1、如何设置现金流量科目?2、应收账款科目做凭证时需要输入上票号,如何处理?1、指导在会计科目中做指定科目。2、指导用户将科目设置客户往来辅助核算。用友U810.1在应收手工做红字销售发票处理,保存的时候提示单价不能为负数,咨询为何?数量负数,价税合计负数,单价是正数。

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872固定资产1做原值减少的时候提示原值不能小于累计折旧?2累计折旧调整应该要走什么科目?3总账反结账是什么快捷键?1查看调整后原始为3900,但是卡片此时的累计折旧为4436.64,告知所以提示,客户明白2告知具体科目需要和企业决定,客户明白3ctrl+shift+f6,客户明白用友U811.0总账已经做完了记账,想查各科目的余额看哪个表?指导客户查看科目余额表,客户表示符合她的要求。查询采购入库单列表。

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