用友软件里回款怎么记账
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T1商贸宝V12.6怎么进行系统备份具体的情况如下:T1商贸宝V12.6怎么进行系统备份登录账套之后,点击维护中心,数据备份。固定资产系统显示未结账问题具体的情况如下:固定资产系统,存货系统,工资系统都显示本月未结账,实际上并未涉及到这几个系统,所以月末一直无法结账,想请专业人士解决一下,比较急您好,备份账套后用账套主管登录系统管理点击账套下面的启用,取消这几个模块的勾选后再去结账。netframework2。
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您好,请问谁有运费发票的流程具体的情况如下:您好,请问谁有运费发票的流程我没明白,您说的详细点行吗?不好意思,,弄错了,是采购发票怎么走?直接分摊就好了呀,您遇到什么问题了?您指什么,运费发票往采购成本里分摊是吗?利润表的利润与帐表的本年利润科目不对?***********6邓会计告知客户就是有科目放错方向了,建议客户查看明细账!加密授权问题具体的情况如下:今天经常提示错误的命令,硬加密,什么问题?T311。
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安装T310.6plus1数据具体的情况如下:安装T310.6plus1数据时2005,安装好点系统管理创建系统库最后跳出来报错您好,您先参照服务社区文档设置下再测下重装软件就行了,但一定要把之前的删除干净。一定要干净。
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T310.8P1备份账套报错具体的情况如下:T310.8P1备份账套报错首先看下其他账套或演示账套能否正常备份,若其他账套有正常能备份的,只有这个账套有问题,检查该账套路径是否有问题,修改账套路径,路径存放于UFSystem数据库UA_Account表cAcc_Path列,修改为硬盘已存在路径即可。
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应收账款,无法月末结账,提示截至到本月应收单全部制单,否,应收单全部记账,否。指导用户应收单据审核,制单处理隐藏不需要制单的记录,结账成功。录入现金流量项目的时候需要录入在对方科目,如何调整为现金流量科目?总账-设置-选项中现金流量参照科目选择为现金流量科目。s在自动转账损益结转凭证中管理费用个别子科具体的情况如下:在自动转账损益结转凭证中管理费用个别子科目金额出现红色什么原因?会计分录没有做错。
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汇总显示为什么不汇总具体的情况如下:选了汇总为什么还是不显示汇总,打印也不是汇总?是不是哪里设置错了什么?查看软件里面解析是这个,为什么我就不行汇总显示与打印同一张凭证中当某科目或有同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时,如果您希望将这些分录按科目汇总成一笔打印,则需要将该科目设置汇总打印,汇总到的科目设置成该科目的本身或其上级科目。您好,如果需要汇总打印:1.点击【基础设置】-【科目】,双击打开科目之后。
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总账对账问题咨询;重新结转无法做;重新初始化,再结转;用户的固定资产和总账对账不平,总账比固定资产多,多的是一个新增的资产。用户的卡片凭证是从总账中录入的,怀疑是用户录入了凭证,但是没有做资产增加,用户查了说都录了。
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10.1ufo现金流量附表怎么设置?告知客户先清楚要取什么数据,再指导其设置公式,另外指导设置了发生数和累计发生的公式,客户明白T+11.6材料入库单可以流转成出库单吗具体的情况如下:T+11.6材料入库单可以流转成出库单吗不客气好的,谢谢您好,不可以哦。不好意思,反了是材料出库单可以流转成入库单吗您好,只有叫材料出库单的,您是什么意思?资产提完折旧以后原值又增加了,原本的原值是5W,后续又增加了5W的折旧。
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用友U8.52总账客户来电咨询其进行记账操作时提示:站点功能运行互斥,如何处理?指导用户使用异常任务清理工具,清除所有任务。s10.1采购管理设置了两个表体自定义项单价和金额,可不可以输入单价金额自动计算,或者输入金额自动算出单价,数量*单价=金额?指导设置表体自定义项高级属性-公式定义,设置公式。总账明细账打印新打印控件提示没有了在uap格式里面参数引入标准格式即可s存货核算,正常单据记账中有单据,但是都选择不到。
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用友U872存货核算5月份的存货核算的系统的凭证删除了,修改凭证制单日期到5月份提示已经结账了?告知客户只能反结账到5月份,才能把制单日期修改到5月。客户来电咨询:采购发票与采购入库单刚做的结算,怎样取消结算?指导客户打开采购管理--采购结算--结算单列表--找到采购发票对应的结算单-双击打开该结算单删除即可。用友U890采购结算之前选择入库单的界面上入库单单价和确定之后到结算之前界面显示的入库单暂估单价不一致。
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T+12.0账簿打印不能正常打印,提示具体的情况如下:T+12.0账簿打印不能正常打印,提示亲,换一个模板试一下这个提示通常情况下是打印内容太多导致的。
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特别说明:问题描述:银行对账界面查看不到银行的期初对账单???指导客户在银行对账界面过滤选项都选择上进入查看,正常11.0 存货查看收发存汇总表里为什么有结存数量没有结存金额?查看存货明细账与收发存表一致,是因为该产品是赠品入库,成本为0,所以出库也是0.客户表示明白。以前操作采购发票的流程是,直接入库单批量生成发票并自动结算,经集团老师指点,让我家直接做采购发票参照入库单生成,做完以后还应该做哪些操作呢?您好。
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存货核算,期末处理,尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,不能进行期末处理,怎么办?经查,用户还有多条暂估报销的记录没有进行结算成本处理,建议用户将其进行结算成本处理之后,再做期末处理,用户接受。来电断线,马上回拨来电号码是总机,查询到用户后继已呼入,问题已处理,此单关闭。11.1,出纳管理。客户两条日记账合并制单的时候,总是提示科目为空请输入科目。***********庞女士经测试打上最新的总账补丁后,问题就解决了。
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客户来电找56号工程咨询之前的问题。联系人:***********董先生给客户解释,客户入库单上的行0.185被之前的发票结算了0.015,入库单还有一行0.015没有结算,让客户后续手工结算选择发票和入库单上两行一起手工结算即可用户咨询已经期末处理了,发现有个发票忘记做了,需要对发票记账,但是没有记录,如何解决?指导用户对涉及的仓库反期末处理,对应的凭证要删除,然后再记账。客户咨询:打印3张凭证,第一张正常。
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