云财税财务软件

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期末期初具体的情况如下:现在是2019年度2月份(有凭证),发现2018年度3月份的凭证有错误,进行修改后,怎么处理2018期末和2019年期初.不会影响19年凭证的哈我的意思就是2019年度有凭证了如果重新结转凭证不是会没有了吗亲,需要备份账套后登陆18年反结账反记账去修改凭证再记账结账,如果改动不大,您可以直接将19年反结账反记账到期初后修改科目期初,如果变动科目比较多。

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客户来电咨询生产成本上年没有辅助核算,今年有辅助核算,上年有余额,怎么办?指导客户先取消辅助核算,删除期初余额,再勾选辅助核算,录入辅助期初即可,客户明白。查看报表具体的情况如下:T+12.3标准版哪张报表可以查看到,哪些单据收款了,哪些没有收款,总共收了多少,剩余多少没有收,系统有这个报表吗谢谢这个是针对销货单的,可以在销货单执行表上看到这张单的累计结款金额,点击设置可以把字段显示出来。这个报表可以看到哪些收款了。

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10.1应付客户来电咨询之前做了采购发票美金,现在做了红字的应付单美金,要冲掉,但是人民币相差了2分钱,怎么办?客户没有做红票对冲,建议客户做红票对冲,再计提汇兑损益,但是客户不做红票对冲,告知客户会对这两张单据进行计提汇兑损益,告知客户到计提汇兑损益的界面查看,按单据查看,输出之后按单据号查看,客户明白s我们想申请了ISV账号具体的情况如下:申请了ISV,请问什么时候可以通过?我们有自己的开发团队。

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