金蝶财务软件已经结账

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收发存汇总表如何导出单价及项目具体的情况如下:收发存汇总表如何导出单价及项目您说的是什么项目呢,收发存汇总表是可以将单价导出的采购发票现付的时候提示不符合核销规则,核销有项目控制规则采购发票表体设置项目T1服装版,数据备份的时候提示“帐套备份具体的情况如下:T1服装版,数据备份的时候提示“帐套备份信息列表更新失败”,已近打过补丁了。补丁是以前打的。请问也是什么问题?我把软件重启安装一遍,他还提示吗。

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为什么表体存货打印出来的排序跟显示的不同具体的情况如下:为什么表体存货打印出来的排序跟显示的不同?能设置按显示的排序打印吗?系统默认的又是按什么排序的?这种新打印的现象基本都是存储过程的问题,需要修改后台的存储过程,建议提交支持网处理是的,用的是新打印,但是是每一张打印都会出现这个问题啊,我的另一个账套也会呃您好,您用的是新打印吗?那有可能是存储过程有问题了t3客户端登录不上具体的情况如下:t3客户端登录提示如图。

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期初录入是平的,但是报表不平具体的情况如下:这个期末也是平的,期初为什么不平啊,这个是2018年2月开账的,本年累计数都有输入的,应该怎么处理这样不平的事情呢?报表和总账的年初数核对一下。

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请问下,核算各模块单据记账的先后顺序是怎具体的情况如下:请问下,核算各模块单据记账的先后顺序是怎么样的呢?》有采购入库单,材料出库单,调拨单,还有成品入库,成品出库,还有入库和出库调整单。请问这样的记账顺序是怎么样的呢?先记入库,再记出库就可以了我刚使用你们公司的T3用友软件,凭证已录具体的情况如下:我刚使用你们公司的T3用友软件,凭证已录入,已审核,已记账,已结转,现想出报表,根据提示,界面要找“财务会计”。

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销售发票中的本币金额有尾差要修改,修改不具体的情况如下:销售发票中的本币金额有尾差要修改,修改不了,要怎么处理呢调一下软件显示的小数位数看看能否解决是和实际发票上的金额有尾差调一下小数位显示尾数看下呢不是汇率的问题,是小数位的尾差是和实际的发票上有尾差吗?是否汇率有问题?那出现这种尾差,要怎么处理好,没办法处理么?有外币就是改不了的。本币是有美元的,没报错,是修改不了怎么修改不了?报什么错吗?T+12。

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固定资产明细帐的数据不对。,。。。。。。提交数据。。。。。库存状况表具体的情况如下:库存状况表我不想要平均单价您好,是的,需要库存为零,才能启用批号。你好,那我现在这个情况截图你看了,是不是启用不了了呢1.【批号管理】启用方法:如果账套参数还未启用,则首先在【系统管理】-【选项设置】中启用【批号管理】;然后在【基础档案】-【存货】中启用存货的【批号管理】;2。

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销售出库单单据打印模板想在表体右边插入一具体的情况如下:销售出库单单据打印模板想在表体右边插入一列文字,和表体一样高。怎么我设置了后没有和表体一样高呢?可以参照进行设置http://support.chanjet。

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年结时候的凭证提前录入会被覆盖。。。。。。凭证不覆盖。。。。特别说明:进口管理问题描述:跨月的费用发票可以分摊到上月的入库单上吗。可以选择费用分摊。特别说明:问题描述:客户来电咨询,应付单据审核,普通用户过滤不到发票,但是用demo登录就能在应付单据审核过滤到,是不是哪有权限的控制呢?s告知客户先用demo登录企业应用平台,在系统服务-权限-数据权限分配中打开,业务对象选择用户后,对该操作员做授权。

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特别说明:问题描述:客户来电咨询,之前不小心记账了,有作废凭证现在无法整理,应该怎么操作?s告知客户先恢复记账,然后再整理凭证,客户按照说明操作,问题解决。、没有供应连,只有总账和应收应付,想看一个存货的收入发出和结存,科目也没有核算到存货这个看不到,要启用供应连才可以870总账客户来电咨询在银行对账中有一个银行账户的期初余额没有结转过来,怎么办?告知客户可以到银行对账-银行对账单期初余额录入的界面进行调整。

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利润表中财务费用下利息费用取数不对怎么办具体的情况如下:利润表中财务费用下利息费用取数不对怎么办没看到你的凭证,把贷方发生的做成借方红字的就行。在不在刘工程师余额怎么显示贷方你看一下我上传的图片,凭证做的合适吧到其它帐套导出一个模板看下我都试过了那删除公式够重新设置下公式或者恢复下系统模板。没有实质性的解决刚刚你说的那个什么勾选未记账我试了不行的,公式也合适,编码都合适,还是不行那检查下公式中的科目编码是否正确。

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用户问固定资产要清理一批资产,怎么处理;做资产减少;s用友U871采购管理客户来电咨询,采购入库单结算之后,单价变了?告知客户是当月的入库单当月结算之后再记账就会更新。T+固定资产折旧计提最后一个月。

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11.0总账查询物资采购科目贷方有余额?已经结账了12月,告知客户先查询采购发票是否结算完,检查是否有单据未制单,客户称先查询,有问题再来电,留下工号。890,应收款管理,客户问怎样使收款单制单时银行科目金额不合并到一起?指导客户在选项里非受控科目制单方式修改为按明细。客户明白。s采购管理客户称采购结账时提示:...是否关闭订单?***********李小姐解释提示信息,已执行完毕可关闭定的那,约定15分钟回拨。

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做出库调整单的时候提示要在期初记账后才能进行,怎么做?告知客户在存货核算期初余额中记账。用友U890总账其他应收款职工借款科目要加个人往来辅助核算?保证此科目无余额无发生,修改此科目的辅助核算后,将期初数据补录回去;销售发票里面的右下方本单位开户行可以自动带出吗您好,此问题已重复提交哦,请您查看原问题的回复,如有其他疑问,请在原问题上追问,这样方便追溯问题起因,谢谢。

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