报送会计核算软件

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T+采购流程具体的情况如下:T+采购流程:采购订单-进货单-付款单,只做进货单-付款单两张单,能不能看到入库的情况的??合并流程没有采购入库单呢,进货单就表示已经入库了用的是合并的流程,是不是自动生成了入库单了。T+标准版的软件亲,如果是合并流程那么就不需要录入采购入库单,如果是分开流程就需要录入采购入库单才能看到入库数据。

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请问一下,票据通专业版10.5编辑票据里具体的情况如下:请问一下,票据通专业版10.5编辑票据里面有没有整体移动功能?哦,好的,谢谢哈对于您的这个要求,我这里无法确定,需要您联系服务商提交支持网问题,由研发来确定是什么情况这么麻烦???可不可以把之前版本的这个功能加到新版本里面呢?您可以在编制界面将所有项目都选择,然后整体的进行左右或上下移动T+财务报表模版如何修改公式。

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取消记账具体的情况如下:全部都取消记账后会不会数据都没有了,我这几个月的帐都要重新做吗?我要恢复到6月初,就是我的建账初期状态你好!总账反记账,具体操作步骤如下:1。

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t+12.1材料出库单具体的情况如下:t+12.1材料出库单,保存的时候,提示  =附近有语法错误您好:账套管理员登录,依次进入:【系统管理】>【用户权限】左侧树展开“采购组”,选中操作员,点右侧授权按钮。找到并打开【公共数据权限设置】页签,确定“存货”的权限设置为勾选【全部】,重新保存一下。您好,我的版本是用友通普及版10.3,年具体的情况如下:您好,我的版本是用友通普及版10.3。

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11.6里的“价格带出策略”为什么为有客具体的情况如下:11.6里的“价格带出策略”为什么为有客户等级价?想按客户等级自动弹出价格,现在没有客户升级价,如何实现?多谢!您好,客户等级价格就是存货价格本里的批发价,存货价格本里录了一级批发价客户档案里在选择一级批发价就可以相应的带出T1能不让除了管理员的帐套都看不见某一张具体的情况如下:T1能不让除了管理员的帐套都看不见某一张销售单吗没有这个权限设置。

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应收期初余额如何录入???不是建账第一年,无需录入。销售发票弃复时提示:单据体在存货系统已记账。指导客户在业务核算下恢复记账,可以弃复、删除该发票,问题解决。启用了一个批次属性自定义项,在入库单据上随便输入一个值就提示批次属性不合法,请重新输入?因为勾选了检查合法性,取消检查合法性可以输入,回电用户说换了一个就可以了,明白问题所在。库存自动带出来的单价不对库存自动带出来的单价不对,业务处理发货也开票了现在需要退货。

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T+12.3物料清单导出全部的只能导出父件子见不能一起导出吗具体的情况如下:您需要在系统管理中的导出操作,导出后会有两个页签,其中一个就有子件的可以的,导出之后在表格里有一个子件的页签。

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11.0总账客户称如何录入外币币种的科目期初数据?告知科目勾选币种核算,解释启用多币种核算时一个科目可选择多个币种,不启用多币种核算建议通过不同科目设置不同的外币币种,客户理解;Inputstringwasnotinacorrectformat.具体的情况如下:出纳模块导入现金流水提示错误提示Inputstringwasnotinacorrectformat.要怎么处理。那可能就是数据问题了,需要您联系服务商。

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1.用户咨询做了假退料单,可以在哪里按存货分类来汇总假退料单??2.用户咨询上个月做了假退料,下个月没有出库,怎么办??1.建议用户可以查看出库汇总表,按存货分类来汇总,业务类型勾选假退料。2.给用户解释。

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T+12.0标准版,在系统中哪个表可以查具体的情况如下:T+12.0标准版,在系统中哪个表可以查看到应收账款期初余额未结清部分暂没有进阶高级功能。应收明细账显示的期初余额没有包含核销,我要的是剔除核销后的期初余额往来现金,应收明细账。打印问题具体的情况如下:T+标准版,12.300.004.0131.0358 在用T+浏览器进入选择打印的时候,会卡死,弹出页面全白,必须强制关闭浏览器,重新进入,才能正常打印,为什么。

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销售发票作为成本核算的依据,出库和发票的数量差异怎么办?以发票为准,不考虑出库数量。老师我现在以采购结算单制单那采购暂估入库和暂估成本具体怎么操作?您好,您要结算单制单,您去生成就可以,之前暂估的结算成本处理后会回冲。那我就是暂估入库暂估入库先做采购入库暂估凭证结算成本后红蓝字一凭证最后做结算单制单一张凭证吗?您好,若是跨月您入库暂估做了凭证后续红字回冲单做凭证去回冲之前暂估,然后结算单制单就可以了。移动审批很慢。

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特别说明:问题描述:如何做核销?s录入结算金额后保存。s采购中无满足客户需求的报表;结算明细表无法另存提交需求问题;不是在uap中另存,修改完后另存常用凭证没有了,怎么处理?手工录入,或者导出再总账工具导入用友U890存货核算客户来电咨询,调拨单在特殊单据记账中过滤不出来?指导客户重新查看,正常。请问多张发票对应一笔收款,怎么能体现多笔AR及备注呢?您好,发票和多笔收款进行核销,核销生成凭证。

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