大连交通大学会计学与软件工程

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采购需求分析具体的情况如下:做采购需求分析我把运算方案,运算结果设置成合并,但是我把单据选过来的时候,查看采购建议的时候,好多存货是一样的,但是没有把数量合并起来,这是什么原因?选择存货,不要选择存货+来源单据号。如果在同一个订单,同一存货怎么可能会拆成两个,就是因为不同单据才需要合并所选规则:不同单号的相同存货不会合并。相同单号的相同存货才会合并。能截个图吗,谢谢还是没明白,能截个图吗?谢谢您好。

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10.1总账新增的损益科目在期间损益结转时不结转?已经在转账定义中已经定义了本年利润科目,查看余额表,这些科目是有余额的,凭证都记过账了,建议客户这几个科目可以手工结转一下,客户同意870销售管理1.销售订单预留时提示单据日期所在月份已经结账,怎么办?2.在13年12月份做单据手工改成14年,但是单据编号没有流水?1.但是13年已经结账,还没有结转。2.这个要查看单据编号设置了,客户没有权限,暂不处理。

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821ufo客户查询利润表,利润表1-3月份财务费用取数不正确?经查,打上了表页不计算的标志,将标志取消后问题解决用友U810.1总账客户来电称序时帐导出来只显示末级科目了,能不能显示一级科目。

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客户来电咨询,期初余额其他应付款总数有,但是里面没有明细?告知客户先取消辅助核算,删除期初余额,然后再增加辅助核算补录明细。分期收款,销售收入已经确认,实际客户付款少了一部分,不需退货,如何处理?销售发票已开,不退实物,只是收入少了,建议用户在应收中直接录入其他应收单红字,冲销差额的这部分。安装SQL要求排列顺序必须是简体中文排序是吗?默认的排序就可以您好,请问凭证导入可以有笔数有限制吗。

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核销一定要月底做吗?????????告知客户可以平时做的!预付款有退回部分,软件中如何处理?录入红字的付款单,然后做红票对冲,用户操作后生成的凭证科目是应付账款,不正确,指导用户删除凭证,弃审单据后,修改款项类型为预付账款,问题解决。s应付模块转账40号凭证,是冲销凭证,现在在总账模块能查询到这张凭证,在应付模块就找不到这张凭证了您好,冲销后的凭证不会在应付模块显示的只能在总账看下,冲销操作不可以取消。

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怎么控制审核发货单时检查可用量您好,发货单保存时就会检查可用量。审核检查则是您设置了销售生成出库单(发货单审核自动生成出库单)的前提下,库存管理模块控制了不允许超可用量出库,当库存不足则无法生成出库单,也就无法审核发货单了。您好,我们正在处理,请稍等!用友U8:咨询发放工资条的人员变了,发件人邮箱要变,在哪设置?需与财务工程师确认后回电,用户表示自己重新拨下财务坐席咨询s用友U890存货核算结账时提示有未记账单据。

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