家庭记账软件开发

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应付款增加单怎么操作?比如:要某个供应商具体的情况如下:应付款增加单怎么操作?比如:要某个供应商调整增加机油应付款金额266496元不客气呢好的谢谢钱流信息-调账单据-应付款增加单,里边选择一个费用类型,费用类型里可以添加一个加油费之类的。直接做应付增加单,这个供应商的应付会变了就我想知道具体怎么操作善楼上正解业务往来里应付管理-下面有应付增加单急急急!!做了系统t3没有备份。

2、会计财务软件使用

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3、财务软件有单机版的吗

用户咨询应付模块做预付冲应付时,过滤到的应付单据项目编码是798,但是应付单查询中查看项目是803,咨询什么原因?带用户查看这张应付单没有做过转账处理,建议用户做一张红字单据冲掉此应付单,重新做正确项目798的单据,然后再做预付冲应付,用户表示明白。能在线咨询吗具体的情况如下:能在线咨询吗如果需要电话咨询需要拨打4006600566凭证自动排行可以点击总账—设置—选项—总账,凭证编号方式修改为自动编号。

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T+12.3固定资产折旧具体的情况如下:固定资产计提的折旧想直接进工程施工的项目里,但是工程施工又用了项目辅助核算,下面没有明细科目,请问怎么做是的,可以的那如果工程施工下面有明细科目的话。

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1、大土财务软件怎么使用

库存核算模块结转到2019年度后成本都不对,什么原因?如何调整解决?具体的情况如下:库存核算模块结转到2019年度后成本都不对,什么原因?如何调整解决?是2018年期末值不等于2019年的期初值吗?可以检查库存总账2018的12月份的期末值等于多,然后再查2019年1月份的期初值是否一致。客户端在开了预收款之后,在做销售单的时候具体的情况如下:客户端在开了预收款之后,在做销售单的时候点开收款账户是****号。

2、手机记账软件叫啥

T3标准版升级脚本时sa密码是多少啊,安具体的情况如下:T3标准版升级脚本时sa密码是多少啊,安装时技术并没有告诉啊,怎么查看呢?企业管理器—控制台根目录—MicrosoftSQLServers—SQLServer组—服务器名称(默认名称为机器名或local)—安全性—登录—双击sa右边界面)—密码重置即可。T1商贸宝批发零售普及版12.6为具体的情况如下:T1商贸宝批发零售普及版12。

3、用友财务软件账单

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结账报错,截图如下具体的情况如下:结账报错,截图如下备份好数据,先更新最新补丁,具体参考此贴进行排查:http://service.chanjet。

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2、扶贫互助资金会计软件

用友U860固定资产客户来电咨询做了资产减少后生成了凭证,以为凭证做错了就将凭证删除了,现在发现凭证没有问题,还是需要生成凭证,可是在制单处理里找不到资产减少的这个制单任务了?带客户到卡片管理里,选择已减少资产过滤到这个资产减少的资产,点击上方的凭证后生成凭证,客户同步操作成功。累计折旧明细,10.1的版本有问题提问题GSP质量管理的问题,请指导解决已经通过热线告知研电话客户来电咨询其固定资产模块无任何固定资产卡片。

3、明雷财务软件

单据的记账人都显示ia_assuser+记账人的名字了?找张单据记账即可特别说明:问题描述:用户说客户档案在填制凭证的时候提示不存在;用户还没增加档案,需要在客户档案中新增,然后填制凭证的时候再使用;s用友U810.11、销售价格按价格政策取价,当销售发票参照发货单生单时,能否不取发货单上的价格,系统自动取价格政策的最新价格或者不做取价发票不能保存?2、采购发票是否有取价功能?1、告知客户不能实现。

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销售成本明细账与存货系统的销售成本对不上?用户检查,是有一笔出库调整单体现在销售成本明细账中,告知用户如果出库调整单对应类型为销售,明细账中也会有体现。

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业务流程具体的情况如下:T+13.0版本  从一家供货商家进货  这个供货商又给了一张承兑汇票  相当于欠了两份款  这个承兑的业务怎么录入进去对,必须做付款单才能体现我想体现这个总欠款就是一查询这个供货商能直接查出总欠款(货款+承兑一共的钱数)要是只做这个存款单这个应付提示不出吧存取单是为了将银行存款的钱转入这个承兑汇票,付款单才能用这个汇票账号支付,是在付款的时候才能形成付款关系。

2、眼科诊所会计软件

用户咨询在仓库里面发现货物有破损,怎么处理,有没有什么报损单??没有报损单,可以直接做一张其他出库单进行处理。客户咨询12月引入银行对账单提示已存在两清记录,无法引入,怎么办?客户打开银行对账单时月份选择前面的为空,告知客户选择12月到12月。回拨问题解决。特别说明:问题描述:1.如何增加固定资产卡片的项目?2.如何修改固定资产编号为手工编号?1.指导客户增加卡片项目,然后选择卡片样式更改即可2。

3、下载贝云财务软件

890采购:采购发票上方的结算按钮是灰色的,点击不了?告知用户需要是参照入库单开的,发票上不能有应税劳务属性存货,用户的发票是参照订单做的,告知用户手工结算客户来电咨询如何进行固定资产卡片减少的操作?告知用户计提折旧后进行资产减少的操作,告知用户操作注意点,客户告知明白。总账,预收科目设置为应收受控,怎么设置总账及其他模块可以使用这个科目制单?用户表示自己从来不在应收模块做东西。

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