新财务软件使用教程

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请教一下,两个科目之间有余额,如果是正数具体的情况如下:请教一下,两个科目之间有余额,如果是正数放到A下面,,如果是负数,则放到B下面,怎么设置公式呢?学到了,谢谢那就先设置一个单元格等于这两个科目的差值。

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1、财务软件价格海报手绘

G611,0查询余额时报错具体的情况如下:G611,0查询余额时报错服务器与客户端都要打补丁,你也要检查下你的计算机名字以及操作系统的日期格式!在其他电脑上都没问题,这台客户端是WIN7系统,在客户端装补丁吗?还是在服务器?这个问题,备份好数据,打上软件补丁,执行脚本下就好了!如何在生成凭证的时候实现一借多贷和一贷多具体的情况如下:如何在生成凭证的时候实现一借多贷和一贷多借?您好。

2、普陀erp财务软件

单据审核提示?怎么破?具体的情况如下:单据审核提示?怎么破?应该是后台存储过程出现异常,提交问题到支持网处理。就其中一个存货有问题。。。备份账套后更新最新补丁并升级SQL数据后再保存看下在做单子,要把一切的运杂费都体现在成本了具体的情况如下:在做单子,要把一切的运杂费都体现在成本了,怎么做在进货单界面上,点击一下齿轮一样的图标,然后把运费勾选,然后在运费中进行填写金额做费用关联单据咯已作废的凭证如何进行删除。

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月末转帐后进行记帐,提示如下图,请问怎么具体的情况如下:月末转帐后进行记帐,提示如下图,请问怎么解决?这个需要看数据表才能处理呢,联系一下服务商,提交数据吧这个需要看数据表才能处理呢,联系一下服务商。

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1、天水记账软件哪家有名

T+12.0,查询报表没有确认和取消按钮怎么调整具体的情况如下:T+12.0,查询报表没有确认和取消按钮怎么调整您好:查询什么报表没有确认和取消按钮?请发个截图?老师,这是啥问题具体的情况如下:老师,这是啥问题电脑什么系统?软件什么版本?有可能电脑系统和软件不兼容请联系你当地的服务商远程处理另外,老师,我这个安装能不能申请远程协助?我这样装到明天都还用不了,而且也把你们烦死了老师,下载后点哪个安装文件。

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T3固定资产生成的凭证怎么修改?具体的情况如下:T3固定资产生成的凭证怎么修改?请问具体步骤是什么?红冲以后,直接在总账里,重新做这张凭证就可以了。固定资产不能重复计提,但是这样做就会导致固定资产与总账对账不平。你是否可以接受这样的结果由于做错的凭证相隔几个月了,我做红字凭证红冲,重新做可以吗?在固定资产的凭证查询里可以修改。

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请问T+12.0标准版对于非生产性物料包具体的情况如下:请问T+12.0标准版对于非生产性物料包含:如固定资产,低值易耗品,办公用品等采购和生产性采购如存货的采购有什么区别吗?固定资产需要生成进货单吗?我们单位目前没有固定资产模块那请问我下固定资产采购订单是和存货采购订单一样的操作吗?您好,存货采购是正常的采购流程,由进货单货采购发票确定应付款,而固定资产的采购是一般直接增加资产。

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采购订单和请购单是否可以自动关闭高版本支持订单自动关闭T+登录一直报错,无法使用。有用安全盾具体的情况如下:T+登录一直报错,无法使用。有用安全盾好吧。谢谢苏老大这个问题涉及到安全盾,请加入安全盾的技术支持群中咨询下。

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凭证时提示截图报错,什么原因如何解决?具体的情况如下:凭证时提示截图报错,什么原因如何解决?您好,截图中双击某一个凭证的明细,凭证界面上点击审核,会有具体的审核失败的原因的。用友U890采购客户咨询采购模块中单据联查的权限如何赋予?告知客户在系统管理中赋予操作员采购管理模块下单据联查表的权限,客户明白用友U811.1出纳管理出纳管理中能否批量打印银行日记账?告知用户不能批量打印,客户明白。客户年结后。

3、浪潮财务软件退出了吗

872总账客户来电咨询有一个三级科目有期初余额,再设置了项目辅助核算,现在期初余额录入中辅助期初录入数据,外面的数据成两倍了,怎么办?建议客户录入负数,使得上级科目为零,选择上级科目,点击清零,重新录入期初,客户明白11.0总账客户称科目挂了个人往来核算,填制凭证时选择不到人员?指导人员档案中勾选业务员,解决;T+存货401077都是从广州区原具体的情况如下:T+存货401077都是从广州区原品仓出库。

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总账,打印凭证时系统提示:“无法执行stardoc错误号5”?指导用户打印word文档,同样不能打印,告知用户需要重装打印机。和用友软件设置无关。用户接受。T+现存量的问题能否按颜色设置具体的情况如下:T+最低现存量或者安全库存还有最高库存 能否也能按颜色设置数量呢,好多商品是按颜色销售的 需要了解每个颜色的现存量情况 现在只能按存货去设置 。

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13.0多组织协同,在系统服务-工具(集团应用-数据下发)中,每次下发都不成功,邮件和点对点都不行,有没有日志可以查看一下?或者是不是要更新补丁?我刚才重新配置了邮件,可以正常下发数据,但是接收数据不能成功您好,非常抱歉,多组织协同需要您在isd上提交问题,后续会有对应工程师处理。您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!您好,非常抱歉,多组织协同需要您在isd上提交问题,后续会有对应工程师处理。那请问一下。

3、财务软件会计处理

810应收管理之前做应收通过其他应收单进行处理,现在应收有税,如何处理?在应收单据表体输入2行,一行金额,另外一行税额即可。客户参照同一家供应商的入库单生成发票提示:选择的供应商收发存依据不一致告知他们有些入库单收付款条件不一致导致的建议手工挑选不一致的入库单单独生成发票s打印属性都设置了,但是最后一行不会自动换行打印,在服务器上用账套主管也一样不行。为什么?您好,请问最后一行是指什么内容。

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