财务软件分录负数怎么输

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请问销售发票和发货单不在同一个月份,先做销售发票,后做销货单,这种情况下销货单和销售发票可以关联吗具体的情况如下:请问销售发票和发货单不在同一个月份,先做销售发票,后做销货单。

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1、财务软件和金税盘接口

我都按照顺序记账好了,但材料出库单很多没有价格,是为什么具体的情况如下: 采购入库,产成品入库,其他入库,其他出库都有价格您看看,存货的计价方式是什么,如果是全月平均法,需要做了期末处理之后,才有,再者,您还要检查一下材料出库单的单价是否为零,如果是零,零也是一个成本。存货档案中商品都没有了,但在做单据的时候具体的情况如下:存货档案中商品都没有了,但在做单据的时候是可以选择到商品,这样的话。

2、记账软件开发风险

费用都是销售费用,开费用单生成凭证,销售具体的情况如下:费用都是销售费用,开费用单生成凭证,销售费用科目需要新增下级科目吗?可以的。总账---科目设置---费用科目扩展设置,按照费用类型设置科目如果没有增加下级科目,能生成凭证吗?生成凭证是否有对应的科目?是否需要增加科目,根据财务业务要求确定。写日志文件错误具体的情况如下:T3打开报表文件打开选择模板后 关键字录入取数的时候提示写日志文件<ufoerr。

3、安防项目财务软件

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软件设置自动备份后很奇怪,备份出来的资料有好几份,一直备份了八九份备份数据具体的情况如下:软件是U6的,系统是xp的,软件设置5个账套的自动备份,很奇怪,备份出来的资料有好几份。

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1、国外财务软件怎么做账

我们是用友T3普通版,下载补丁安装后,系通总账等模块显示系统注册失败是什么原因呢?具体的情况如下:我们是用友T3普通版,下载补丁安装后,系通总账等模块显示系统注册失败是什么原因呢?您好,具体是否收费请咨询当地服务商或代理商。老师,我昨天按照步骤操作了,我们这个超过一年需要收费么?您好,参照我回复中的链接,硬加密和云加密流程都有具体操作好的,谢谢!你好,重新注册激活加密是在哪里操作呢,之前的账套数据会不会丢失您好。

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3、做好会计制度的关键

请问:比如我要在打印的明细区域内新增“零具体的情况如下:请问:比如我要在打印的明细区域内新增“零售价”,在打印模板内怎么添加“零售价”(固定文本的那个零售价我会,那个链接出来的活动的零售价我不会添加)。求解!!!谢谢不好意思,您这个是打印零售单吗,如果不是,插入列,然后在右边有点击一个带阴影一样的图标,有很点点,然后再双击明细中的零售价为什么我点不出来?是不是备注下面那个框框里面?我左点右点。

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T+11.5系统管理-数据导出,之前可以具体的情况如下:T+11.5系统管理-数据导出,之前可以分仓库把存货导出来,但是现在T+12.0,我找不到这个功能在哪您好,可以看下有没有过滤条件。

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1、申请财务软件请示

为什么员工档案里面我们的销售人员都会有个具体的情况如下:为什么员工档案里面我们的销售人员都会有个应收应付余额呢立账单据(销货单或销售发票)上填写业务员的话,可以按照业务员查询应收余额的发货单审核报错:运行时错误440,automation错误?更换客户端也不能正常审核,确认服务器端是否正常,客户说明可能服务器连接错误,先联系网管处理,有问题再来电。用户有成本模块,做成本卷积,咨询销售发票在什么时候记账合适。

2、电子版记账软件

用友U872客户来电说手工做退补的蓝字销售发票;保存时提示:第一行存货必有订单,没有参照订单或发货单生成?建议客户参照原来的发货单做退补的销售发票;告知客户U872版本同一个月,发货单已经做了发票后;蓝字退补发票要参照发货单做需要先让红字退补发票参照发货单做;如果红字退补发票没有参照发货单做,则蓝字退补也无法参照发货单做。客户了解。应收问题来电咨询。。重拨此热线,按6进入财务组。新增资产不知道该怎么操作。卡片。

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特别说明:采购管理问题描述:如何控制采购入库单不能手工增加必须有订单?在采购选项里勾选上普通业务必有订单和退货必有订单。用友U8.61总账客户来电咨询1.在银行对账期初录入时提示科目1002正在被机器财务2上的用户进行银行对账期初录入操作锁定,请稍后再试2.银行对账时单位日记账没数据1.指导客户在总账期末对账时按ctrl+F6清除所有站点的锁定任务,客户操作后可正常使用了2.告知客户只有凭证记账后才会显示。

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2、方便高效手机记账软件

872,总账。客户询问输出余额表的时候怎么为零的输出后为空?指导客户查询相关报表,本身在报表中就不显示0,而是方向这里显示为平,余额也是空,客户明白。s特别说明:问题描述:用户打印总账帐表的时候提示:UFOSMFCAPPLICATION已经停止工作。s用户是新换的操作系统win7U8是普及版,普及版不支持win7以后还会报错,建议用户还用原来的操作系统,用户明白。s用友U811。

3、雨佳会计软件的使用

预算的付款申请单不能带出预算项目,如何处理。。。请您检查用友U812.5库存盘亏,供货商给补了钱。请问这个业务怎么做合适?您好,可以直接在应付中做其他应付单(红字),减少应付款。列表栏目权限设置,请指导解决只能对公共方案进行设置特别说明:恢复记账,部分单据没有恢复成功。问题描述:记账人显示ia_asuser。查询ERP资源中心,里面有解决方案。蓝字应付单或报销单流程全部已经走完后发现部门不对或者科目不对要更改。

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